不對 應該是 借固定資產清理250 借累計折舊4750 貸固定資產5000 借營業外支出250 貸固定資產清理250
老師,已報廢固定資產清理需要什么附件?借:固定資產清理5000.累計折舊132000.貸:固定資產137000
老師你好,如果公司固定資產原值5000元,殘值率是5%,凈值是5000-250=4750元,折舊3年(36個月),折舊了4750元,固定資產還可以使用,是還重新計提折舊?還是不管它,等到固定資產報廢或者清理時再做帳?
請問我未計提折舊的固定資產原值是5000元,直接報廢丟棄了沒有處置收入或者費用,做賬是不是就是借固定資產清理5000,貸固定資產5000,借營業外支出5000,貸固定資產清理50000
老師你好,固定資產報廢清理,是借固定資產清理,累計折舊,貸固定資產。然后借營業外支出,貸固定資產清理嗎?
老師,一固定資產原值為5000元,累計折舊2500元的時候售賣得到的金額為1000元。但當時賬務處理出錯了,當成累計折舊是3000元算了。請問多做的累計折舊我們怎么調整?當時的賬務處理是這樣 借 銀行存款 1000 貸 固定資產清理 917 應交稅費-銷項稅 83,借 固定資產清理 2000 累計折舊 3000 貸 固定資產 5000,借 營業外支出 1083 貸 固定資產清理 1083.現在多折舊的500元怎么調整呢
老師,非公司員工去外地出差,屬于幫我們談項目,差旅費該怎么報銷呢?
股東出資20萬入股后,過了幾年賬面所有者權益總額虧損1萬,現在拿回入資款,用交稅嗎?可以全額拿回嗎
老師,可以學習記賬憑證的單金額的那種嗎
餐費不得抵扣,進項轉出,應填寫在哪一欄
老師,我們個體戶想轉成有限公司,請問是要注銷后重新注冊,還是變更公司性質就行?
企業有賬上有研發,但是沒有申請高新,填所得稅要填寫哪一項表
@董孝彬老師,只要董老師回答,我在這里等他
老師如果用其它應收款核算老板娘的所有往來,在老板娘墊付,計提社保時,所有和老板娘的有關流入流出都用其它應收款來核算對嗎?
老師,業務員在公司開自用車,加油費報銷,是記銷售費用還是記福利費?
老師,買洗潔精采購價40,桶20元押金,進貨的時候退空桶,押金從貨款里扣出來 這個賬怎么做 例如 進貨30桶貨款1800,退空桶20個金額400,實際付貨款1400
好的,謝謝老師
滿意請給五星好評,謝謝