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收電費增值稅會計分錄
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鄒老師
職稱:
注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題:
62.42w
引用 @
蝸牛的夢想
發表的提問:
一般納稅人,我們每月交電費,但是電力公司的增值稅票我們一般三個月開一次,我交電費時會計分錄是?,收到電力公司開據的增值稅專票的會計分錄?
借;預付賬款 貸;銀行存款 借;制造費用等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;預付賬款
1樓
2023-03-14 16:16:00
全部回復
老江老師
職稱:
,中級會計師
4.99
解題:
3.48w
引用 @
重要的冬瓜
發表的提問:
收到電信公司開來的增值稅專用發票:“電信服務*增值電信服務費\" 和“電信服務*基礎電信服務費”要如何做會計分錄
你好,是電話費吧,借記管理費用-電話費/辦公費等 應交稅費-應交增值稅 貸記銀行存款
2樓
2023-03-14 17:30:17
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maize老師
職稱:
初級會計師,中級會計師
5.00
解題:
18.13w
引用 @
蠟筆小欣
發表的提問:
收到增值稅普票支付工地配電柜及材料費6500,怎么做會計分錄?
這個是工地用可以做工程施工,貸庫存現金
3樓
2023-03-14 18:21:56
全部回復
小惑老師
職稱:
稅務師,中級會計師
4.98
解題:
1.66w
引用 @
孝順的路人
發表的提問:
老師您好!增值稅專用發票的住宿費,水電費,電話費會計分錄?謝謝
你好,這些具體用途是什么
4樓
2023-03-14 19:36:29
全部回復
孝順的路人:
回復
小惑老師
老師是公司每月的水電、電話費專票?會計分錄?
2023-03-14 19:56:52
小惑老師:
回復
孝順的路人
借管理費用-水電費,通信費 進項稅額 貸銀行存款
2023-03-14 20:10:29
孝順的路人:
回復
小惑老師
老師:以前會計去年12月份借:管理費用 貸:銀行存款 稅款單獨做借:應交稅費 一應交增值稅一待 抵扣 借:管理費用 負數 跨年了怎樣調整?謝謝您
2023-03-14 20:29:57
小惑老師:
回復
孝順的路人
管理費用負數是怎么造成的
2023-03-14 20:57:22
孝順的路人:
回復
小惑老師
就是增值稅進項稅額這部分沒有和費用分開如借:管理費用100 應交稅費一應交增值稅6 貸:銀行存款106 如:老會計入賬借:管理 費用106貸:銀行存款106 應交稅費一待抵扣6元就是那管理費用負數
2023-03-14 21:10:23
小惑老師:
回復
孝順的路人
那你把這筆分錄做紅色處理
2023-03-14 21:39:56
孝順的路人:
回復
小惑老師
怎樣調跨年了,入管理費用還是以前年度損益調整?
2023-03-14 21:55:04
小惑老師:
回復
孝順的路人
這個金額直接調整管理費用即可
2023-03-14 22:19:04
李老師
職稱:
中級會計師
5.00
解題:
0w
引用 @
愛笑的流沙
發表的提問:
增值稅專用發票購買電費時的會計分錄怎么做
借XX費用 應交稅費應交增值稅進項稅 貸銀行存款
5樓
2023-03-14 20:57:55
全部回復
鄒老師
職稱:
注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題:
62.42w
引用 @
吾桐@吾童
發表的提問:
房地產企業收到臨時用電安裝費增值稅專用發票 會計分錄怎么做?
借;開發成本等科目 應交稅費(進項稅額) 貸;銀行存款等科目
6樓
2023-03-14 22:02:44
全部回復
吾桐@吾童:
回復
鄒老師
好的 謝謝老師,祝老師工作順利,生活愉快
2023-03-14 22:34:59
鄒老師:
回復
吾桐@吾童
不客氣 謝謝你的祝福
2023-03-14 22:55:03
吾桐@吾童:
回復
鄒老師
老師,期末開發成本科目的余額要結轉嗎?
2023-03-14 23:12:47
鄒老師:
回復
吾桐@吾童
你好,有完工需要結轉到開發產品核算的
2023-03-14 23:33:46
吾桐@吾童:
回復
鄒老師
如果沒完工呢,就想這些 臨時用電的安裝費
2023-03-14 23:50:04
鄒老師:
回復
吾桐@吾童
你好,沒有完工,就掛賬開發成本科目余額就是了
2023-03-15 00:03:11
吾桐@吾童:
回復
鄒老師
不用結轉本年利潤? 以前做建筑企業的時候,期末都是把成本余額結轉到本年利潤的,房地產的不用是嗎?
2023-03-15 00:19:50
鄒老師:
回復
吾桐@吾童
你好,沒有影響損益是不用結轉到本年利潤 的
2023-03-15 00:39:33
吾桐@吾童:
回復
鄒老師
好的,謝謝。。。。。。。。。。。。。。
2023-03-15 01:06:24
鄒老師:
回復
吾桐@吾童
不客氣,祝你學習愉快,工作順利!
