你好,掛靠的車輛從法律方面的是我們的可以抵扣進項稅額
我所在的公司是運輸公司,我們單位存在個人掛靠在我們單位運輸,車輛是司機自己的,現在我們每月給掛靠車輛付運費時,就是做一份運費明細就出了錢。這樣做有什么風險?司機不給我們開運費發票,我們也沒有代扣個稅。
我們公司是運輸公司,掛靠了很多車輛,掛靠時沒有抵扣也沒做資產,現在要轉出去,開普票可以嗎?這張票能不能做資產的同時做成本
老師好,本公司沒有運輸資質,公司老板與股東私人買的車,掛靠在運輸公司,做運輸業務,車輛的油票通行費都開的是掛靠公司的票,運輸票也油掛靠公司開,那那本公司應怎么記賬呢,老板們的車還要記固定資產嗎?
老師,您好,運輸公司的掛靠車輛業務是個人買的大車,開的個人的發票,只給運輸公司交掛靠費嗎?
你好老師 ,我們是物流運輸公司 公司掛靠的車輛通行費發票可以抵扣嗎
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
這個有法律依據嗎? 有相關的法律能參考一下嗎
你想這個車輛拉掛靠企業名字就是企業的資產
請問老師的職稱是什么? 現在稅務局說掛靠的車輛不能抵扣
注冊稅務師,掛靠車輛視同自己的
我們有國際運輸的車輛,運輸發票零稅率,相應的加油費發票能抵扣嗎
不可以,國際運輸免稅進項稅額不可以抵扣
那從這個業務產生的加油費不能抵扣,要進項轉出是吧? 還有那些不能抵扣
這些掛靠的車輛的國際運輸服務收入雖然確認了,加油費不是我們公司出的,這個怎么辦
那不能做成本核算就是