你好,這個只需要做補所得稅的分錄就好了。
請問老師,我在2023年修改了2022年12月份增值稅申報表(補了未開票收入N萬),現(xiàn)在報年報時,財務(wù)報表還要修改嗎?還是我只需要做匯算清繳的時候調(diào)整,調(diào)表不調(diào)賬呢?
老師,23年所得稅匯算清繳的時候?qū)?2年的納稅調(diào)整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年支付的,因為當(dāng)時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本跟這個800萬沒有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
老師,23年所得稅匯算清繳的時候?qū)?2年的納稅調(diào)整項目是這樣的:22年計提職工薪酬900萬且支付100萬,還有800萬是23年一月支付的,因為當(dāng)時成本太多了所以就將這個職工薪酬納稅調(diào)增了800萬,那我23年的企業(yè)所得稅匯算清繳的報表里成本跟這個800萬沒有關(guān)系吧,不需要調(diào)增調(diào)減吧
老師,23年的年報24年1月初已經(jīng)報了,但是調(diào)了分錄,費用多了,之前交多了,現(xiàn)在匯算清繳時候,分錄已經(jīng)反結(jié)賬了,年報還要改嗎?所得稅匯算清繳只要調(diào)減?
你好老師,麻煩問下,23年的企業(yè)所得稅匯算清繳已申報,發(fā)現(xiàn)23年有一員工本已離職,但個稅申報的時候沒及時填寫離職,導(dǎo)致多報了個稅,現(xiàn)在已經(jīng)把23年的個稅更正了,在更正23年企業(yè)所得稅年報的時候,多發(fā)的這部分工資怎么調(diào)整,謝謝老師!
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預(yù)收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預(yù)收轉(zhuǎn)入無票收入,附件附什么
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經(jīng)營租賃還是也可以是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要執(zhí)照辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發(fā)票也查不出來編碼啊,比如我查團(tuán)體妝或者化妝,都顯示的是護(hù)膚品,不是現(xiàn)代服務(wù)啊
公司要辦理注銷,資產(chǎn)負(fù)債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結(jié)轉(zhuǎn),避稅
婚慶接的團(tuán)體妝,我開現(xiàn)代服務(wù)*團(tuán)體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
你好老師,我公司是烏魯木齊的勞務(wù)公司,項目所在地也在烏魯木齊,開勞務(wù)費發(fā)票給云南一個建筑公司,這個不用辦外經(jīng)證預(yù)繳稅款吧!
老師那開票大類具體怎么確定啊
老師請問公司員工在老家繳納新農(nóng)合,在公司不繳納社保可以嗎。這樣合規(guī)嗎
如果凈資產(chǎn)是2000萬元,實收資本1000萬無,我是不是交稅就是交2000一1000=1000X稅率的
意思就是做賬時候我只需要補個分錄,借所得稅費用,貸銀行存款,23的賬不改對吧老師
你好,是的,就是這樣子的。