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老師,酒類供應商收到廠家的貨物返利怎么做賬,比如總共實際價值150萬的貨,廠家給我開150萬的發票,但是又開個負數50萬以折扣開在同一張發票上,我實際打款就是100萬。這個怎么做賬,這個50萬實際上是要給到我下面客戶的,我前期已經自己墊付給客戶。

2025-01-11 13:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-11 13:02

同學,你好 實際打款100萬,那你存貨就做100萬 借:庫存商品 100 貸:銀行存款? 100

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快賬用戶2659 追問 2025-01-11 13:04

我的返利怎么做呢

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齊紅老師 解答 2025-01-11 13:05

同學,你好 你的返利開在一張發票上面,你就只做上面一個分錄

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快賬用戶2659 追問 2025-01-11 13:06

我實際又收到了折扣那一部分貨物,只是這部分貨物我要給到我的客戶

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齊紅老師 解答 2025-01-11 13:06

同學,你好 貨物你直接給,賬按照100萬做

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相關問題討論
同學,你好 實際打款100萬,那你存貨就做100萬 借:庫存商品 100 貸:銀行存款? 100
2025-01-11
你好,你的合同必須要比如定標準價格10萬給于20%的支持這樣簽訂了
2020-05-23
同學你好 收到平臺發票時,借財務費用 10 萬,貸其他應付款 - 平臺 10 萬;給客戶開票時,借其他應付款 - 平臺 5 萬,貸主營業務收入等及應交稅費;供應商承擔 5 萬從貨款扣除時,借應付賬款 - 供應商 5 萬,貸其他應付款 - 平臺 5 萬,以此平賬,處理時要合規并保存好相關憑證。
2025-01-09
步驟1:收到發貨平臺的賬號上多出可用的30萬返利時 由于這30萬是作為預付款的增加,因此貴公司應將其記入“預付賬款”科目。同時,由于這30萬是廠家給予的返利,可以將其視為一種“商業折扣”,記入“財務費用”科目。 賬務處理如下: 借:預付賬款 300,000 貸:財務費用——商業折扣 300,000 步驟2:收到廠家票折的發票時 當收到發票時,應將發票金額與預付賬款之間的差額記入相關科目。如果發票金額大于預付賬款,則差額為應支付給廠家的款項;如果發票金額小于預付賬款,則差額為廠家應退還給貴公司的款項。 假設發票金額為F,賬務處理如下: 1.如果 F > 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預付賬款 300,000應付賬款 F - 300,000 2.如果 F < 300,000,則:借:庫存商品/原材料等 F貸:預付賬款 300,000財務費用 300,000 - F
2024-01-15
你好,8萬元支付給進項發票的開票單位,由開票方支付業務員
2020-11-23
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