你好,屬于2025年的收入
24年2月發(fā)放23年年終獎(jiǎng) 這個(gè)獎(jiǎng)金匯算清繳算在24年還是23年
老師,1一月份發(fā)放23年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng),個(gè)稅是算在24年嗎
老師,今年5月份發(fā)放并申報(bào)的年終獎(jiǎng),那這個(gè)年終獎(jiǎng)是放在24年進(jìn)行匯算的么(就是25年匯算24年的個(gè)稅)
老師,今年5月份發(fā)放并申報(bào)的年終獎(jiǎng),那這個(gè)年終獎(jiǎng)是放在24年進(jìn)行匯算的么(就是25年匯算24年的個(gè)稅)
老師,請(qǐng)問年終獎(jiǎng)12月計(jì)提,1月發(fā)放 那個(gè)稅匯算清繳算24年的還是25年?
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會(huì)以二手車形式開票給客戶這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
充值餐費(fèi)抵現(xiàn)在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問一下我們公司車輛租賃費(fèi)是按季度支付的,我可以一次性記入當(dāng)期費(fèi)用嗎?
小規(guī)模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬(wàn)含說,按毛利率20%確認(rèn)成本,金額分錄應(yīng)該是多少
老師你好,電子稅務(wù)局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯(cuò)誤啊,啥情況老師
請(qǐng)問補(bǔ)繳印花稅的計(jì)稅依據(jù)怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報(bào)的計(jì)稅依據(jù)是97萬(wàn),已繳納印花稅146,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有98萬(wàn)沒交印花稅,更正計(jì)稅依據(jù)時(shí)填的數(shù)是97+98,還是就填98呢?
公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照正副本丟失了,需要在哪個(gè)平臺(tái)如何操作?
除了在數(shù)電票開票界面項(xiàng)目名稱搜索外,還在哪里可以準(zhǔn)確查該商品是屬于發(fā)票的哪一項(xiàng)目大類呢
公司處置固定資產(chǎn) 開具發(fā)票繳納稅金,匯算清繳時(shí)需要匯算調(diào)整嗎
公司改了店名,稅務(wù)局沒有更新,現(xiàn)在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執(zhí)照不影響吧?
那申報(bào)12月個(gè)人所得稅時(shí),這個(gè)年終獎(jiǎng)要申報(bào)不呢
十二月份不需要申報(bào): 一月份發(fā)放了。 二月份才申報(bào)。
那1月份不就是要交個(gè)稅了,如果并到12月就不用交個(gè)稅呢
你好,那你們提前發(fā)呀,你在12月份發(fā)。
老板可能會(huì)提前發(fā)嗎,那肯定都 是過年的時(shí)候發(fā)
你老板提前不提前發(fā)放,不清楚。你可以給他提一個(gè)意見呀,跟他說一下什么時(shí)間申報(bào)個(gè)稅,影響個(gè)人交個(gè)稅了 我們按照政策回復(fù) 政策依據(jù)依據(jù)現(xiàn)行《個(gè)人所得稅法》第九條規(guī)定:扣繳義務(wù)人每月所扣的稅款,自行申報(bào)納稅人每月應(yīng)納的稅款,都應(yīng)當(dāng)在次月十五日內(nèi)繳入國(guó)庫(kù),并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送納稅申報(bào)表。將于2019年1月1日起實(shí)施的新《個(gè)人所得稅法》第十四條規(guī)定:扣繳義務(wù)人每月或者每次預(yù)扣、代扣的稅款,應(yīng)當(dāng)在次月十五日內(nèi)繳入國(guó)庫(kù),并向稅務(wù)機(jī)關(guān)報(bào)送扣繳個(gè)人所得稅申報(bào)表。因此,扣繳義務(wù)人應(yīng)該在發(fā)放工資代扣個(gè)人所得稅的次月15日內(nèi)辦理申報(bào)。 2、如果扣繳單位前期未按上述規(guī)定操作,存在“當(dāng)月代扣的個(gè)人所得稅,當(dāng)月申報(bào)并繳納”的情況,那么就需要將扣繳申報(bào)期限調(diào)整為支付所得的月度終了后十五日內(nèi)辦理扣繳申報(bào)。 3、如果沒有按照稅法規(guī)定期限申報(bào),當(dāng)2019年1月1日個(gè)人所得稅新稅制及專項(xiàng)附加扣除實(shí)施時(shí),扣繳單位申報(bào)期限有差異,就會(huì)產(chǎn)生數(shù)據(jù)歸集交叉,對(duì)納稅人按規(guī)定享受個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除政策有所影響。