同學(xué)你好 這個(gè)可以的 2.備注項(xiàng)目名稱和地址就可以
1.請問信息科技公司的系統(tǒng)集成項(xiàng)目和建筑業(yè)的項(xiàng)目用的科目是一樣的么,前者的成本入哪個(gè)科目呢?請老師給準(zhǔn)確答案。 我們是前者,我現(xiàn)在這個(gè)項(xiàng)目分別包給不同公司做的,都是材料和安裝服務(wù)技術(shù)服務(wù)等一起的, 2.防雷這塊開的是防雷技術(shù)服務(wù)發(fā)票 3.裝修這塊的是開的建筑裝修服務(wù)發(fā)票 我收到這兩張發(fā)票怎么做賬呢? 4.另外還有一塊是我們自己采購的材料,找工人安裝的,給我們開安裝費(fèi)可以么?這塊又該怎么入賬呢? 感謝老師
1、老師 開票內(nèi)容建筑服務(wù) 人工費(fèi) 和建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi) 有啥區(qū)別啊?這兩個(gè)一般在什么情況下開具這個(gè)內(nèi)容老師 ? 2. 老師在預(yù)繳增值稅環(huán)節(jié) 異地項(xiàng)目 ,一般計(jì)稅不是可以扣除分包款嗎 ?老師這個(gè)分包款可以是材料票、建筑服務(wù)類型發(fā)票, 勞務(wù)費(fèi)發(fā)票都可以是吧 ?老師我聽的熊超老師課中這么說的。確認(rèn)一下是不是,還有老師如果提供純貨物可以抵扣嗎?
尊敬的納稅人: 您好!系統(tǒng)檢測到您近期開具了建筑服務(wù)發(fā)票(開票時(shí)選擇了建筑服務(wù)對應(yīng)的稅收分類編碼),但未按規(guī)定填寫備注欄。根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于全面推開營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)稅收征收管理事項(xiàng)的公告》等有關(guān)規(guī)定,提供建筑服務(wù),納稅人自行開具或者稅務(wù)機(jī)關(guān)代開增值稅發(fā)票時(shí),應(yīng)在發(fā)票的備注欄注明建筑服務(wù)發(fā)生地縣(市、區(qū))名稱及項(xiàng)目名稱。請您按要求規(guī)范開具建筑服務(wù)發(fā)票,準(zhǔn)確填寫發(fā)票備注欄,防范相關(guān)涉稅風(fēng)險(xiǎn)。 老師,收到這樣一個(gè)通知
老師,請問我銷售攝像機(jī)及網(wǎng)線點(diǎn)位,這兩項(xiàng)我分別開票。設(shè)備開設(shè)備的,安裝費(fèi)開安裝費(fèi),但是安裝費(fèi)的稅收編碼是建筑服務(wù)。請問這個(gè)是否可以這么開?有人說可以,有人說不可以。因?yàn)槲沂沁@樣開具的,對方說不能接受有建筑服務(wù)這個(gè)體現(xiàn)在發(fā)票上。所以咨詢了稅局,稅局也沒有一個(gè)明確的答復(fù),但也說不可以。我想知道到底可不可以,為什么,不能這么開具的話我應(yīng)該怎么開。公司增值稅有核定工程服務(wù)、銷售、系統(tǒng)集成
公司類型:建筑防水分包企業(yè),一般納稅人,有多個(gè)項(xiàng)目,并且有銷售防水材料。 購進(jìn)的材料,部分為工地用材,部分為銷售用材。 問題1, 未取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但先開具了銷售材料發(fā)票應(yīng)該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本,是取得發(fā)票后再結(jié)轉(zhuǎn)嗎? 問題2,材料名稱一致,兩批材料單價(jià)不一致,應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 問題3,工程行業(yè)必須按項(xiàng)目歸集料工費(fèi)嗎?有些人工是混合成本,無法分?jǐn)偟礁鱾€(gè)項(xiàng)目上,可以統(tǒng)一核算嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
項(xiàng)目地址不確定,全國各地跑。 但是這個(gè)是普票。
普票也得有地址和項(xiàng)目名稱