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企業會計失職賠償比例
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文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ Kobe123 發表的提問:
老師 就是我廠廚工今早出去買菜,電動車被偷了,老板要他賠一半,應該怎么做賬,車子價值3000,上個月買的,已進固定資產,我不知道帳怎么做,
報案了嗎?憑報案的筆錄什么的可以做資產損失處理的
1樓
2023-03-14 16:05:26
全部回復
Kobe123:回復文老師 沒有報案,求具體分錄,如果這月已做了固定資產計提,賬務如何處理,如果還沒有做固定資產計提又怎么處理,求具體分錄,謝謝
2023-03-14 16:42:26
文老師:回復Kobe123入賬的的時候是 借 固定資產 3000 貸 銀行存款 3000,如果已計提折舊200,那損失的會計處理:借 營業外支出 2800 累計折舊 200 貸 固定資產 3000,如果沒有計提折舊, 那就借 營業外支出 3000,貸 固定資產,你沒有報案,那就讓廚工自己寫一份情況說明作為附件
2023-03-14 17:11:43
Kobe123:回復文老師 但老板要廚工賠償一半,那怎么做賬務處理
2023-03-14 17:22:38
文老師:回復Kobe123營業外支出的一般做 其他應收款,收到廚工的賠款時,再借庫存現金 貸其他應收款
2023-03-14 17:45:43
Kobe123:回復文老師 就是 先做: 借:營業外支出 3000 貸 :固定資產3000 ,然后 廚工賠償 借:其他應收款-1500 貸 : 營業外支出 1500, 再到還錢時 借:庫存現金*-1500 貸:其他應收款-1500 ?
2023-03-14 18:01:41
文老師:回復Kobe123借:營業外支出 1500 其他應收款 1500 貸 :固定資產3000,收到廚工賠款,借 庫存現金1500 貸 其他應收款 1500
2023-03-14 18:14:50
文老師
職稱:中級職稱
4.97
解題: 7.38w
引用 @ 包容的金毛 發表的提問:
公司與他人達成一項賠償協議。目前得到的信息是,對方不提供發票,公司將款項打到員工個人賬戶,由員工轉入對方賬戶。這個賬務處理應該怎么做?另外,如果公司經常發生類似業務,應該采取什么方法操作? 盼解答,非常感謝!
最好去現金后由員工給他,要不然你給員工的錢,在賬上也平不掉。如果長期有這種業務,可以找點別的發票來抵抵
2樓
2023-03-14 17:21:40
全部回復
陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 發表的提問:
失業賠償金怎么計算,賠償標準是多少啊
你好,同學。 失業賠償金是按當地的最低生活標準進行按月發放,至于能拿 多久,要按你的繳納時限 來計算的。
3樓
2023-03-14 18:40:35
全部回復
樸老師
職稱:會計師
4.98
解題: 45.1w
引用 @ 熱情的西牛 發表的提問:
有限責任公司是破產后只需要按比例賠償 而股份有限公司賠償所有損失進行連帶責任 哪種公司不需要賠償所有呢
同學你好 都要賠償的 只是有限公司按照有限的責任來賠付
4樓
2023-03-14 19:37:10
全部回復
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.31w
引用 @ 傻傻的苗條 發表的提問:
受雇日期和入職日期對不上 會對公司搬遷賠償損失和領失業金有關系嗎
你好,這個主要看你繳納社保的時間,不影響的
5樓
2023-03-14 21:03:33
全部回復
宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 27.56w
引用 @ 水墨xxamm 發表的提問:
老師,公司賠償給客戶的款項入什么科目呢?
您好!這個需要看賠償的款項性質,為什么需要賠償。
6樓
2023-03-14 22:20:17
全部回復
水墨xxamm:回復宋生老師 就是公司承諾幫助客戶裝修,但是沒按期完成,我們不是裝修公司,是總部,客戶是加盟的加盟商
2023-03-14 22:50:11
宋生老師:回復水墨xxamm您好!這個需要計入營業外支出。
2023-03-14 23:01:47
羅老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.96
解題: 1.7w
引用 @ Mr. 許 發表的提問:
那有限公司破產后就按注冊資金的比例來賠償金額,那債務就不用賠償嘛。
有限責任公司的責任就是以公司的資產作為限額賠償,如果公司破產,公司資產不足以抵償債務,剩下的債務就不用股東還了。
7樓
2023-03-14 23:27:37
全部回復
趙老師
職稱:中級會計師
4.90
解題: 0.64w
引用 @ 加菲貓 發表的提問:
老師,誤傷路人的賠償款入營業外支出嗎?還是長期待攤費用,我們還在籌建期
計入長期待攤費用-開辦費
8樓
2023-03-15 00:56:21
全部回復
曉海老師
職稱:會計中級職稱
5.00
解題: 2.42w
引用 @ 花謝花飛 發表的提問:
收到客戶賠償的原材料怎樣做賬,對方不開票?
你好!情況不一樣處理不一樣,一般可以做到營業外收入,具體看一下http://wenku.baidu.com/view/4698846a58fafab069dc028f.html
9樓
2023-03-15 02:24:50
全部回復
花謝花飛:回復曉海老師 是因材料質量問題,賠的材料,不是錢,賠的200公斤的材料,倉庫已經入庫,財務上怎樣做分錄?
