你好,你這個(gè)可以扣除的呀。
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請(qǐng)問休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問老師怎么理解?廠家返利
但是要在二三年的匯算清繳扣除。
沒有在23年扣除啊,計(jì)入稅金及附加了,賬入到24年了
你好,其實(shí)你這個(gè)做法本身是不對(duì)的,正規(guī)的方法就是要做到二三年去。或者你做24年的話就要用以前年度損益調(diào)整。
當(dāng)時(shí)忘記了
你好,你現(xiàn)在調(diào)整也可以。
怎么調(diào)?是不是還要改報(bào)表?
你好,是的,是需要改以前年度的匯算清繳的報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表。
這個(gè)必須要修改嗎?
你好,你要正規(guī)的做是需要修改的。
感覺修改這個(gè)很麻煩啊,23年和24年利潤(rùn)都是負(fù)的
是的,修改確實(shí)是比較麻煩的。
能不能不改?從整體來看,23匯算費(fèi)用少了30,24年匯算費(fèi)用會(huì)多30
你好,如果稅務(wù)局沒有查的話,一般沒什么問題。
而且你這個(gè)設(shè)計(jì)的金額也不大。
能不能在24匯算時(shí)候調(diào)一下?
你好,你要調(diào)的話就是調(diào)二三年的。