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工會財務,當時收了一筆款,以為全是大病補助,就這樣做的分錄 借:銀行存款168000 貸:其他應付款168000 后面正常付出去了,到年底了,集團公司告訴我們,這里有1萬元是臨時助困,屬于幫扶救助資金(專項),我應該怎么調賬? 我只知道要是我正確做分錄應該是: 借:銀行存款168000 貸:其他應付款158000 代管經費—上級撥款10000 支出: 借:其他應付款158000 代管經費—三類困補10000 貸:銀行存款168000 請教老師,那我現在應該怎么調賬合適?

2025-01-05 20:54
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-01-05 20:56

您好,這個好辦,原分錄沖回,再寫您正確分錄就好了,簡單粗暴,不會錯

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您好,這個好辦,原分錄沖回,再寫您正確分錄就好了,簡單粗暴,不會錯
2025-01-05
你好;? 你的意思是 計提的15萬包括了個人社保部分嗎??
2023-03-23
同學你好 直接用主營業務成本就行了
2021-12-24
同學你好 直接用主營業務成本來做成本就行了 收入和成本對應
2021-12-24
您好,可以 的哦,我們是內賬,沒大事,因為不涉及到報稅。 借其他業務收入,貸銀行存款 這個分錄也是可以的,上面的回復我不知道報表給領導了,
2024-06-21
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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