是的,沒(méi)有發(fā)放的話,交了社保。個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保那一部分就是工資。
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,那個(gè) 個(gè)人所得稅申報(bào),就是現(xiàn)在我是每個(gè)月按月扣除員工的個(gè)稅的,然后系統(tǒng)里看到累計(jì)預(yù)繳,比如上個(gè)月沒(méi)超5000塊錢工資,就把這個(gè)月的金額補(bǔ)到上個(gè)月,但我扣員工工資個(gè)稅的時(shí)候沒(méi)把這筆給員工多退少補(bǔ),因?yàn)槲也恢老到y(tǒng)會(huì)這樣申報(bào),那我怎么做比較好呢?
老師,您好!我們是比如7月30日發(fā)6月工資,在8月申報(bào)7月的個(gè)稅,7月申報(bào)的個(gè)稅是6月的工資是嗎?有員工的工資超過(guò)5千,需要交個(gè)稅,那我怎么做6月的工資表呢?因?yàn)榘l(fā)放6月的工資表是在7月做的,但個(gè)稅是8月才報(bào)的,這樣我也不知道當(dāng)時(shí)個(gè)稅需要扣多少呢
老師您好,我想問(wèn)一下,我們的工資里要做上個(gè)稅,我每個(gè)月算工資時(shí)減去上個(gè)月扣個(gè)稅的稅這樣可以不可以?因?yàn)檫@個(gè)月的數(shù)得等報(bào)完了我才能知道稅,比如說(shuō),我今天算6月份工資,6月份個(gè)稅還沒(méi)申報(bào)所以不知道稅扣多少,所以個(gè)稅那里我減去5月份工資在6月份里申報(bào)的個(gè)稅這樣可以嗎?[愉快]
老師你好,前財(cái)務(wù)說(shuō)公司個(gè)稅申報(bào)晚了1個(gè)月,也就是在12月申報(bào)的是10月份的工資。然后公司有一個(gè)離職員工,11月上了8天班離職了工資是5455元,10月份工資個(gè)稅才扣了277.3元,剛剛申報(bào)10月個(gè)稅的時(shí)候發(fā)現(xiàn)個(gè)稅是728.79元,11月的還沒(méi)報(bào)。請(qǐng)問(wèn)本次11月工資表里面的個(gè)稅應(yīng)該扣多少?請(qǐng)老師知道的回答,如果沒(méi)有實(shí)物實(shí)操的老師就不要回答了,這個(gè)問(wèn)題比較著急,需要實(shí)際解決問(wèn)題,謝謝
老師您好,請(qǐng)問(wèn)個(gè)稅申報(bào)是按照員工收到工資當(dāng)月為歸屬期進(jìn)行申報(bào)。即員工5月入職,5月的工資6月發(fā),那么個(gè)稅申報(bào)應(yīng)該是7月申報(bào)6月的個(gè)稅收入。我的理解對(duì)嗎?如果是的話,那么員工在計(jì)算個(gè)稅的時(shí)候,扣除的每月5000元的扣除費(fèi),是扣兩個(gè)月還是一個(gè)月呢?因?yàn)榘凑债?dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資,計(jì)算個(gè)稅肯定是扣除一個(gè)月的5000元,但是在6月發(fā)放工資的時(shí)候再申報(bào)到6月,也就是7月申報(bào)個(gè)稅,系統(tǒng)會(huì)扣除兩個(gè)月的扣除費(fèi),也就是10000,計(jì)算的個(gè)稅就不一樣了。請(qǐng)教老師解答,感謝您
23年繳納了300元車輛違章罰款,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,23年企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)忘了做納稅調(diào)整,24年匯算清繳時(shí)咋樣填寫(xiě)調(diào)整
老師,比選采購(gòu),開(kāi)標(biāo)時(shí)需要投標(biāo)的供應(yīng)商到場(chǎng)嗎?還是供應(yīng)商郵寄資料給采購(gòu)人就可以?
