無(wú)法變更就去大廳更正申報(bào)
你好,前面兩季度分配表有錯(cuò)。第三四季度無(wú)無(wú)錯(cuò)能否只更正第二季度企業(yè)所得稅。主表數(shù)據(jù)不變動(dòng),總稅款無(wú)變動(dòng)
你好,請(qǐng)問(wèn)更正了第四季度成本費(fèi)用,利潤(rùn)沒(méi)有變化,更正了財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào),還需更正第四季度報(bào)表和第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表嗎?
在電子稅務(wù)局怎么更正申報(bào)四季度所得稅報(bào)表
老師企業(yè)所得稅季度預(yù)交申報(bào)有誤,因?yàn)橛懈膭?dòng)過(guò)賬,那我在電子稅務(wù)局更正報(bào)表了,匯算清繳也按照正確報(bào)表申報(bào)了,不去更正季度報(bào)表有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
第一季度和第二季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和季報(bào)所得稅,收入錯(cuò)了一分錢現(xiàn)在還可以從電子稅務(wù)局自己更改嗎,申報(bào)更正里財(cái)務(wù)報(bào)表更正不顯示,財(cái)務(wù)報(bào)表不點(diǎn)更正申報(bào)點(diǎn)那個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送嗎?
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開(kāi)具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說(shuō)申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求