您好,沒事,這個沒什么影響的
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)外收入
應(yīng)交稅費
老師,我們是分公司非獨立核算,每個季度我們需要把營業(yè)收入上交總公司,然后再用發(fā)票報銷回來75%,但是這個分錄應(yīng)該怎么做呢?比如:我們代開了10萬的租房發(fā)票,交給總公司,這時候應(yīng)該怎么做分錄(這時候我們既沒有付款也沒有收款)
請教個事,我們老板朋友準備給我們公司賬戶打5萬,然后這5萬再支付給一個材料商,對方給我們開發(fā)票。老板說這么做的目的是為幫他朋友走個帳,我想問的是這樣做在稅務(wù)上或其它方面有什么影響?會不會吃虧
老師如果我們銷售東西,然后沒給對方開票,可是原來會計直接借銀行存款,貸收入這樣做可以嗎,然后是不是還得再給對方開票重新做賬,然后沖回原來的那筆分錄嗎
請問法人轉(zhuǎn)賬到對公賬戶,再通過對公賬戶發(fā)工資,要做什么會計分錄呢,是做投資款還是借款還是其他應(yīng)付款呀,掛應(yīng)付的話怕以后都這樣掛太多會不會影響不行
請問對方給開發(fā)票,然后我們要年后再付款,這樣會有什么影響嗎?怎么做會計分錄
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時,這四項分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計提補借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當月計提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當月計提工資+上月補計提數(shù))???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務(wù)報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
現(xiàn)金流量表籌資活動流入可能為負數(shù)嗎
老師,是別人開給我們的發(fā)票 我們年后給他們付款啊
借:主營業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)付賬款
這個不影響的