你好,是的,是需要留存的。
老師您好,普票跨月紅沖不需要填紅字發票信息表吧
老師,當月開具的電子專用發票需要紅沖,那么在紅沖前還需要開具紅字信息表不?沒跨月
增值稅專用發票跨月紅沖需要開紅字信息表,那普通電子發票跨月也需要開紅字信息表嗎
老師您好,請問是不是只有專票跨月,紅沖才需要紅字信息表?普票跨月是不是只是紅沖就行?蟹蟹
老師,①紙質發票(專票+普票)是當月作廢跨月負票沖銷 ,電子發票(專票+普票)無論是否跨月都只能開負票沖銷嗎?②紙質專票跨月紅沖需要填寫紅字信息表,當月作廢也需要填嗎?③電子專票紅沖也是需要填寫紅字信息表嗎?
中級會計財務管理:EBIT和凈利潤怎么換算
老師好,請問小規模納稅人,2024年度本年累計利潤總額13000,2024年已交企業所得稅費用600元,本年凈利潤累計12400元,2024年度無票支出暫估成本11000元,管理費用3000元,業務招待費1000元,這個要調整出來交企業所得稅,要交多少企業所得稅呢?
我今天上班時間,幫這個老板算辦了一點兒私事吧,老板給我發了一個五一快樂小紅包,要不要領呢[笑臉]
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
紅字信息表怎么下載的
你好,這個一般是開票方也就,也就是申請方下載,然后發給對方。 登錄進入開票系統,點擊紅字發票信息表. 2、點擊紅字增值稅專用發票信息表查詢導出,點擊下載. 3、選擇起始日期,點確定,即可下載紅字發票信息表了
我們是申請方,那就是我們自己下載是吧
你好,是的,不過現在的電子稅務局的話可以不用下載,因為他現在是自動生成的,也不像以前了。
是的,剛才找了半天沒找到在哪下載的
信息表都是自動生成的現在,那就不用留存了唄
你好,可能現在系統更新了。現在也是自動審批了。只要有紅字發票就可以了。