老師,被審計(jì)單位是事業(yè)單位,采用比選采購(gòu),服務(wù)金額20多萬(wàn),評(píng)標(biāo)人員有各部門抽調(diào)一個(gè)人,評(píng)標(biāo)結(jié)果只記錄了通過(guò)比選,排名第一的北京世紀(jì)華風(fēng)中標(biāo),其他怎么評(píng)的標(biāo)過(guò)程沒(méi)寫(xiě),比如,怎么選的供應(yīng)商,什么時(shí)候收的投標(biāo)文件,什么時(shí)候開(kāi)的標(biāo),以什么方式選取的的評(píng)標(biāo)人員,包括會(huì)議記錄,照相,會(huì)議相關(guān)人員簽到等這些都沒(méi)有記錄,比選評(píng)標(biāo)是否得記錄這些過(guò)程?
老師:酒店行業(yè)增值稅稅負(fù)率是多少?綜合稅負(fù)率是多少?
老師注冊(cè)資本200萬(wàn),實(shí)收資本200萬(wàn),長(zhǎng)期待攤3000多萬(wàn),負(fù)債3000多萬(wàn) 有哪些風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們是一般納稅人,有限公司,我們的經(jīng)營(yíng)范圍堆,但我們 實(shí)際經(jīng)營(yíng) 名牌服裝 跟 普通服裝,跟 食品銷售,給顧客開(kāi)發(fā)票時(shí),商品也就是稅目那可以隨便開(kāi)嗎?影響我們交稅金額嗎
做融資的話,可以鍛煉什么?
老師,收到股東的實(shí)收資本,要怎么做分錄?
老師經(jīng)營(yíng)所得申報(bào)表中的成本,從哪里取數(shù)
老師,所得稅匯算報(bào)表和去年的報(bào)表不一樣需要調(diào)去年的報(bào)表和今年的報(bào)表期初數(shù)嗎
這個(gè)需要提前計(jì)算發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。
老師 比如11月份發(fā)10月工資,發(fā)工資時(shí)候,只扣五險(xiǎn)一金,等11月申報(bào)個(gè)稅時(shí)候,從11月工資扣除是嗎
11月份申報(bào)的是10月份發(fā)下去的,你說(shuō)的是扣除什么呀?11月份工資扣除。
扣除個(gè)稅,我就是不知道個(gè)稅怎么扣除,幾月份在幾月扣,如果10月工資直接把10月個(gè)稅扣了,還不知道扣多少
發(fā)10月份的工資,扣除10月份的個(gè)稅,都是從當(dāng)月的工資里扣除。如果你晚扣除的話,會(huì)不會(huì)他離職了,你扣除不了。
10月扣除10月個(gè)稅,關(guān)鍵是10月工資11月才發(fā),11月申報(bào)個(gè)稅才知道10月個(gè)稅扣多少,10月份的個(gè)稅不知道扣多少呢怎么10月份扣呢,不太懂呢
十月份的工資在十一月份發(fā)放,然后十一月份扣除十月份的個(gè)稅呀 你自己不會(huì)提前算個(gè)稅
這個(gè)需要提前計(jì)算發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。 老師你意思是提前計(jì)算好個(gè)稅,不用個(gè)稅系統(tǒng)計(jì)算嗎,那計(jì)算公式是什么,不會(huì)呢,就是十月發(fā)工資時(shí)候把十月個(gè)稅個(gè)稅扣出來(lái),等11月在申報(bào)10月個(gè)稅是嗎
是的 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù))-已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)基本減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除。 其中:累計(jì)基本減除費(fèi)用,按照5000元/月乘以當(dāng)前月份數(shù)計(jì)算。 是
