你好,如果你做到2024年的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,你看一下會(huì)不會(huì)收入小于成本
老師,我們公司上一任會(huì)計(jì)做的21年有筆錯(cuò)賬,實(shí)際發(fā)票已收到,暫估沒沖,入賬了不同商品的庫(kù)存,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本,暫估金額大于發(fā)票金額,這該怎么更正?比如21年有筆貨物做了A產(chǎn)品的暫估,發(fā)票金額900,暫估了3000,做錯(cuò)賬時(shí)做成 購(gòu)入時(shí)發(fā)票未到,貨物到了 借:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品 3000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入庫(kù)3000 出售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3000 貸:庫(kù)存商品——A產(chǎn)品3000 收到發(fā)票時(shí)沒有沖這筆暫估,本來是A產(chǎn)品而入賬入成了另一個(gè)B商品的庫(kù)存 借:庫(kù)存商品——B產(chǎn)品 900 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)117 貸:銀行存款 1017 到2022年了怎么更正2021年這筆錯(cuò)賬
老師,問個(gè)問題哈,就是我們公司上個(gè)月有買了商品也收到發(fā)票了,也已開銷售發(fā)票出去,但是昨天要認(rèn)證對(duì)方的發(fā)票時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方將我們公司的稅號(hào)開錯(cuò)了,認(rèn)證不了,那我3月份的賬,購(gòu)買的商品是暫估入庫(kù),借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款,銷售時(shí)做正常的分錄,但是在結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí),這個(gè)價(jià)格要怎么錄,不如商品含稅價(jià)是20萬,結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)要錄多少錢呀
老師你好,商貿(mào)賬如果購(gòu)買方?jīng)]給錢,我們已經(jīng)出庫(kù)了,也沒開票,借:發(fā)出商品 貸:庫(kù)存商品 財(cái)務(wù)軟件里錄入這筆分錄,如果用月末一次加權(quán)平均結(jié)轉(zhuǎn)成本,財(cái)務(wù)軟件會(huì)自動(dòng)把這筆結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?應(yīng)該沒有開票還沒確認(rèn)收入。
12月銷售了一筆貨物 但是這個(gè)當(dāng)時(shí)沒有收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 就做了一筆暫估入庫(kù)并結(jié)轉(zhuǎn)了成本 當(dāng)時(shí)是 借 庫(kù)存商品 1 貸 應(yīng)付賬款1 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本1 貸 庫(kù)存商品1 現(xiàn)在24年1月收到發(fā)票了 要怎么做賬呢?
老師您好:我這個(gè)月剛接手一個(gè)企業(yè)是一般納稅人,主營(yíng)設(shè)備銷售和產(chǎn)品設(shè)計(jì)研發(fā),我看之前會(huì)計(jì)做的賬有一些問題,比如當(dāng)月確認(rèn)收入,但是次月才收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票他當(dāng)月確認(rèn)了收入次月沒有暫估成本,直接在次月收到進(jìn)項(xiàng)發(fā)票時(shí)做了入庫(kù)從庫(kù)存商品直接結(jié)轉(zhuǎn)到了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,老師我需要調(diào)整嗎?
你好,請(qǐng)問,酒類經(jīng)營(yíng)、食品經(jīng)營(yíng)、日用百貨經(jīng)營(yíng),的稅負(fù)率是多少哦?謝謝
老師,我想問下一般納稅人 建筑行業(yè),增值稅稅負(fù)率和企業(yè)所得稅稅負(fù)率分別是多少
老師,請(qǐng)問全面一次性領(lǐng)獎(jiǎng)也會(huì)合并到個(gè)人所得稅匯算清繳里面計(jì)算嗎?
加油發(fā)票可以開專票嗎
我們公司是2022年注冊(cè)的,注冊(cè)資金是50萬,這樣會(huì)受5年實(shí)繳完成的限制嗎
例如4月份的進(jìn)項(xiàng)不夠,5月份開的進(jìn)項(xiàng) 報(bào)4月份稅的時(shí)候5月份開的進(jìn)項(xiàng)可以低4月份的稅嗎?
老師你好,工程項(xiàng)目上去年來的一個(gè)成本發(fā)票,已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,今年月初紅沖了,這個(gè)我這邊怎樣入帳呢?
轉(zhuǎn)讓股權(quán),具體是按照資產(chǎn)負(fù)債表哪個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算
股權(quán)轉(zhuǎn)讓申報(bào)是在自然人扣繳端分類所得里申報(bào)嗎?這里填的是轉(zhuǎn)讓人還是受讓人?
老師以前開的0稅率普票現(xiàn)在紅沖了0稅率3萬,有風(fēng)險(xiǎn)嗎。我這個(gè)月要是開33萬沖了這個(gè)就30萬了會(huì)交稅嗎?報(bào)表操作跟賬務(wù)處理有特殊要求嗎
是看主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的本年累計(jì)金額和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本本年累計(jì)金額嗎?
如果收入小于成本就沒辦法全部結(jié)轉(zhuǎn)是嗎
本期和本年累計(jì)都要看 是
意思就是我在這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本后如果收入大于成本就可以結(jié)轉(zhuǎn)是嗎?
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的可以的這么做的。
老師我還想問下,如果結(jié)轉(zhuǎn)成本導(dǎo)致收入小于成本,我就不能結(jié)轉(zhuǎn)那么多,剩下的成本留下一年度結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好,你用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)來做匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)減。
分錄怎么寫?
借利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn) 貸庫(kù)存商品。
我匯算清繳時(shí)調(diào)減,最后也得把成本結(jié)轉(zhuǎn)出來,到一年匯算清繳時(shí)再調(diào)增
我匯算清繳時(shí)調(diào)減,到最后成本也需要結(jié)轉(zhuǎn)出來,因?yàn)樯唐芬呀?jīng)賣出去,也確認(rèn)了收入,那我下一年匯算清繳時(shí)再調(diào)增
只需要納稅調(diào)減就可以的,這個(gè)允許抵扣企業(yè)所得稅的嗎?
意思就是我年末結(jié)賬時(shí)做這個(gè)分錄 借:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸:庫(kù)存商品 匯算清繳時(shí)把我結(jié)轉(zhuǎn)的這部分商品的成本納稅調(diào)減是嗎?
對(duì)的對(duì)的,是這么做的。
還有一點(diǎn)需要問您下,如果利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)小于庫(kù)存商品的成本,利潤(rùn)分配都用完了,成本還沒結(jié)轉(zhuǎn)完要怎么弄
成本沒有結(jié)轉(zhuǎn)完是什么意思?
我以前年度的貨物沒有發(fā)票也沒入賬,也沒暫估入賬,在以前年度貨賣了也確認(rèn)了收入,現(xiàn)在發(fā)票到了,我要重新入賬,這部分的成本不是讓我結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)嗎?利潤(rùn)分配未分配的金額比我這部分的成本小,我該怎么做賬
你現(xiàn)在少了多少成本,做多少不行嗎?和你未分配利潤(rùn)對(duì)比干什么呀?
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付帳款 借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸庫(kù)存商品 那未分配利潤(rùn)在借方就減少了你的利潤(rùn)。
這個(gè)利潤(rùn)分配未分配的金額是累計(jì)金額是吧?不是只用當(dāng)年的利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
你好,這個(gè)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)金額是你的成本的金額。然后,你利潤(rùn)表里面的期末利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)是從開業(yè)到現(xiàn)在的利潤(rùn)。