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找郭老師, 個(gè)稅問(wèn)題,哪個(gè)月發(fā)工資嗎, 就把含五險(xiǎn)一金的收入,錄入個(gè)稅系統(tǒng)是嗎,如果當(dāng)月不發(fā)工資, 當(dāng)月職工收入都填0申報(bào)嗎? 還有就是 比如11月發(fā)6月份工資, 那不知道個(gè)稅扣多少呢, 申報(bào)了有收入的個(gè)稅,才知道員工的個(gè)稅是多少,比如六月申報(bào)的是0 , 現(xiàn)在發(fā)工資不知道扣員工多少個(gè)稅呢 老師你回復(fù)的好,還得找你

2024-11-14 16:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-11-14 17:36

是的,沒(méi)有發(fā)放的話,交了社保。個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保那一部分就是工資。

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齊紅老師 解答 2024-11-14 17:36

這個(gè)需要提前計(jì)算發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。

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快賬用戶7675 追問(wèn) 2024-11-14 18:42

老師 比如11月份發(fā)10月工資,發(fā)工資時(shí)候,只扣五險(xiǎn)一金,等11月申報(bào)個(gè)稅時(shí)候,從11月工資扣除是嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-14 18:47

11月份申報(bào)的是10月份發(fā)下去的,你說(shuō)的是扣除什么呀?11月份工資扣除。

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快賬用戶7675 追問(wèn) 2024-11-14 18:54

扣除個(gè)稅,我就是不知道個(gè)稅怎么扣除,幾月份在幾月扣,如果10月工資直接把10月個(gè)稅扣了,還不知道扣多少

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齊紅老師 解答 2024-11-14 19:02

發(fā)10月份的工資,扣除10月份的個(gè)稅,都是從當(dāng)月的工資里扣除。如果你晚扣除的話,會(huì)不會(huì)他離職了,你扣除不了。

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快賬用戶7675 追問(wèn) 2024-11-14 19:23

10月扣除10月個(gè)稅,關(guān)鍵是10月工資11月才發(fā),11月申報(bào)個(gè)稅才知道10月個(gè)稅扣多少,10月份的個(gè)稅不知道扣多少呢怎么10月份扣呢,不太懂呢

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齊紅老師 解答 2024-11-14 19:25

十月份的工資在十一月份發(fā)放,然后十一月份扣除十月份的個(gè)稅呀 你自己不會(huì)提前算個(gè)稅

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快賬用戶7675 追問(wèn) 2024-11-14 19:50

這個(gè)需要提前計(jì)算發(fā)放的次月申報(bào)個(gè)稅。 老師你意思是提前計(jì)算好個(gè)稅,不用個(gè)稅系統(tǒng)計(jì)算嗎,那計(jì)算公式是什么,不會(huì)呢,就是十月發(fā)工資時(shí)候把十月個(gè)稅個(gè)稅扣出來(lái),等11月在申報(bào)10月個(gè)稅是嗎

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齊紅老師 解答 2024-11-14 19:51

是的 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×稅率-速算扣除數(shù))-已預(yù)扣預(yù)繳稅額 累計(jì)預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)基本減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除。 其中:累計(jì)基本減除費(fèi)用,按照5000元/月乘以當(dāng)前月份數(shù)計(jì)算。 是

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快賬用戶7675 追問(wèn) 2024-11-15 08:05

提前自己計(jì)算好個(gè)稅金額,老師不太好算,怕怕弄錯(cuò)了,可以十一月申報(bào)完10月的,等發(fā)完工資,次月申報(bào)完個(gè)稅,下次發(fā)工資的時(shí)候再扣嗎,這樣相差一個(gè)月

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齊紅老師 解答 2024-11-15 08:09

可以的,可以這么做的。提前跟你員工說(shuō)好了,提前申報(bào)個(gè)稅,別到處申訴。

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快賬用戶7675 追問(wèn) 2024-11-15 09:57

老師 我們找的外協(xié)安裝師傅,10月他去稅務(wù)開(kāi)的發(fā)票,11月我身邊個(gè)稅提示 我需要申報(bào)勞務(wù) ,應(yīng)該扣20%個(gè)稅吧? 他之前開(kāi)過(guò)安裝,他自己在稅務(wù)局按照1%繳納的個(gè)稅,他今天去稅務(wù)局 ,稅務(wù)說(shuō)系統(tǒng)升級(jí)了,開(kāi)安裝就得20%, 你看看他可以開(kāi)別的稅目嗎, 按照1%的, 我們公司是生產(chǎn)銷售設(shè)備,安裝設(shè)備 軟件服務(wù) 這樣的

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快賬用戶7675 追問(wèn) 2024-11-15 10:00

老師 我們老板還有個(gè)小規(guī)模公司, 你看適合開(kāi)到小規(guī)模公司嗎,只要個(gè)稅按照1%繳納就可以,你看看怎么處理比較好呢

老師 我們老板還有個(gè)小規(guī)模公司, 你看適合開(kāi)到小規(guī)模公司嗎,只要個(gè)稅按照1%繳納就可以,你看看怎么處理比較好呢
老師 我們老板還有個(gè)小規(guī)模公司, 你看適合開(kāi)到小規(guī)模公司嗎,只要個(gè)稅按照1%繳納就可以,你看看怎么處理比較好呢
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齊紅老師 解答 2024-11-15 10:01