2023-03-15 03:14:56
曉海老師:回復花謝花飛你 你好!是你們的供應商吧。沖減上一批材料的成本。
2023-03-15 03:44:10
曉海老師:回復花謝花飛或者做到營業外收入,借:原材料 貸:營業外收入
2023-03-15 04:00:00
田老師
職稱:會計師
4.97
解題: 1.05w
引用 @ 結實的高跟鞋 發表的提問:
老師好,公司裁員支付的賠償金如何做賬
借:營業外支出--違約賠款
10樓
2023-03-15 03:52:49
全部回復
立紅老師
職稱:中級會計師,稅務師
5.00
解題: 8.41w
引用 @ 開朗的大樹 發表的提問:
盤虧的設備因失火燒毀 保險公司賠償60% 其余企業承擔的會計分錄怎么寫
同學你好 借,其他應收款一保險賠款 借,營業外支出 貸,待處理財產損溢
11樓
2023-03-15 05:05:31
全部回復
紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ 嘻嘻 發表的提問:
企業賠償給員工的賠償款企業是計入什么科目?
你好, 借 管理費用-福利費 貸應付職工薪酬 借 應付職工薪酬 貸 銀行存款
12樓
2023-03-15 06:12:43
全部回復
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.42w
引用 @ 彩色的棉花糖 發表的提問:
老師,如果因為管理不當損失物品100元,查明原因千借待處理財產損益100貸庫存商品100,查明原因后作為支出,是不是借營業外支出100待處理財產損益100但是收取庫存管理員50元的賠償款是借庫存現金貸營業外收入還是怎么做呢
批準前 借:待處理財產損益 100 貸:庫存商品 100 查明原因時 借:其他應收款 50 營業外支出 50 貸:待處理財產損益 100 收到賠款 借:庫存現金 50 貸:其他應收款 50
13樓
2023-03-15 07:03:14
全部回復
彩色的棉花糖:回復鄒老師 老師,如果發生退貨不是全退而是退一部分那是不是把之前開具的增值稅銷售發票開紅字但不是全開紅字而是退回的金額開紅字比例說銷售10臺不含稅100銷項稅17總共117,然后退回五臺那我是不是要開這張籃子發票的號碼開出不含稅金額50,稅額8.5沖銷,
2023-03-15 07:18:37
彩色的棉花糖:回復鄒老師 那賬目處理是不是要沖銷這部分的收入借主營業務收入50應交稅費-應交銷項稅8.5貸銀行存款
2023-03-15 07:40:55
鄒老師:回復彩色的棉花糖可以開具一張紅字然后開具一張5臺數量的專用發票
2023-03-15 08:00:43
彩色的棉花糖:回復鄒老師 這樣子就是把10臺的增值稅專用發票全部開紅字沖銷再開新的五臺發票咯,
2023-03-15 08:28:07
彩色的棉花糖:回復鄒老師 這樣子就是把10臺的增值稅專用發票全部開紅字沖銷再開新的五臺發票咯,
2023-03-15 08:54:45
鄒老師:回復彩色的棉花糖是的。一般負數發票要跟開出去的正數發票要對應 實際工作中像你說的開5臺很難操作
2023-03-15 09:11:40
彩色的棉花糖:回復鄒老師 那賬目處理呢,是我說的那樣沖銷么
2023-03-15 09:28:09
鄒老師:回復彩色的棉花糖先按10臺沖收入,銷項稅 再按5臺確認收入
2023-03-15 09:41:33
彩色的棉花糖:回復鄒老師 那就是借主營業務收入-100應交稅費-應交增值稅(銷項稅-17)貸貸銀行存款117 然后確定五臺收入借銀行存款58.5 貸主營業務收入 50 應交稅費-應交銷項稅8.5
2023-03-15 10:06:57
鄒老師:回復彩色的棉花糖是的,記得退回入庫,銷售結轉成本
2023-03-15 10:22:35
彩色的棉花糖:回復鄒老師 那就是借庫存商品 45 帶主營業務成本 45 比如說這個產品是45元 那這樣子沒錯把
2023-03-15 10:45:00
鄒老師:回復彩色的棉花糖是的。結轉的我相信不用我說了
2023-03-15 10:58:51
彩色的棉花糖:回復鄒老師 老師那我上面沖銷收入時轉到借方要用紅字是嗎然后銀行存款就是正數不是不等
2023-03-15 11:22:46
鄒老師:回復彩色的棉花糖借:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 貸:銀行存款 銀行存款在貸方,不是借方
2023-03-15 11:38:10
彩色的棉花糖:回復鄒老師 我知道在貸方因為要把款退回給人家,然后就是這邊都是用正數沒有用紅字是嗎就是收入和稅費那邊
2023-03-15 11:48:35
彩色的棉花糖:回復鄒老師 我知道在貸方因為要把款退回給人家,然后就是這邊都是用正數沒有用紅字是嗎就是收入和稅費那邊
2023-03-15 12:02:53
鄒老師:回復彩色的棉花糖因為前面的紅字分錄已經把所有的銀行存款沖掉了,你做一筆正確的才能跟銀行對上啊
2023-03-15 12:16:50
老江老師
職稱:,中級會計師
4.99
解題: 3.48w
引用 @ 2333333 發表的提問:
企業電腦遺失,員工賠償殘值,這個怎么做?
你好,就當作固定資產處置來處理
14樓
2023-03-15 07:58:04
全部回復
郭老師
職稱:初級會計師
4.99
解題: 70.13w
引用 @ February. 發表的提問:
離職人員工作服丟失,賠償100到公司以及欠公司工時賠償1000,分別 如何做賬
這1000是你單位扣的還是需要賠償給別人的 工作服你買來記費用了嗎還是其他應收款
15樓
2023-03-15 09:09:34
全部回復

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