同學(xué)你好,這是會(huì)計(jì)法上的會(huì)計(jì)科目的規(guī)定,你稍等一下,我給你截屏,
老師,請(qǐng)問(wèn)一下應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交個(gè)人所得稅期末應(yīng)該不應(yīng)該有余額呢?,謝謝
老師您好! 請(qǐng)問(wèn)下:個(gè)人所得稅稅率?比方說(shuō),月工資1萬(wàn)元,應(yīng)交多少個(gè)人所得稅?謝謝!
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人所得稅 是掛在其他應(yīng)收款還是應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅
請(qǐng)問(wèn)老師,個(gè)人所得稅 掛 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交個(gè)人所得稅,官方的條例有嗎,想知道一下,謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師,有個(gè)稅計(jì)提應(yīng)掛在 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅科目的條例啊
你好,咨詢一下,2024年社保、醫(yī)保核基數(shù),是核2023年的還是2024年的
甲方是公司法人乙方是我每次開(kāi)票我交2個(gè)點(diǎn)的錢(qián)給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來(lái)交稅,開(kāi)票10萬(wàn)X0.02=2千元,10萬(wàn)X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問(wèn)題是我拿出5%來(lái)交13個(gè)點(diǎn)的稅,請(qǐng)問(wèn)這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬(wàn)元就可以了。
老是麻煩問(wèn)一下我更改24年匯算清繳,那年報(bào)是不是也要更改一下
匯算清繳時(shí)缺成本票,成本票是費(fèi)用票還是進(jìn)項(xiàng)票,是去年的還是今年的
老師,您好!咨詢下,如果企業(yè)想要做減資,降低注冊(cè)資本,這個(gè)辦理流程,需要提供最新股東實(shí)繳資金流水嗎?
老師,從國(guó)外進(jìn)口來(lái)的生鮮驢肉馬肉在國(guó)內(nèi)的流通環(huán)節(jié)免稅嗎?
甲方是公司法人乙方是我每次開(kāi)票我交2個(gè)點(diǎn)的錢(qián)給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來(lái)交稅,開(kāi)票10萬(wàn)X0.02=2千元,10萬(wàn)X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問(wèn)題是我拿出5%來(lái)交13個(gè)點(diǎn)的稅,請(qǐng)問(wèn)這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬(wàn)元就可以了。
老師。我23年一個(gè)一次性扣除固定資產(chǎn)的憑證做錯(cuò)了,借:累計(jì)折舊,制造費(fèi)用,貸:固定資產(chǎn),這個(gè)我要怎么調(diào)整過(guò)來(lái)好?
贈(zèng)送的快帳軟件在哪查科目余額表
甲方是公司法人乙方是我每次開(kāi)票我交2個(gè)點(diǎn)的錢(qián)給他,另外拿5個(gè)點(diǎn)來(lái)交稅,開(kāi)票10萬(wàn)X0.02=2千元,10萬(wàn)X0.05=5000X0.13=650元,2000+650=2650元,乙方要給2650元給甲方。我自己負(fù)責(zé)進(jìn)項(xiàng)票,問(wèn)題是我拿出5%來(lái)交13個(gè)點(diǎn)的稅,請(qǐng)問(wèn)這樣的話,我是不是只要給他進(jìn)項(xiàng)票9.5萬(wàn)元就可以了。
同學(xué)你好 我的書(shū)籍里,還真沒(méi)有這個(gè)的規(guī)定, 但是,前幾年出臺(tái)的【新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則】,是要求,個(gè)人所得稅計(jì)提應(yīng)當(dāng)計(jì)入“應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個(gè)人所得稅”科目 這本工具書(shū),我目前沒(méi)有,請(qǐng)見(jiàn)諒,
好的,謝謝謝謝
不客氣, 同學(xué),工作辛苦了