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老師 承租方給我們轉了312500的租賃款 我們計算錯誤 開具的是315000的發票 稅款已經繳納 跨年才發現錯誤發票 發票已紅沖 賬務處理應該怎么做

2024-11-10 00:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-11-10 01:22

關鍵是你的發票如果是增值稅發票需要紅沖,而紅沖對方應該已經抵了進項。那么有以下四步:1、對方向稅務在電子系統中提申請;2、稅務認可;3、對方進項轉出;4、你們發票紅沖,并重新開票; 會計賬務好做,通常過以前年度損益調整即可。 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款

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快賬用戶7439 追問 2024-11-10 01:27

對方沒有抵進項 他們分兩筆給我們轉款 一筆200000 一筆112500 對方要求我們開一張250000的發票 一張62500的發票 62500那張開錯成65000

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齊紅老師 解答 2024-11-10 01:30

借:以前年度損益調整? ? 2500-對應稅金 ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)? 對應稅金 貸:銀行存款? ? ?2500 你肯定是從系統里面開的票,65000這張發票要紅沖仍然要走我剛說的那4步,只是對方不用轉出進項稅。 跟對方聯系一下吧,好生去溝通,就可以了。

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關鍵是你的發票如果是增值稅發票需要紅沖,而紅沖對方應該已經抵了進項。那么有以下四步:1、對方向稅務在電子系統中提申請;2、稅務認可;3、對方進項轉出;4、你們發票紅沖,并重新開票; 會計賬務好做,通常過以前年度損益調整即可。 借:以前年度損益調整 貸:銀行存款
2024-11-10
退回重開就是了哈。
2022-02-18
您好,那您開具紅字發票單,然后紅字沖回原分錄
2022-10-21
同學您好, 下個月紅沖回來。
2022-07-13
借庫存商品或成本費用 貸進項稅額轉出
2022-08-03
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