同學(xué)你好, 收到的發(fā)票 借 待攤費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款 如果能抵扣稅。那么。借方把進(jìn)項(xiàng)稅加上 每月攤銷時 借 管理費(fèi)用 貸 待攤費(fèi)用
請問,公司代買車輛保險后收到保險公司發(fā)票怎么做分錄?(收到代買保費(fèi):借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 支付保費(fèi) 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款,那么公司收到保險發(fā)票怎么做分錄呢?)
支付一筆車輛保險費(fèi),分12個月攤銷。 1.付款時做分錄: 借:預(yù)付 1000 貸:銀行1000 2.收到發(fā)票: 借:主營業(yè)務(wù)成本 884.96 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)115.04 貸:預(yù)付款 3.轉(zhuǎn)為攤銷分錄 借:待攤費(fèi)用/保險費(fèi) 1000 貸:主營業(yè)務(wù)成本 1000 4.每月攤銷分錄: 借:主營業(yè)務(wù)成本 83.3 貸:待攤費(fèi)用/保險費(fèi) 83.3 以上分錄做的對嗎?特別是第3-4最后兩筆分錄。
老師我公司提承包經(jīng)營車輛支付車輛保險我做的分錄是收到保險費(fèi)借銀行存款7860貸其他應(yīng)付款-人保7860向保險公司支付保險費(fèi)借主營業(yè)務(wù)成本-保險費(fèi)7415.10借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)444.90貸銀行存款7860。老師這個應(yīng)付賬款人保怎么平賬啊實(shí)際已經(jīng)都支付了啊
老師我公司提承包經(jīng)營車輛支付車輛保險我做的分錄是收到保險費(fèi)借銀行存款7860貸其他應(yīng)付款-人保7860向保險公司支付保險費(fèi)借主營業(yè)務(wù)成本-保險費(fèi)7415.10借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)444.90貸銀行存款7860。老師這個應(yīng)付賬款人保怎么平賬啊實(shí)際已經(jīng)都支付了啊
老師我公司提承包經(jīng)營車輛支付車輛保險我做的分錄是收到保險費(fèi)借銀行存款7860貸其他應(yīng)付款-人保7860向保險公司支付保險費(fèi)借主營業(yè)務(wù)成本-保險費(fèi)7415.10借應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)444.90貸銀行存款7860.(提問老師這個應(yīng)付賬款人保怎么平賬啊實(shí)際已經(jīng)都支付了啊或者分錄怎么做,保險公司開的專票我公司是一般納稅人)
中級會計(jì)財(cái)務(wù)管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規(guī)模納稅人,2024年度本年累計(jì)利潤總額13000,2024年已交企業(yè)所得稅費(fèi)用600元,本年凈利潤累計(jì)12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費(fèi)用3000元,業(yè)務(wù)招待費(fèi)1000元,這個要調(diào)整出來交企業(yè)所得稅,要交多少企業(yè)所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點(diǎn)兒私事吧,老板給我發(fā)了一個五一快樂小紅包,要不要領(lǐng)呢[笑臉]
請問速達(dá)軟件安徽省阜陽市聯(lián)系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產(chǎn)出口企業(yè),原材料都是國內(nèi)的,什么樣的海運(yùn)費(fèi)發(fā)票不能所得稅前扣除,如何區(qū)別?
企業(yè)本年累計(jì)利潤總額為負(fù)數(shù)的情況下,也要計(jì)提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計(jì)提遞延所得稅啊?
生產(chǎn)出口企業(yè),全不是進(jìn)口原材料的企業(yè),出口發(fā)生的海運(yùn)費(fèi),分幾種情況處理?如果有海運(yùn)費(fèi)發(fā)票,是不是意為著就是有賣方負(fù)擔(dān),可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運(yùn)費(fèi)的發(fā)票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,可是現(xiàn)在的軟件沒有待攤費(fèi)用,怎么辦?主要是金額大,需要攤銷,不知道用個什么科目過度一下
同學(xué)你好, 你家用的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則。 因此。沒有 待攤費(fèi)用 科目 如果沒有,那么 假如預(yù)付賬款的金額 和發(fā)票一樣的話,不必要專設(shè)科目了。 就用它來過渡就行 每月攤銷時 借 管理費(fèi)用 貸 預(yù)付賬款
發(fā)票放到上個月預(yù)付款的憑證下面
麻煩的是,金額不一樣,上個月付了一部分,這個月付了一部分,發(fā)票全部開了,這個怎么處理
同學(xué)你好,全部都用預(yù)付賬款這個科目做就行。 小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則 就是用這個科目代替 待攤費(fèi)用的,