2023-03-15 01:18:52
王雁鳴老師
職稱:
中級會計師
4.99
解題:
10.36w
引用 @
甜蜜的吐司
發表的提問:
代交的水電費開回的是増值稅專票該如何做會計分錄。公司又要把代交的水電費用增值稅專票開出分公司會計分錄怎么做
您好,這種情況下,收到發票,借,勞務成本,應交稅費-應交增值稅-進項,貸,現金或者銀行存款等科目。開出發票時,借,現金或者銀行存款等科目,貸,其他業務收入,應交稅費-應交增值稅-銷項。結轉成本,借,其他業務成本,貸,勞務成本。
7樓
2023-03-14 23:07:40
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玲老師
職稱:
會計師
4.99
解題:
37.73w
引用 @
4U
發表的提問:
月底支付電費2034元,收到增值稅專用發票一張,稅率為13%;會計分錄怎么做
您好,借管理費用等。進項。。貸銀行存款。
8樓
2023-03-15 00:32:12
全部回復
宋生老師
職稱:
注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題:
27.56w
引用 @
小情^_^ 歌
發表的提問:
甲公司替乙公司代繳電費(電業局開戶名是甲公司)。交費收到電業局的增票,抬頭是甲公司的;會計分錄:借:其他應收款-代扣代繳電費 1672.41 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 284.31貸:現金 1956.72收到乙公司付給甲公司電費,開增值稅票抬頭是乙公司會計分錄:借:現金 1956.72貸:其他收應收款-代扣代繳電費 1672.41 應交稅費-應交
您好!可以的。
9樓
2023-03-15 01:33:33
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李老師
職稱:
中級會計師
5.00
解題:
0w
引用 @
愛笑的流沙
發表的提問:
咨詢一下,電子產品維修費交增值稅會計分錄怎么做
借應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費應交增值稅
10樓
2023-03-15 02:50:22
全部回復
鄒老師
職稱:
注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題:
62.42w
引用 @
順心的鴕鳥
發表的提問:
電話費稅率9%,寬帶費6%都是增值稅專用發票,怎么寫會計分錄
你好 借:管理費用等科目??,應交稅費—應交增值稅(進項稅額),??貸:銀行存款等科目?
11樓
2023-03-15 03:56:47
全部回復
老江老師
職稱:
,中級會計師
4.99
解題:
3.48w
引用 @
蝶兒翩翩飛xiaoxiao
發表的提問:
收到電鍍廠電鍍加工費增值稅發票分錄?
你好 電鍍廠,給咱公司做啥的,要開票來?
12樓
2023-03-15 05:07:23
全部回復
鄒老師
職稱:
注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題:
62.42w
引用 @
愛笑的流沙
發表的提問:
補2014年增值稅和企業所得稅和多抵電費怎樣做會計分錄
借:原材料等科目 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款
13樓
2023-03-15 06:35:25
全部回復
maize老師
職稱:
初級會計師,中級會計師
5.00
解題:
18.13w
引用 @
'' じ小奮斗ゝ
發表的提問:
貿易公司到稅局代開增值稅專用發票.會計分錄?開票時會計分錄?開票的當時繳納的稅款會計分錄?開票后收到貨款時會計分錄?自己開的勞務費的增值稅普通發票,開票時會計分錄?收到錢時的會計分錄?如果先收到錢后收到票呢?
開票就做借應收貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅,交稅做借應交稅費應交增值稅 貸銀行,自己開發票做借應收/預收貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅 先收款可以做預收賬款,要是之前合作掛應收那現在還是做應收
14樓
2023-03-15 08:05:06
全部回復
'' じ小奮斗ゝ:
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maize老師
購買辦公用品收到增值稅普通發票呢
2023-03-15 08:40:15
maize老師:
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'' じ小奮斗ゝ
借管理費用辦公費 貸庫存現金
2023-03-15 08:54:14
'' じ小奮斗ゝ:
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maize老師
好的,,謝謝老師
2023-03-15 09:16:00
'' じ小奮斗ゝ:
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maize老師
開票后收到貨款時呢
2023-03-15 09:29:03
maize老師:
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'' じ小奮斗ゝ
借銀行存款 貸應收賬款
2023-03-15 09:48:01
'' じ小奮斗ゝ:
回復
maize老師
開票時掛應收賬款對嗎
2023-03-15 10:17:54
maize老師:
回復
'' じ小奮斗ゝ
是的,開票的時候掛應收賬款
2023-03-15 10:44:23
'' じ小奮斗ゝ:
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maize老師
好的,知道了,謝謝老師
2023-03-15 11:01:47
'' じ小奮斗ゝ:
回復
maize老師
可以掛預收嗎
2023-03-15 11:27:51
maize老師:
回復
'' じ小奮斗ゝ
你要是先收款那就掛預收,要是之前就有往來掛預收那現在繼續掛這個
2023-03-15 11:49:48
'' じ小奮斗ゝ:
回復
maize老師
先開票后到賬的都是掛應收對嗎
2023-03-15 12:19:17
maize老師:
回復
'' じ小奮斗ゝ
先開票后到賬的都是掛應收對嗎,是的
2023-03-15 12:35:31
'' じ小奮斗ゝ:
回復
maize老師
好的,謝謝老師
2023-03-15 13:01:40
maize老師:
回復
'' じ小奮斗ゝ
滿意請給五星好評,謝謝
2023-03-15 13:21:12
徐阿富老師
職稱:
中級會計師
4.99
解題:
5.85w
引用 @
太陽
發表的提問:
小規模增值稅會計分錄及稅收優惠會計分錄。
你好,增值稅優惠部分借應交稅費-應交增值稅 貸營業外收入。 附加稅不交的不用計提,
15樓
2023-03-15 09:11:15
全部回復
太陽:
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徐阿富老師
老師計提和正常交怎么作分錄。
2023-03-15 09:31:00
徐阿富老師:
回復
太陽
你好,就是一般情況下,當月的支出要當月計提起來的。本月計提下月初繳納
2023-03-15 09:49:41
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