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建筑企業增稅會計分錄
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鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.42w
引用 @ 尐吖頭 發表的提問:
異地建筑企業預交增值稅,怎么寫會計分錄
你好 借應交稅費——應交增值稅(已交稅金) 貸銀行存款
1樓
2023-03-14 17:05:39
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紫藤老師
職稱:中級會計師,稅務師
4.99
解題: 13.37w
引用 @ A Xiao yumei☆ 發表的提問:
請問老師,建筑企業預繳增值稅如何做會計分錄?
你好,預繳增值稅會計分錄 借:應交稅費——預交增值稅 貸:銀行存款
2樓
2023-03-14 17:58:44
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黃老師
職稱:會計師
5.00
解題: 0.36w
引用 @ cyh780326 發表的提問:
問一下我們是建筑企業,有掛靠我們單位的,這個月開了工程票,這個增值稅怎么做會計分錄?
你好,價稅分開入賬,借:應收賬款 貸:主營業務收入-工程收入 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
3樓
2023-03-14 18:58:10
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軼塵老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
4.97
解題: 4.13w
引用 @ 背后的朋友 發表的提問:
建筑企業收入五十萬元,怎么樣計算增值稅,怎么樣做會計分錄
你是小規模納稅人還是一般納稅人 是一般征收還是簡易征收
4樓
2023-03-14 20:09:09
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玲老師
職稱:會計師
4.99
解題: 37.73w
引用 @ 懶蟲 發表的提問:
建筑企業預繳稅金會計分錄
您好,一般納稅人,預繳增值稅時, 借:應交稅費——應交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款 在增值稅申報表中,“本期已繳稅額”、“分次預繳稅額”欄填寫預繳的增值稅額。 小規模納稅人,預繳增值稅時, 借:應交稅費——應交增值稅 貸:銀行存款 在增值稅申報表主表中,“本期預繳稅額”欄填寫的預繳增值稅額。
5樓
2023-03-14 21:23:39
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 倫家萌著吶? 發表的提問:
在外地繳納的增值稅怎么做會計分錄呢,是建筑業企業
你好 借:應交稅費——應交增值稅——已交稅金 貸:銀行存款
6樓
2023-03-14 22:30:16
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陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 明亮的手套 發表的提問:
商貿企業成本會計分錄 建筑企業成本會計分錄 服務企業成本會計分錄
借,營業成本 貸,庫存商品 借,主營業務成本 工程施工~合同毛利 貸,主營業務收入 借,主營業務成本 貸,應付賬款
7樓
2023-03-14 23:46:03
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 小企鵝海外購 發表的提問:
建筑施工企業外地預繳增值稅,怎么做詳細會計分錄
你好 預繳的時候:借:應交稅費--應交增值稅(已交增值稅)貸:銀行存款 月末到時結轉 借應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費--應交增值稅(已交增值稅)
8樓
2023-03-15 01:03:14
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小企鵝海外購:回復meizi老師 要先確認本期應繳的增值稅額嗎,
2023-03-15 01:19:22
meizi老師:回復小企鵝海外購你好 你現在是預繳先做預繳分錄 。等到時實際確定收入做增值稅 到時來抵減預繳的增值稅就行了。
2023-03-15 01:42:39
小企鵝海外購:回復meizi老師 一般計稅9%,先預繳2%
2023-03-15 02:03:42
meizi老師:回復小企鵝海外購你好 那你就按2%預繳 。到時你實際取得了收入 做收入 做增值稅 月末做結轉沖預繳就行了
2023-03-15 02:27:05
鄒老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
4.99
解題: 62.42w
引用 @ 向陽開放 發表的提問:
建筑企業項目上的餐費會計分錄如何做、
借;工程施工——間接費用 貸;應付職工薪酬等科目
9樓
2023-03-15 01:57:15
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向陽開放:回復鄒老師 @鄒老師:可不可以說詳細點,謝謝老師
2023-03-15 02:24:58
鄒老師:回復向陽開放借;工程施工——間接費用 貸;應付職工薪酬等科目 這個分錄就是計提的分錄
2023-03-15 02:53:45
向陽開放:回復鄒老師 @鄒老師:可不可以做在管理費用里?項目上一線工人很辛苦的,做應付職工薪酬就要交個稅了。還是老師有什么其他辦法?
