按軟著申請費 1500 元計入無形資產,剩余 1500 元計入管理費用(研發費用或技術服務費)入賬。
公司決定自行研制開發某項技術。公司認為,研發該項技術具有可靠的技術和財務等資源的支持,研發成功后用于產品生產,可降低產品成本,為企業帶來巨大的收益。其有關資料如下:(1)2019年6月10日,研發小組領用原材料4萬元。(2)2019年10月31日,以銀行存款支付設備租用費用8萬元。(3)2019年12月31日,分配研發薪酬10萬元。(4)2019年12月31日,經鑒定,該項技術已經達到較高水平,轉入實質性開發運用階段,結轉費用化支出。(5)2020年3月31日,匯總計算2020年1-3月發生的支出共計7萬元(符合資本化條件),其中:專家論證報酬3萬元,印刷費1萬元,試產材料準備費3萬元,均以銀行存款支付。(6)2020年4月20日,試產成功,試產產品在產品推介會上全部銷售,共計取得價款1萬元和稅款0.13萬元。(7)2020年4月30日,該技術申請專利,共計支出1.2萬元,其中:律師費1.14元,注冊費0.06萬元。根據相關經濟業務作出相應會計處理。根據(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)編制會計分錄
課后習題5[不定項2](2018年)(改)甲公司為增值稅一般納稅人,假定相關業務取得的增值稅專用發票均通過認證。2020年1月1日,自行研發的行政管理用的無形資產(F非專利技術)余額為200萬元,累計攤銷余額為100萬元,每月攤銷額為6萬元,未計提誠值準備。甲公司2020年發生的無形資產相關業務如下:(1)甲公司繼續研發-項生產用新型技術。該技術的“研發支出一-資本化支出”明細科目年初余額為70萬元。本年度1至6月份該技術研發支出共計330萬元,其中,不符合資本化條件的支出為130萬元。8(2)7月15日,該技術研發完成,申請取得專利權(以下稱為E專利權),發生符合資本化條件支出30萬元,發生不符合資本化條件支出20萬元,并于當月投入產品生產。本年發生各種研發支出取得的增值稅專用發票上注明的增值稅稅額為44.2萬元。依相關法律規定E專利權的有效使用年限為10年,采用年限平均法攤銷。(3)12月1日,甲公司將F非專利技術使用權轉讓給乙公司,根據協議約定,12月31日,收到支付的當月使用費收入,開具的增值稅專用發票上注明的價款為12萬元,增值稅稅額
請問老師,我公司屬于、信息、技術服務企業,主營軟件產品銷售。外聘研發公司為我公司研發軟件,我公司支付費用,該軟件的所有權、著作權(已申請下發了)歸我公司,我公司無研發人員,純屬外聘團隊為公司研發軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發費用加計扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業開展研發活動中實際發生的研發費用形成無形資產的,按照無形資產成本的175%在稅前攤銷。 3.企業委托外部機構或個人進行研發活動所發生的費用,按照費用實際發生額的80%計入委托方研發費用并計算加計扣除。無論委托方是否享受研發費用稅前加計扣除政策,受托方均不得加計扣除。
請問老師,我公司屬于、信息、技術服務企業,主營軟件產品銷售。外聘研發公司為我公司研發軟件,我公司支付費用,該軟件的所有權、著作權(已申請下發了)歸我公司,我公司無研發人員,純屬外聘團隊為公司研發軟件。 我的問題是,我公司是否可以享受研發費用加計扣除的政策?是否按如下政策操作呢? 2018年1月1日至2023年12月31日期間,企業開展研發活動中實際發生的研發費用形成無形資產的,按照無形資產成本的175%在稅前攤銷。 3.企業委托外部機構或個人進行研發活動所發生的費用,按照費用實際發生額的80%計入委托方研發費用并計算加計扣除。無論委托方是否享受研發費用稅前加計扣除政策,受托方均不得加計扣除。
老師們,我剛剛接了一個小規模企業,2022年注冊成立,24年以前都在財務公司委托代賬的,公司研發了一個軟件APP,研發2年快到收尾了,但是2022年和23年的賬務處理基本沒數據,可是有工資的,他們說是符合高薪技術行業,可前期會計處理的成本中根本沒有做研發費用,我如果要去申請高薪技術行業地話,就得調賬并調表了,從2022年和2023年度報表中看到是沒收入,只有小金額成本費用,現在這個軟件馬上開發后就可以大量銷售并應用了,我們現在這個情況是否達到申請高薪技術行業的條件呢?
小規模公司開1稅點專票10萬,所有稅費用由我們公司承擔,這個費用是怎么算?我們也給小規模開10萬普票。
老師,我們公司是一般納稅人購進二手車時二手車交易市場開的普票,出售二手車時發票上沒有稅率只有價款也是開的普票嗎?銷售開的普票的話,稅率多少?
請問老師是不是銷售商品只要出庫就視同銷售商品進行賬務處理而不是按是否開票來確定。謝謝老師
這道題不會 老師,麻煩詳細解答一下
出售單位車輛 開票金額5000元過戶手續150怎么寫分錄 這5000在利潤表里哪個項目體現 算企業收入嗎
貿易公司,報關單上貿易術語應該是CFR,錯誤的寫成了CIF,對出口退稅有影響嗎?
請問企業所得稅匯算清繳截止到什么時間
老師,采用會計軟件后,登錄憑證,會記科目后,自動生成科目余額表?需要注意哪些?謝謝
小規模納稅人出租非住宅,一年租金25萬元,租金一次收取,并開了百分之5的普票,請問老師增值怎么交?所得稅怎么樣申報,房產稅,土地使用稅,印花稅怎么樣交?
財管今天為啥選不了倍速 老師
7月支出的時候就寫, 借:研發支出-資本化支出3000 貸:銀行存款3000 10月收到證書 借:無形資產1500 貸:研發支出-資本化支出1500 這樣對嗎?還有一個在申請中,不確定能不能下來。 按幾年攤銷呢?
1,這個會計分錄正確的 2,對于攤銷年限,稅法規定不得低于 10 年
那一定要入無形資產嗎?按這個一個月要攤銷12.5元
不一定非要計入無形資產,你這個金額不大,計入管理費用也可以