得看下他應(yīng)納稅所得額是多少,如果是2萬(wàn)以內(nèi)的話,是20%的個(gè)稅。你看你能用得上嗎?能用得上的可以。

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快賬用戶7675 追問(wèn) 2024-11-15 10:14

10月份開(kāi)1.3萬(wàn)的發(fā)票, 后面他還要開(kāi)一萬(wàn)左右, 如果開(kāi)票額2萬(wàn)以上的話,按照百分之多少繳納個(gè)稅呢,如果少的話,讓他累計(jì)開(kāi)票? 還有就是如果1.3萬(wàn)的發(fā)票,你看看怎么時(shí)按照1%交個(gè)稅呢, 我們這個(gè)是一般納稅人, 還有個(gè)小規(guī)模的公司, 你看看適合開(kāi)到哪個(gè)公司里少交稅

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齊紅老師 解答 2024-11-15 10:15

你好,他是在一個(gè)月開(kāi)嗎?如果想要少交稅的話,你讓他按災(zāi)分開(kāi)來(lái)開(kāi)。這個(gè)月開(kāi)13000,下一個(gè)月開(kāi)1萬(wàn)。假設(shè)這個(gè)是不含增值稅的金額,13000的那個(gè)是按照13000×80%*20%,按照這個(gè)來(lái)計(jì)算個(gè)稅的匯算清繳的時(shí)候,如果他綜合所得6萬(wàn)以內(nèi),這個(gè)個(gè)稅可以全額退回。

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齊紅老師 解答 2024-11-15 10:15

開(kāi)產(chǎn)品的,按照1%來(lái)交個(gè)稅。

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齊紅老師 解答 2024-11-15 10:15

他和開(kāi)給哪個(gè)公司沒(méi)有關(guān)系,主要是看他開(kāi)的業(yè)務(wù)。

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快賬用戶7675 追問(wèn) 2024-11-15 10:19

他一起開(kāi) 分開(kāi)開(kāi)都行, 你意思是發(fā)票不含稅金額 ,一年超過(guò)6萬(wàn),他一年繳納的個(gè)稅會(huì)全部退回個(gè)人對(duì)吧,這個(gè)對(duì)于一般納稅人和小規(guī)模是不是都是一年滿6萬(wàn) 個(gè)稅都可以退?為什么乘以80%再乘20%呢? 他如果現(xiàn)在就想按照1%個(gè)稅繳納,有沒(méi)有好辦法呢 ,是不是也可以開(kāi)到我們小規(guī)模公司

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齊紅老師 解答 2024-11-15 10:22

你好,銷售方是個(gè)人的話,他是綜合所得,包含著工資、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán),這個(gè)明白嗎?他和一般納稅人小規(guī)模沒(méi)有關(guān)系。小規(guī)模一般納稅人是收到的發(fā)票。

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齊紅老師 解答 2024-11-15 10:22

報(bào)酬個(gè)人所得稅計(jì)算方法的規(guī)定。

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快賬用戶7675 追問(wèn) 2024-11-15 10:28

知道了老師,13000的那個(gè)是按照13000×80%*20%,按照這個(gè)來(lái)計(jì)算個(gè)稅的匯算清繳的時(shí)候,如果他綜合所得6萬(wàn)以內(nèi),這個(gè)個(gè)稅可以全額退回。 老師為什么還乘以80%呢? 還有就是6萬(wàn)是綜合一年的收入 ,超過(guò)六萬(wàn), 全年交的個(gè)稅都退回是吧

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齊紅老師 解答 2024-11-15 10:29

4000以上的減20%,那1-20%不就是80%嘛, 4000以內(nèi)的減800, 你想著這個(gè)政策嗎。

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齊紅老師 解答 2024-11-15 10:30

你問(wèn)的這個(gè)問(wèn)題就像為什么工資每次多少-5000?

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是的,沒(méi)有發(fā)放的話,交了社保。個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保那一部分就是工資。
2024-11-14
你好,七月份申報(bào)的是六月份發(fā)下去的工資 你自己提前算出來(lái)的,根據(jù)年累計(jì)收入減去年累計(jì)的扣除 累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=累計(jì)收入-累計(jì)免稅收入-累計(jì)減除費(fèi)用-累計(jì)專項(xiàng)扣除-累計(jì)專項(xiàng)附加扣除-累計(jì)依法確定的其他扣除 本期應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=(累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額×預(yù)扣率-速算扣除數(shù))-累計(jì)減免稅額-累計(jì)已預(yù)扣預(yù)繳稅額 其中:累計(jì)減除費(fèi)用,按照個(gè)稅起征點(diǎn)5000元/月乘以納稅人當(dāng)年截至本月在本單位的任職受雇月份數(shù)計(jì)算。
2022-08-11
11月的不用交 10月的要交 扣728.79
2023-12-07
是的正常。應(yīng)該體現(xiàn)在11月份的工資里面。
2021-01-16
你好; 意思是你工資 上個(gè)月是少報(bào)了。? 然后把金額補(bǔ)在這個(gè)月一起來(lái)報(bào); 這樣是不對(duì)的
2021-11-03
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