2023-03-15 03:04:52
鄒老師:回復向陽開放你好,不可以計入管理費用的,工地上的就需要計入工程施工核算的
2023-03-15 03:30:16
向陽開放:回復鄒老師 @鄒老師:那我可不可以不計提直接做?借:工程施工-間接費用-工作餐;貸:現金
2023-03-15 03:50:05
鄒老師:回復向陽開放你好,貸方通常是需要通過應付職工薪酬計提,然后支付的
2023-03-15 04:04:07
宇飛老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
4.99
解題: 1.4w
引用 @ 冷酷的泥猴桃 發表的提問:
建筑企業購入水泥,不做銷售,自用已完工程。 如何做會計分錄
你好,購入水泥用于已完工工程,那么不能夠繼續計入工程成本,應該計入當期損益,借:管理費用(或者銷售費用)、貸:工程物資
10樓
2023-03-15 03:19:24
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陳詩晗老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
4.99
解題: 17.93w
引用 @ 小丸子 發表的提問:
建筑企業承包工程的會計分錄
你好,同學。 借 工程施工 合同成本 貸 應付賬款 借 銀行存款 貸 工程結算 借 主營業務成本 工程施工 合同毛利 貸 主營業務收入 借 工程結算 貸 工程施工 合同成本 工程施工 合同毛利
11樓
2023-03-15 04:13:56
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meizi老師
職稱:中級會計師
4.99
解題: 31.76w
引用 @ 沉靜的手機 發表的提問:
請問老師:建筑企業掛靠方的會計分錄?
你好;? ?你們這個是掛靠別人; 你們收到對方的款做; 借銀行存款貸主營業務收入; 銷項稅;? ?支付的成本人工費 材料費等 計入 借工程施工? -合同成本-材料費-人工費等貸 銀行存款;? ?應付職工薪酬-工資? ?
12樓
2023-03-15 05:08:22
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宋生老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
4.99
解題: 27.56w
引用 @ 俏皮的冷風 發表的提問:
建筑企業為建筑工人買意外險怎么做會計分錄
你好!是某個工地的保險嗎?還是不管哪個工程都可以的
13樓
2023-03-15 05:59:49
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俏皮的冷風:回復宋生老師 某個工程
2023-03-15 06:26:09
宋生老師:回復俏皮的冷風你好!這樣的計入工程施工-合同成本-其他間接費用 貸現金等
2023-03-15 06:43:28
俏皮的冷風:回復宋生老師 好,謝謝
2023-03-15 06:59:35
宋生老師:回復俏皮的冷風你好!不用客氣的了。
2023-03-15 07:19:26
暖暖老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
4.98
解題: 14.31w
引用 @ 一朵小花 發表的提問:
建筑企業一次性買入80萬的木方,會計分錄怎么做
你好,計入工程物資核算
14樓
2023-03-15 06:59:36
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一朵小花:回復暖暖老師 是在建工程嗎?請老師把具體分錄寫一下。
2023-03-15 07:27:24
暖暖老師:回復一朵小花借工程物資貸銀行存款 領用時計入在建工程
2023-03-15 07:45:27
一朵小花:回復暖暖老師 如果是買來一次性使用呢?
2023-03-15 08:09:25
暖暖老師:回復一朵小花可以直接做在建工程貸銀行存款
2023-03-15 08:37:47
一朵小花:回復暖暖老師 可以直接做我的主營成本嗎?
2023-03-15 09:06:05
暖暖老師:回復一朵小花可以的,這個根據你們的實際情況
2023-03-15 09:16:36
一朵小花:回復暖暖老師 直接計入成本:借主營業務成本 應交稅費增值稅進項 貸銀行存款。請問是這樣的嗎?
2023-03-15 09:31:06
暖暖老師:回復一朵小花可以的,直接做成本核算
2023-03-15 10:00:48
一朵小花:回復暖暖老師 那如果后面有其他的走工程物資,領用的時候會計分錄怎么做呢?
2023-03-15 10:16:43
暖暖老師:回復一朵小花直接做主營業務陳本
2023-03-15 10:29:49
一朵小花:回復暖暖老師 我的意思是公司后面有采購物資,在使用領用的時候會計分錄怎么做。
2023-03-15 10:59:30
暖暖老師:回復一朵小花借主營業務成本貸工程物資
2023-03-15 11:28:46
一朵小花:回復暖暖老師 老師我們公司付了一比定金怎么做賬。是不是借其他應收款貸銀行存款。到下個月款項付齊是什么分錄?
2023-03-15 11:41:17
暖暖老師:回復一朵小花借預付賬款貸英航存款
2023-03-15 12:06:01
一朵小花:回復暖暖老師 你這個字怎么都打錯了!
2023-03-15 12:25:24
暖暖老師:回復一朵小花借預付賬款貸銀行存款 不好意思,系統默認
2023-03-15 12:49:29
季老師
職稱:高級會計師,稅務師,建造師
4.95
解題: 0.42w
引用 @ 能干的烏龜 發表的提問:
你好,老師。你有建筑企業常用的會計分錄嗎
請參考 :新準則工程施工改杰工程履約成本 https://wenku.baidu.com/view/bee68240a8956bec0975e327.html
15樓
2023-03-15 08:11:43
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