這個(gè)要看具體是什么業(yè)務(wù)的分錄了。 要看你這個(gè)以前年度損益調(diào)整是調(diào)整的什么科目?
使用以前年度損益調(diào)整在匯算清繳的時(shí)候需要做調(diào)整嗎
老師麻煩問下如果進(jìn)行2022年所得稅匯算清繳時(shí)如果2022年賬務(wù)中有以前年度損益調(diào)整,2023年也有以前年度損益調(diào)整,那我在匯算清繳時(shí)應(yīng)該如何處理,謝謝
以前年度調(diào)整損益在匯算清繳時(shí)如何調(diào)整
老師請(qǐng)問,補(bǔ)提以前年度稅費(fèi)計(jì)入以前年度損益調(diào)整,匯算清繳如何調(diào)整
老師,為什么那個(gè)差額開票系統(tǒng),扣除發(fā)票可以重復(fù)選擇呢
老師那簡(jiǎn)易計(jì)稅只能扣除分包成本嗎?采購(gòu)的其他材料,機(jī)械郵費(fèi)不能扣除嗎
老師,請(qǐng)問一下個(gè)人所得稅。公司代扣了。但是。忘記從員工身上扣了,員工離職了,公司自己承擔(dān)這個(gè)是不是?調(diào)在營(yíng)外支出,借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交個(gè)稅
拼柜出口,一個(gè)提單,2個(gè)報(bào)關(guān)單,一單別人的,一單自己的,稅局要求拿到拼柜別人報(bào)關(guān)單,人家商業(yè)機(jī)密不愿意給,這樣情況怎樣處理?
老師成本票如果我們開全額開票的時(shí)候都要差額扣除的話,我是不是直接按取得的發(fā)票,做借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,借應(yīng)交增值稅抵減稅額貸,銀行存款就可以了,然后按開出的全額發(fā)票稅額直接確認(rèn)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額就可以了如果公司所有項(xiàng)目都是簡(jiǎn)易計(jì)稅是不是也不能混淆扣除
老師,被辭退是不是走的那天工資當(dāng)場(chǎng)結(jié)清,我記得初級(jí)經(jīng)濟(jì)法里是這么說的
勞務(wù)派遣公司按什么確認(rèn)收入
小微企業(yè)怎么認(rèn)定,或者認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)是什么,老師
老師,工商年報(bào),公司只有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,沒有經(jīng)營(yíng),沒有稅務(wù)登記,企業(yè)資產(chǎn)狀況信息怎么填
員工休產(chǎn)假期間,因稅前工資高于生育津貼,公司每月正常計(jì)提稅前工資,實(shí)際尚未發(fā)放。現(xiàn)員工收到社保直接打入的生育津貼,請(qǐng)問如何賬務(wù)處理生育津貼這部分金額
以前年度的進(jìn)行稅額需要轉(zhuǎn)出
你好,你之前是計(jì)入什么科目的? 比如說你是福利費(fèi)的,你就要在匯算清繳的時(shí)候調(diào)整福利費(fèi)的限額,如果你是辦公費(fèi)的,就應(yīng)該在匯算清繳的時(shí)候填到辦公費(fèi)里面。
應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
你好,不是的,你沒有理解,你是發(fā)生了什么業(yè)務(wù),是有一部分以前計(jì)入費(fèi)用了,現(xiàn)在要做轉(zhuǎn)出還是什么? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
購(gòu)買服務(wù),計(jì)入管理費(fèi)用
我們把小規(guī)模納稅人期間的專票進(jìn)行抵扣了
你好,你在匯算清繳的時(shí)候,在期間費(fèi)用明細(xì)表上面填。就可以了,加上這個(gè)稅額What?部分。