你好,可以轉管理費用或研發費用
老師,我想請問下,就是我們公司這個月開始生產的,但是產成品還沒有完工,再生產期間,發生的材料,員工工資,社保,還有車間發生的一切我全部歸集好了。現在全部歸集在“生產成本二級科目,直接材料,直接人工,制造費用”下面。這個月我們還開了發票82的發票。那我這個銷售成本怎么算呢?生產成本需要結轉嗎?
老師,現在發現之前的勞務費發票是按照硬件數量開的,看錯了入賬到庫存商品里面了,也部分結轉到成本里面了,還有一部分沒有結轉,現在怎么處理,剩下沒結轉的可以直接改科目管理費用-勞務費嗎?之前年度結轉到成本的還要改嗎
老師,我第一次做工業的,這樣可以嗎? 我把生產人工,料,電(制造費用),先結轉到生產成本,然后由生產成本結轉到庫存商品,再由庫存商品弄到主營業成本了,是這樣的嗎?機器費用目前我沒有,因為票還沒有來,入的是暫估價50萬。只做了一種產品,我就沒有分配,全部成本給了那一種產品。
你好老師 我們是制造業 現在有一部分成本一直在生產成本科目下掛的,當時因為是公司的新項目一直在樣品階段 沒有結轉成本,現在可以確定前面發生的成本生產的樣品沒有價格 確認不了收入,那么這一部分成本怎么結轉呢?是直接和日常結轉成本一樣,還是把這部分成本結轉到損益里面合適呢?
你好老師 我們是制造業 現在有一部分成本一直在生產成本科目下掛的,當時因為是公司的新項目一直在樣品階段 沒有結轉成本,現在可以確定前面發生的成本生產的樣品沒有價格 確認不了收入,那么這一部分成本怎么結轉呢?是直接和日常結轉成本一樣,還是把這部分成本結轉到管理費用里面合適呢?
處理財產損失時,損失的財產進項稅額需要轉出嗎
老師,個人開普票10萬,增值稅按1%,個人所得稅按多少交?20%的話是不是2萬?
你好 老師 麻煩問下 對公賬戶銀行先是收到款項 會計分錄這樣寫借:銀行存款 貸:應收賬款 現在是要轉收入應該怎么寫
老師我想問下,公司給職工考證的費用報銷一半,但是票是全額的發票,比如員工考證花了一千,發票也是一千,但是報銷只報500,剩下五百不能報銷,這個怎么做賬
所得稅匯算清繳,有無票費用要剔除,請問要在那份表做剔除的?
老師,我們是維修公司,客戶要求發票備注扶風縣2024年定額補助資金可以嗎?
老師,我年末的資產負債表上面的固定資產原價小于年初余額,因為年末處置了一批報廢的固定資產,請問我怎么填寫匯算清繳的固定資產折舊表A105080
老師,我想問一下,就是現在的國補,發票開的是5700吧,用戶實際付了4845,政府補貼855,政府補貼的這個怎么分錄,政府補貼部分次月才能補回來,怎么做分錄
財產損失核算按含稅金額索賠還是不按含稅金額索賠
掃地機能作為辦公費嗎?