你好,就按照正常業務做就可以了,該記收入的和成本,等到所得稅匯算清繳時,沒發票的再納稅調增。
老師好,我們是一家電梯銷售安裝公司,但是不生產。其中電梯安裝是承包給個人了,現在個人給我們公司開安裝費發票,在電子稅務局里開電子發票。其實是我們用他們的個人名字自己進去開的,因為收入很大,所以我們想多開一些安裝費發票,金額幾十萬,這么大金額他們在年底個人所得稅匯算清繳的時候對他們有沒有什么影響,需要補稅什么的嗎?一個人一年最多能開多少金額不補稅,有限額嗎?
老師下午好,請問老師,我們是建筑企業,掛靠甲公司做工程,所有的材料款及費用成本票都由供應商直接開給甲公司的,現在工程基本完工,需開勞務票給甲公司,由于木工,電工,瓦工的活我們找的都是農民工,現在甲公司要求開勞務票,但不要個人名義開具的,這些工人的費用是從我們公司賬戶支付的,稅務說真實發生的我們可以開勞務費給甲公司 我們公司付給工人的款項應該怎么入賬呢 走哪個科目呢 那些工人需要開票給我們嗎 平時個稅也沒報他們 我們賬務該如何處理呢
你好,老師。我司是服裝加工廠,出口企業。現在結業清算了,9月份已經完全停工了,11月份的時候出口退稅也申報完了,現在收到進項發票(電費發票,銀行發票),電費發票是11月廠區用電的,我司已經在11月就搬出廠區了,11月廠區是其他公司用電,他們預付了電費給我司,但是變壓器還是我司的名字,供電局開票給我司,我司做其他業務收入,請問這些發票我司是否可以認證抵扣退稅稅金?
問題:我們有兩個公司,公司A和B。其中B是新成立的,是一個加工性質的公司。現在A把所有組裝的工作全部交給B,并且把一部分的員工從A轉到B(今年1月轉入),從1月到現在,公司A每月預付加工費給B(7月的時候,B把1-3月的加工費退給A,但是轉過來的人是B發工資并且計入待攤費用)B期間一直沒有開發票給A,截止今年8月,B給A開了80萬的加工費(4月預收的30萬和5月的50萬,5月總共預收120萬)老師,我的成本應該怎么核算,1-3月的工資該怎么辦?
清風公司為電視機生產企業,一般納稅人,上月增值稅留抵稅額為15000元。假如你是清風公司的會計人員,公司2021年12月份發生下列業務(1)公司向某商場銷售200臺電視機,每臺不合稅售價5000元,公司向商場開具了增值稅專票,商場以轉賬支票支付所有價款。(2)公司將自產一批電視機作為公司工集體福利發放,實際成本共計80000元,市場不合稅售價共計130000元。未開具發票。(3)公司將2021年2月份買人的一臺生產用的機器設備轉讓。2月份購入時,不合稅價款為500000元,取得增值稅專用發票,并已抵扣。現轉讓此設備。已經計提折舊70000元,售價共計440700元。收到一張轉賬支票。(4)公司購入一批生產電視機所用原材料,已經驗收入庫,取得的專票上注明不合稅價款為120000元。支付鐵路運輸費用并取得增值稅專票,注明不合稅運輸費5000元,另支付裝卸費2000元。全部款項通過網上銀行支付。(5)公司委托乙加工廠加工材料一批,加工費10000元(不合稅),取得增值稅專票,材料加工完成后驗收入庫,加工費尚未支付。(6)公司接受捐贈環保材料一批,取得增值稅專票,
資產負債表其他應付款出現負數,金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經提足折舊,現在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師好,我們這月進項發票不含稅金額是1250458.72,如果零售收款是1485000,這個收款應該是含稅的金額對吧,1485000/1.09=1362385.32,報無票收入是報不含稅銷售額是1362385.32,這個毛利率怎么計算呢,勾選多少進項能達到正常的稅負率呢?賣瓶裝液化氣的,謝謝老師
老師,個體戶,無論收到專票還是普票可以價稅合計一起進成本么?
獲得居民企業的投資收益,企業所得稅季報的時候在哪里填表,不征稅的表
你好,A公司是B公司的股東,A公司轉投資款到B公司,請問在A公司,是這樣錄入分錄不? 借:長期股權投資 貸:銀行存款 請問A公司需要印花稅嗎
現在發現24年12月份有漏記的收入,改怎么調整
A公司把房子租給B公司,免費使用,不收租金,A、B兩個公司為同一母公司旗下的子公司,請問對于B公司免費使用的話,B公司應繳納哪些稅費
老師,相同單位分別掛了其他應收款和應付賬款,可以合并嗎
32000也是計入成本是吧?
是的,你們是一般納稅人的話,那個進項稅可以抵扣,不含稅價才記入成本,若是小規模,就是32000。