你好,這個對于你們實際上進入庫存商品,然后視同銷售。
我們公司在自己開發(fā)的一個平臺上開通了一個京東的購物接口(與京東簽訂了實物銷售合同),我們的客戶在這個平臺上下單購物。貨款由我司對公賬戶先預(yù)付給京東,京東再發(fā)貨給我們的下單客戶,我們跟客戶收的是現(xiàn)金。每一個訂單另收3元,訂單上的貨物按京東售價原價收取我們客戶的。一年下來的訂單總價也就6萬多一點。客戶也只有1個。現(xiàn)在我們收到京東發(fā)票了,準(zhǔn)備開普票給客戶,請問開票單價與進貨價相同可以嗎?另收的3元開服務(wù)費普票給客戶,這樣操作可以嗎?
公司從供應(yīng)商那里采購商品(分錄為借:庫存商品,進項稅金,貸:應(yīng)付賬款),供應(yīng)商說我們拿貨達到一個標(biāo)準(zhǔn)(比如100萬)會給我們一個返利,但是不是直接返錢而是給我們一個額度,當(dāng)我們促銷活動賣貨出去了禮品會隨貨送給客戶,以促進銷售,這個禮品的錢是我們付的,開票也是開出來,我怎么感覺虛虛的,不知道怎么做分錄,每個階段的分錄可以寫一下給我嗎,謝謝
我司在某電商平臺開網(wǎng)店,此電商平臺以下簡稱A公司,我司與A達成合作協(xié)議,一年需要完成1000萬的業(yè)績,因為需要給到此電商平臺對應(yīng)金額的扣點費用,并不是直接轉(zhuǎn)錢給A,然后直接從電商平臺確認(rèn)收貨后的訂單金額中扣除1000萬的2個點作為我司與其合作的費用,由于實際達不到這么大的業(yè)績量,需要做一些數(shù)據(jù)沖銷量,就存在訂單確認(rèn)收貨后退款,因電商店鋪訂單資金只能提現(xiàn)到公司對公賬戶,因為金額較大,筆數(shù)較多,這樣的業(yè)務(wù)比較頻繁,針對這樣的訂單退款,誰付款從我司對公賬戶退款給誰,不能確認(rèn)收入,可以這樣操作嗎?
我司在某電商平臺開網(wǎng)店,此電商平臺以下簡稱A公司,我司與A達成合作協(xié)議,一年需要完成1000萬的業(yè)績,因為需要給到此電商平臺對應(yīng)金額的扣點費用,并不是直接轉(zhuǎn)錢給A,然后直接從電商平臺確認(rèn)收貨后的訂單金額中扣除1000萬的2個點作為我司與其合作的費用,由于實際達不到這么大的業(yè)績量,需要做一些數(shù)據(jù)沖銷量,就存在訂單確認(rèn)收貨后退款,因電商店鋪訂單資金只能提現(xiàn)到公司對公賬戶,因為金額較大,筆數(shù)較多,這樣的業(yè)務(wù)比較頻繁,針對這樣的訂單退款,誰付款從我司對公賬戶退款給誰,不能確認(rèn)收入,可以這樣操作嗎?想看看其他老師意見
公司為了讓客戶訂貨促銷,購買了一黃金戒指,只要訂貨就可以抽到黃金,訂的多的直接送黃金,這個黃金財務(wù)應(yīng)該怎么做賬務(wù)處理
老師,請問下,因為老板突然這個月工資開始走賬上,然后明天發(fā)工資,那么員工個稅問題的話是我今天做好了,明天扣掉員工的個稅等費用,下個月15日之前我去申報個稅然后是在個稅網(wǎng)上同時繳掉嗎?
老師,營業(yè)執(zhí)照年檢哪天截止?
比如,老板或員工使用個人的汽車,為公司辦理業(yè)務(wù),其中出產(chǎn)生的加油費是否作為公司的費用,企業(yè)所得稅能做費用扣除嗎
老師,啥叫凈資產(chǎn)?凈資產(chǎn)怎么算呀?
老師,現(xiàn)在稅務(wù)局要求我們銀行提供所有對公賬戶信息,但是我們銀行沒有財稅庫銀系統(tǒng),這個怎么處理?財稅庫銀系統(tǒng)是銀行必須上線的嗎?
工商年檢申報時聯(lián)絡(luò)員可以不是本公司的人員嗎
老師您好,24年3月份原本有杭州公司注冊資本100萬元,是浙江公司的全資子公司。現(xiàn)在浙江公司以杭州公司跟個人王出資100萬元,共同成立了公司多又多,杭州公司就變更成多又多的全資子公司。現(xiàn)在我填寫杭州公司的工商年報信息2024年信息,上面有股東和出資本情況,我是變更填寫成多又多咯。多又多實繳出資額我要寫嗎?謝謝老師
老師您好,之前少給客戶開票少一分錢,他現(xiàn)在非讓補上,開一分錢的專票,這能開嗎
從貿(mào)易公司取得的羊肉9%的稅率,用于生產(chǎn)后銷售,進項可以按9+1抵扣嗎
老師 以銀行利息怎么算 30萬 ,24年1月16號 開始計算 利息利率是4.02 每個月多少錢呢
具體會計分錄,進來的是普票,我們是一般納稅人
你好,你借庫存商品貸,銀行存款。 然后再借銷售費用貸。其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 然后再借其他業(yè)務(wù)成本貸,庫存商品。
老師,直接計入銷售費用不行嗎,一定要入庫再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
你好因為你這個實際上是有貨物的。你直接做銷售不太合適
購買黃金一萬,這次促銷,主營業(yè)務(wù)收入50萬,主營業(yè)務(wù)成本45萬,老師能不能帶入數(shù)字做一下賬,上面你發(fā)那個分錄我沒太懂
你好,黃金你購入了多少,送了多少
購進黃金金額一萬,10個,全送了,我們一般納稅人
你好,你購進你借庫存商品 1萬進項稅0.13貸,銀行存款 1萬。 然后再借銷售費用 1.13萬,貸。其他業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅。 然后再借其他業(yè)務(wù)成本1萬,貸,庫存商品1萬。
這個其他業(yè)務(wù)收入,就是黃金的1萬,銷項稅就是黃金進來的0.13嗎,但是我們進來的是普票啊,我們也抵扣不了
你好,這樣子的話你只能交稅了。你可以讓對方開專票給你啊。
他們個體店,開專票進來最多也就3的稅啊,而且他們不愿意,我前面看有的老師說外購的不用視同銷售,直接進項稅額轉(zhuǎn)出就行?這樣行嗎老師
你好,你這個不可以的,你如果一定要這樣做的話,你就問一下你們那邊稅務(wù)局,看他們的要求。看稅務(wù)局同不同意你不視同銷售。