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社保費如何做會計分錄
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maize老師
職稱:初級會計師,中級會計師
5.00
解題: 18.13w
引用 @ 樂樂 發表的提問:
如何計提社會保險費?分錄怎么做?
參考圖片的作法就可以。
1樓
2023-03-14 17:10:27
全部回復
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ Z 發表的提問:
代扣代繳的社保費如何做會計分錄
你好,個人承擔部分?支付時 借其他應收款 貸銀行存款 收回時,借銀行存款 貸其他應收款
2樓
2023-03-14 18:12:15
全部回復
Z:回復徐阿富老師 老師,本年利潤不可以每月結轉到利潤分配當中嗎,如果結轉了又有什么影響
2023-03-14 18:38:52
徐阿富老師:回復Z你好,可以每月結轉的,沒有影響的
2023-03-14 19:00:58
小云老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
4.99
解題: 6.29w
引用 @ *左耳* 發表的提問:
老師請問社保退費如何做會計分錄
你好,借:銀行存款 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:管理費用等
3樓
2023-03-14 19:05:40
全部回復
*左耳*:回復小云老師 不太懂
2023-03-14 19:19:08
小云老師:回復*左耳*具體哪里不懂直接說明
2023-03-14 19:39:36
*左耳*:回復小云老師 比如退費100 分錄
2023-03-14 20:08:54
小云老師:回復*左耳*借:銀行存款100 貸:應付職工薪酬100 借:應付職工薪酬100 貸:管理費用等100
2023-03-14 20:38:46
meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 俏皮的獵豹 發表的提問:
如何做會計分錄,收到穩崗返還社保費
(1)、收到穩崗補助: 借:銀行存款 貸:遞延收益 (2)、穩崗補助用于職工生活補助、繳納社會保險費、轉崗培訓、技能提升培訓等支出時: 借:管理費用/銷售費用/制造費用/主營業務成本 貸:銀行存款 同時: 借:遞延收益 貸:營業外收入
4樓
2023-03-14 20:24:38
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俏皮的獵豹:回復meizi老師 直接沖銷管理費用不可以嗎
2023-03-14 20:39:36
meizi老師:回復俏皮的獵豹你好 你如果是與日常無關的直接可以計入借銀行存款貸營業外收入 。而不是直接沖費用的
2023-03-14 21:05:11
俏皮的獵豹:回復meizi老師 確實是與日常無關的!
2023-03-14 21:16:44
meizi老師:回復俏皮的獵豹你好 那你直接就計入營業外收入去
2023-03-14 21:28:14
俏皮的獵豹:回復meizi老師 現在企業申請高新技術,需要什么條件
2023-03-14 21:50:59
meizi老師:回復俏皮的獵豹你好 比如研發項目立項資料,審計報告,研發輔助帳,明細賬,專利證書等。 具體可以在你們當地稅務官網 一般有文件 了解下
2023-03-14 22:10:02
齊惠老師
職稱:會計師
4.23
解題: 0.15w
引用 @ 火星上的帆布鞋 發表的提問:
行政管理人員社保費如何做會計分錄
行政管理人員社保費的會計分錄一般是: ①應付職工薪酬—社會保險費:借:應付職工薪酬(貸方);貸:社會保險費(借方); ②應交社會保險費:借:應交社會保險費(貸方);貸:銀行存款(借方); 拓展知識:企業在支付社會保險費時,需要同時扣除職工的薪酬,即從職工的應發工資中直接扣除應付社會保險費部分。這樣一來,職工實際收到的工資才是最終的應發工資,而企業才不會出現雙付的情況。
5樓
2023-03-14 21:36:00
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.42w
引用 @ 2.20 發表的提問:
社 保 不計提,會計分錄如何做
借;管理費用等科目 貸;銀行存款等科目
6樓
2023-03-14 22:45:49
全部回復
2.20:回復鄒老師 直 接 就這樣 做?
2023-03-14 23:14:04
鄒老師:回復2.20你好,不計提就是這樣直接計入費用的
2023-03-14 23:41:34
2.20:回復鄒老師 老師您好 我有個問題一直想不明白 您在會計領域那么深入 能不能解下我的困惑 究竟怎么才能成為值錢的會計啊 我感覺天天只會做賬 沒啥前景呢
2023-03-15 00:08:44
鄒老師:回復2.20你好,主要還是有足夠豐富的經驗,能為老板節稅 做相關稅收籌劃
2023-03-15 00:26:14
2.20:回復鄒老師 具體怎么稅收籌劃 我每次在網上搜的都是不實用的 您能不能稍稍舉個實用的
2023-03-15 00:39:28
鄒老師:回復2.20你好,比如個人所得稅,同樣金額是按工資發放,還是按全年一次性獎金,哪種情況稅負最近,計算出最少納稅的方案
2023-03-15 00:50:00
2.20:回復鄒老師 @鄒老師:咱們課程有教學嗎?