提前自己計(jì)算好個(gè)稅金額,老師不太好算,怕怕弄錯(cuò)了,可以十一月申報(bào)完10月的,等發(fā)完工資,次月申報(bào)完個(gè)稅,下次發(fā)工資的時(shí)候再扣嗎,這樣相差一個(gè)月
可以的,可以這么做的。提前跟你員工說(shuō)好了,提前申報(bào)個(gè)稅,別到處申訴。
老師 我們找的外協(xié)安裝師傅,10月他去稅務(wù)開(kāi)的發(fā)票,11月我身邊個(gè)稅提示 我需要申報(bào)勞務(wù) ,應(yīng)該扣20%個(gè)稅吧? 他之前開(kāi)過(guò)安裝,他自己在稅務(wù)局按照1%繳納的個(gè)稅,他今天去稅務(wù)局 ,稅務(wù)說(shuō)系統(tǒng)升級(jí)了,開(kāi)安裝就得20%, 你看看他可以開(kāi)別的稅目嗎, 按照1%的, 我們公司是生產(chǎn)銷售設(shè)備,安裝設(shè)備 軟件服務(wù) 這樣的
老師 我們老板還有個(gè)小規(guī)模公司, 你看適合開(kāi)到小規(guī)模公司嗎,只要個(gè)稅按照1%繳納就可以,你看看怎么處理比較好呢
得看下他應(yīng)納稅所得額是多少,如果是2萬(wàn)以內(nèi)的話,是20%的個(gè)稅。你看你能用得上嗎?能用得上的可以。
10月份開(kāi)1.3萬(wàn)的發(fā)票, 后面他還要開(kāi)一萬(wàn)左右, 如果開(kāi)票額2萬(wàn)以上的話,按照百分之多少繳納個(gè)稅呢,如果少的話,讓他累計(jì)開(kāi)票? 還有就是如果1.3萬(wàn)的發(fā)票,你看看怎么時(shí)按照1%交個(gè)稅呢, 我們這個(gè)是一般納稅人, 還有個(gè)小規(guī)模的公司, 你看看適合開(kāi)到哪個(gè)公司里少交稅
你好,他是在一個(gè)月開(kāi)嗎?如果想要少交稅的話,你讓他按災(zāi)分開(kāi)來(lái)開(kāi)。這個(gè)月開(kāi)13000,下一個(gè)月開(kāi)1萬(wàn)。假設(shè)這個(gè)是不含增值稅的金額,13000的那個(gè)是按照13000×80%*20%,按照這個(gè)來(lái)計(jì)算個(gè)稅的匯算清繳的時(shí)候,如果他綜合所得6萬(wàn)以內(nèi),這個(gè)個(gè)稅可以全額退回。
開(kāi)產(chǎn)品的,按照1%來(lái)交個(gè)稅。
他和開(kāi)給哪個(gè)公司沒(méi)有關(guān)系,主要是看他開(kāi)的業(yè)務(wù)。
他一起開(kāi) 分開(kāi)開(kāi)都行, 你意思是發(fā)票不含稅金額 ,一年超過(guò)6萬(wàn),他一年繳納的個(gè)稅會(huì)全部退回個(gè)人對(duì)吧,這個(gè)對(duì)于一般納稅人和小規(guī)模是不是都是一年滿6萬(wàn) 個(gè)稅都可以退?為什么乘以80%再乘20%呢? 他如果現(xiàn)在就想按照1%個(gè)稅繳納,有沒(méi)有好辦法呢 ,是不是也可以開(kāi)到我們小規(guī)模公司
你好,銷售方是個(gè)人的話,他是綜合所得,包含著工資、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán),這個(gè)明白嗎?他和一般納稅人小規(guī)模沒(méi)有關(guān)系。小規(guī)模一般納稅人是收到的發(fā)票。
報(bào)酬個(gè)人所得稅計(jì)算方法的規(guī)定。
知道了老師,13000的那個(gè)是按照13000×80%*20%,按照這個(gè)來(lái)計(jì)算個(gè)稅的匯算清繳的時(shí)候,如果他綜合所得6萬(wàn)以內(nèi),這個(gè)個(gè)稅可以全額退回。 老師為什么還乘以80%呢? 還有就是6萬(wàn)是綜合一年的收入 ,超過(guò)六萬(wàn), 全年交的個(gè)稅都退回是吧
4000以上的減20%,那1-20%不就是80%嘛, 4000以內(nèi)的減800, 你想著這個(gè)政策嗎。
你問(wèn)的這個(gè)問(wèn)題就像為什么工資每次多少-5000?