您好,是可以的,說明你們原先有庫存,近期就沒進貨一直在處理庫存
老師,我 公司是銷售中央空調,2016年成立 一直沒有做內賬,從2021.1月份開始建賬,1月份收到張進項10萬的發票,這10萬進項票是2020年5月的發票,貨什么都已收到過的了,就是發票1月開回,發票還有400多萬沒有開回來 我想問這個沒有開回的發票怎么入賬?現在庫存商品和這個票一點不吻合的 我們是零售,如果要去統計發票和庫存基本不可能。
老師,我 公司是銷售中央空調,2016年成立 一直沒有做內賬,從2021.1月份開始建賬,設置了現有數據的初始余額。有個問題,1月份收到張進項10萬的發票,這10萬進項票是2020年5月的發票,且款已付清,貨已收到過的了,現在發票開回(跟這個發票是幾月份的沒關系,主要問題就是這個發票回來后會認證,到時實際留抵的進項怎么和實際的相符合)發票還有400多萬沒有開回來 同樣款已付清,貨也已收到(外賬能把當期收到以前的發票當成當期的庫存并結轉成本,但是內賬要求實際的,這個不是當期的,所以不知道怎么做了??)
老師,我們小規模商貿公司,買熱水器的,三月末注冊工商,四月份注冊稅務銀行,八月份開始進貨廠家開來發票,但是我沒有做賬,因為沒有銷售,所以八九月份的進貨發票我等10月份一起做賬可以不,因為10月份開是開發票出去了,我這個月申報還是零申報,稅務那邊不會有風險吧?
老師您好,有個問題,因五月份在匯算清繳前必須要把往年暫估的成本給處理了,但是呢有些確實是有專票的,因疫情原因對方開不出發票來,我們就讓對方提供費用,先沖銷先入帳了,但是呢有些有可能是專票,那我五月份就不把進項稅額做進去嗎?當月沒開票沒法勾選到,和帳里稅額就不一致了,等收到發票再補稅費科目嗎?我們是免稅的,進項稅額是做轉出的,所以稅額都是算在成本里面的
老師,我們在注銷公司稅務,稅務今天反饋給我說清算申報不通過。要我們補申報17年至現在的印花稅,還要出一份說明說為什么2019年6月的其他應付款有20萬,20年6月就變成只有4萬。這個我查了下其實就是往來款現金往來對沖的(二級明細是不同股東),但說明我不能直接這么寫吧?我想問的問題還有印花稅應該報哪些?說我們要報實收資本,賬冊,銷項,進項,收入,租金。但公司沒有實收資本的,也沒有銷項和進項的合同,這個要怎么搞?
提供的發票不夠實際報銷多了,這種情況下正常嗎?
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司)這個物業公司是小規模,酒店把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 每個月主要就是保潔和維修,我開票大類開現代服務還是生活服務?我查百度,說是物業公司給企業提供的保潔服務屬于現代服務,那幾天問學堂老師都說是生活服務,我有點不確定
老師[玫瑰] 有稅收分類編碼嗎?發一份給我
老師,我們公司注冊資金50萬,實交了58萬,多實交的8萬可以退回銀行卡嗎
老師噴繪制作開票屬于什么
老師,你好,報勞務報酬個人所得稅,我采集人員信息,是選雇員還是其他的
長期待攤費用,款項分期支付,發票也是分期開。這種情況攤銷怎么攤?
老師,我們的車折舊到最后要賣掉了,最后給別人開票,那我內容開什么?
老師,電子稅務系統里擔任某公司財務負責人,沒有登過該公司電子稅務系統,沒有報過稅,如果該公司出事了,財務負責人會承擔法律責任嗎
計提增值稅和結轉增值稅是一樣的嗎
現在是這種情況,由于上任會計做賬問題,導致賬面庫存是零,但是我們有實物庫存,那像這種情況,我們應該怎么處理啊?剩余的庫存還不能不賣,我們應該怎么辦呢?
您好,這樣是有風險的,賬面和實物要對上。你們的情況我覺得可以這樣: 1.私下處理實物庫存,款回到私戶、不開發票。 2.如果以公司名義銷售收款,那就暫估入、結轉成本,等次年匯算時沖銷暫估的(給稅務局解釋對方不開進項發票)