2023-03-15 01:08:56
鄒老師:回復2.20你好,這個需要你去找相關課程學習
2023-03-15 01:28:19
彩麗老師
職稱:初級會計師,中級會計師,審計師
4.99
解題: 1.65w
引用 @ 敏感的大白 發表的提問:
計提社保的會計分錄如何做
同學你好,工資、社保、個稅賬務處理 1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5 上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
7樓
2023-03-15 00:01:28
全部回復
辜老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
4.98
解題: 7.35w
引用 @ 糖糖 發表的提問:
收到社保費率調整退款如何做會計分錄?
沖減你賬面的社保費用
8樓
2023-03-15 01:26:30
全部回復
糖糖:回復辜老師 好的,謝謝!
2023-03-15 01:54:33
辜老師:回復糖糖好的,客氣,幫到你就好
2023-03-15 02:19:52
李老師A
職稱:中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師!
4.98
解題: 0.63w
引用 @ 留胡子的彩虹 發表的提問:
代墊職工繳交社保費如何做雙會計分錄
借:費用科目 其他應收賬款-代墊社保項目 貸:應付職工薪酬-社保費
9樓
2023-03-15 02:16:31
全部回復
徐阿富老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 5.85w
引用 @ 燕子 發表的提問:
計提社保差異與支付社保差,如何做會計分錄。
歌個人承擔部分不用計提,單位部分補計提差額就好
10樓
2023-03-15 03:16:34
全部回復
燕子:回復徐阿富老師 我們公司人比較多,不知道是個人還是單位每月會少計提2塊多。
2023-03-15 03:42:14
徐阿富老師:回復燕子你好,以后個人部分不用計提就好,
2023-03-15 04:06:12
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 張晨晨 發表的提問:
請問計提社保和交納社保如何做會計分錄?謝謝
你好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2.計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——社保 3.次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4.上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金 5.上交個人所得稅 借:應交稅費——應交個人所得稅 貸:銀行存款或現金
11樓
2023-03-15 04:33:45
全部回復
張晨晨:回復紫藤老師 好的,謝謝!另外請問管理費用和應付職工薪酬就得設置兩個二級科目了(工資、社保),對嗎?
2023-03-15 05:01:53
紫藤老師:回復張晨晨管理費用和應付職工薪酬可以設置兩個二級科目了(工資、社保)
2023-03-15 05:30:54
馬老師
職稱:初級會計師,稅務師,中級會計師
4.99
解題: 1.88w
引用 @ 淡定的手鏈 發表的提問:
勞動社保補貼如何做會計分錄
誰給你們的補貼 你把問題描述的完整一點
12樓
2023-03-15 05:36:06
全部回復
蔣飛老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
4.99
解題: 7.05w
引用 @ 天使 發表的提問:
收到社保返還如何做會計分錄
借銀行存款 貸營業外收入
13樓
2023-03-15 07:04:48
全部回復
天使:回復蔣飛老師 為什么不做借銀行存款貸管理費用
2023-03-15 07:16:39
蔣飛老師:回復天使是財政上的減免,所以記入營業外收入…補貼收入了
2023-03-15 07:26:52
蔣飛老師:回復天使實際中,也可以做分錄: 借銀行存款貸管理費用
2023-03-15 07:38:26
蔣飛老師:回復天使可以沖減管理費用,但沒有記入營業外收入專業。
2023-03-15 07:52:30
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.12w
引用 @ 丹丹 發表的提問:
疫情影響收到退回的社保費,如何做會計分錄?
借銀行存款貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,借管理費用或者借銀行存款貸營業外收入
14樓
2023-03-15 08:08:42
全部回復
郭老師:回復丹丹借銀行存款貸應付職工薪酬,借應付職工薪酬,借管理費用負數 這個之前寫錯了 或者借銀行存款貸營業外收入
2023-03-15 08:32:00
月月老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 2.11w
引用 @ 會計學堂 發表的提問:
公司幫個人繳納社保費該如何做會計分錄呢?
你好,你指的個人部分還是單位部分。
15樓
2023-03-15 09:17:15
全部回復
會計學堂:回復月月老師 個人部分
2023-03-15 09:33:49
月月老師:回復會計學堂你好,直接都計入管理費用。
2023-03-15 09:56:11
會計學堂:回復月月老師 不是要過應付職工薪酬嗎
2023-03-15 10:22:27
月月老師:回復會計學堂你好,正確的分錄是 借:管理費用-工資 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應付款-員工社保 應交稅金-個所稅 繳納保險 借:其他應付款-員工社保 管理費用-單位社保 貸:銀行存款
2023-03-15 10:39:44

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