您好,把以前結轉成本分錄沖回一個,借:未分配利潤 (負 ) 貸:庫存商品(負) 這樣庫存是有了,但這個要更正申報去年年度,去年的利潤增加了
服裝公司找別人代加工的,賣給零售店,是生產型還是商貿類型呀?
老師,公司想注銷,現在有未分配利潤25760,可以怎樣處理不交稅呢
請問一下,去年人為暫估成本,今年開不來發票,匯算清繳調整繳企業所得稅,我賬務要怎么調
老師,問下,印花稅核定按季度報,我現在要按次申報,報不了,怎么操作
我們購買商標和注冊商標,后續一般會有年費嗎或者其他費用?
繳納社保會分錄其他應收款與其他應付款怎么區分?
我們是山東省客戶在河南省,客戶讓我們在河南省給她找家企業進行圓票,這個圓票是啥意思啊,有啥風險嗎?
老師,現在做工商年報有個股東出資這里,是去年新注冊的公司,2個股東每個人出資50%都是10萬。但是沒有實繳啊,這樣的話要怎么寫呢?兩個人認繳寫10萬,實繳寫0嗎?
稅務申報系統有個關聯業務往來年度報告申報提醒,這個必須要報嗎
像金蝶購買的模塊費用一年 和實施費計入開辦費嗎 籌建期
我就是不想管以前的了,以前的都不知道是哪年的了,就想著以前扣除了。現在不扣除。就算了
您好,那我們的庫存商品是沒有辦法增加的嘛,當是以前多扣了,現在要補回來,就得更正以前嘛
那還得更正報表什么的,好煩啊,都不知道是哪年的。雖然都是虧的,也不用交稅。
您好,我們也不清楚 是哪年的,就更正23年方便 ,更正一下就好了,往前更正的話,后面幾年也是要更正的
哎。頭大,這個必須要更正嘛。
您好,是的哦,更正23年還好吧,就更正一年的事兒
把以前結轉成本分錄沖回一個,借:未分配利潤 (負 ) 貸:庫存商品(負) 這樣庫存是有了,那我今年需要結轉成本嘛?借主營業務成本 貸庫存商品
您好,要結轉成本的,因為我們有收入了
我現在都亂完了。 借庫存商品 貸以前年度損益調整 借 主營業務成本 貸庫存商品 借以前年度損益調整 貸 利潤分配未分配利潤 可以嘛?
您好,可以,因為以前年度損益調整? 是要結轉到? 利潤分配-未分配利潤的,所以我就沒有寫了,直接用未分配利潤
以前就是說,借利潤分配未分配利潤 負數,貸庫存商品負數, 借主營業務成本 貸庫存商品 就行了,那樣就不用多做一筆了
您好, 是的,可以這么寫的,有些公司沒有以前年度損益調整這個科目,但未分配利潤這個科目是肯定有的
您好,我按照這樣做,庫存商品負2輛了耶,借利潤分配未分配利潤 負數,貸庫存商品負數, 借主營業務成本 貸庫存商品 就行了,那樣就不用多做一筆了
您好,請看圖,上 一條信息就是這樣寫分錄的呀
我的意思。是按照這樣寫分錄,庫存商品不平,
您好,平的,庫存商品一負一正,不是為0了么
借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 借主營業務成本 貸庫存商品。賬上就平,庫存商品負數,就變-2了,出庫一兩。變負一了
可能是系統吧,我也不知道
您好,查一下庫存商品明細賬,還有其他分錄影響了庫存商品的,這2個分錄確實 是一借一貸,庫存為0的