你好,可以抵扣的這個
老師,你好,物流公司沒有以公司的名義購買車輛,法人的車子掛靠可以抵扣進項稅額嗎?
有大貨車司機將自己的貨車掛靠本公司, 我公司于車主簽訂 掛靠合同, 但是購車發票是我公司的, 我公司只收取掛靠費。 這些車輛入不入我公司的固定資產?,每個月需要結轉成本,進項能夠抵扣嗎
老師,請問我們物流公司車主買車掛靠到我們公司進項我們能不能進行抵扣
你好老師,物流公司購進運輸車輛繳納車輛購置稅才能抵扣進項嗎還是發票認證就可以抵扣進項
我們是汽車掛靠公司,車主自己花錢買的車,發票開我公司,請問這個發票我們能不能進行抵扣呢
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
他的經營不歸我們管,開票收入都跟我們沒有關系哎,就是用我們車輛道路運輸的那個證,我們也能抵扣嗎?
我們一年按輛收個管理費之類的
開具的專票是我們單位名字的話就可以