賬務處理: 發放時,依據發放記錄,借記 “管理費用 / 銷售費用 - 差旅費補助” 等,貸記 “銀行存款”。需有完整的差旅費補助發放審批單及出差證明作為憑證附件。 個稅問題: 按合理標準發放的差旅費補助,用于補償出差額外費用支出,可不并入工資薪金繳個稅;若金額過高不合理或無出差事實依據,可能被認定為變相發工資,需并入工資薪金繳納個稅
法人出差,發生的相關費用(車費,住宿費,餐費)還有出差補助,計人差旅費,還是補助需要并入工資,繳納個稅?
老師,那工資與差旅補助一起發放到工資卡里,那么個稅稅是不是就要繳納了:分開發放的話,就不用繳納了。
您好,員工出差報銷,期間的補助,可以視同差旅費嗎?還是跟工資合并發放繳納個稅?
老師好!員工出差的餐補、油補(每天固定金額,無發票),如果放在工資一并發放,需要繳納個稅嗎?
公司差旅制度規定員工根據實際出差給與100元每天的餐費補助,隨差旅費發放,現在這部分需要提供發票嗎?需要繳納個人所得稅嗎?有相關文件規定嗎?
老師開發票大類搞錯有沒有分險啊
老師那婚慶公司接的團體妝開票是開現代服務*團體妝嗎
老師,如果婚慶公司禮服租賃就開現代服務禮服租賃是吧
老師婚慶公司開發票大類開生活服務嗎?
支出了費用,但是發票沒有到,應該怎么做分錄?
老師好,外貿企業新公司,前期老板用個人卡買貨物后, 1.直接從對方公司發去港口了,只給了一個發貨單,物流單,都沒有發票,怎么做賬呢?后續該怎么處理。 2.一起發走的有些贈送的物品發貨單上有,但沒有算金額,這贈送的貨物是不用管了?
昨天異地預繳開了外經證,開了發票,今天說發票開錯了公司,要重新開,我是不是需要先沖紅發票了,再更正申報,申請一站式退稅?
老師工商年報上的要填的認繳出資額是營業執照上的金額嗎?
老師婚慶公司開發票,大類是什么
老師,外賬只要是進公戶的收入不管預收還是尾款都做借銀行存款,貸預收賬款,然后開發票再做借預收賬款,貸主營業務收入,這樣可以嗎
那完整的差旅費補助審批單和出差證明都包括哪些
差旅費補助審批單: 員工基本信息:姓名、部門、編號等。 出差信息:起止日期、地點。 補助標準及金額:說明如何確定標準及計算過程。 審批流程:部門負責人與財務部門簽字審核。 出差證明: 交通票據:機票、火車票、市內交通票據等,證明行程。 住宿發票:顯示住宿情況及日期。 會議 / 培訓通知(若因這類事由出差):說明出差事由及時間地點,與其他資料印證出差真實性。
好的,謝謝老師
好的,祝您元旦節快樂!