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老師,跨年發票作廢重開,賬務上要如何處理,匯算清繳時注意什么?錯誤的發票是2024年12月9日開的,作廢后重新開的日期是2025年1月6日(金額沒有錯,產品名稱開錯了)

2025-01-14 09:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-01-14 09:30

你好,是你們單位的銷售發票嗎?

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快賬用戶9584 追問 2025-01-14 09:49

是的,我們開出去的,現在對方要求作廢重新開

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齊紅老師 解答 2025-01-14 09:49

借,應收賬款負數 貸,主營業務收入負數 應交稅費負數 借,應收賬款貸主營業務收入應交稅費一正數一負數不變,還是屬于上一年的收入。

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快賬用戶9584 追問 2025-01-14 10:36

那這樣匯算清繳時需要做什么調整嗎?

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齊紅老師 解答 2025-01-14 10:38

不需要不需要不需要。

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你好,是你們單位的銷售發票嗎?
2025-01-14
2024 年賬務處理 沖銷 2023 年 8 月錯誤發票(假設銷售業務): 借:應收賬款(紅字) 貸:主營業務收入(紅字) 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額)(紅字) 記錄 2024 年 12 月重新開具的發票: 借:應收賬款 貸:主營業務收入 貸:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) 2024 年申報與填表 增值稅申報:在 2024 年 12 月所屬期的申報表相應欄次填重新開票數據。 企業所得稅申報:按重新開票確認的收入申報。 解決 2024 年發票收入和記賬不一致 通過上述賬務處理使 2024 年賬務與發票收入一致,若前期報表已報出且有錯誤,考慮是否需前期差錯更正(一般按上述處理即可)
2024-12-25
把所有的發票正常入賬,紅沖的也要入賬
2021-03-14
你好,是的,就是這樣處理的。
2025-01-08
您好,因為沒有跨年度,原收入分錄做紅字沖回就可以再按正確的發票做
2022-10-10
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