你好,您說(shuō)的風(fēng)險(xiǎn)是什么意思?
企業(yè)為員工購(gòu)買的意外險(xiǎn)在匯算清繳的時(shí)候填在職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中哪一列?
老師!匯算清繳的職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表是填管理費(fèi)用工資包不包括研發(fā)工資這一塊
老師,請(qǐng)問(wèn)企業(yè)匯算清繳時(shí),管理費(fèi)用-辦公費(fèi)是‘職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表“的”其他“列還是不用填?
請(qǐng)問(wèn)老師,做企業(yè)匯算清繳的時(shí)候,2023年度工資38000,社保費(fèi)46000,填報(bào)A1 05050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表的時(shí)候,我怎么填?
你好老師,匯算清繳的時(shí)候,職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,里面的工資薪金支出包括什么
一年個(gè)體工商戶掙200多萬(wàn)的情況下交多少稅
固定資產(chǎn)原值是含稅價(jià)還是不含稅價(jià),收到普票發(fā)票金額是多少原值就是多少吧?
我們屬于設(shè)計(jì)行業(yè),簽了框架合同,實(shí)際開發(fā)票的時(shí)候還需要跟發(fā)票對(duì)應(yīng)嗎?
因?yàn)楹炞C原因我在美國(guó)不能參與實(shí)質(zhì)性勞動(dòng)類工作,所以我找了海外倉(cāng)幫我進(jìn)行收發(fā)貨,平常用獨(dú)立站在美國(guó)銷售。這樣的話也算在美國(guó)經(jīng)營(yíng)嘛
利潤(rùn)表中信用減值損失,做了調(diào)增,后續(xù)所得稅匯算清繳這塊可以調(diào)減嗎?
老師,我司一般納稅人,現(xiàn)在要開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,專票,征收率多少呢
以下是本公司銷售進(jìn)貨數(shù)據(jù)、怎么做賬怎么寫憑證
請(qǐng)問(wèn)國(guó)內(nèi)公司對(duì)國(guó)外的捐贈(zèng)是可以的嘛,需不需要提供什么證明,賬務(wù)方面怎么處理,可以稅前扣除嗎
請(qǐng)問(wèn)老師期末銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅以后還有余額代表什么意思呢?
老師,我司一般納稅人,現(xiàn)在要開技術(shù)服務(wù)費(fèi)發(fā)票,專票,征收率多少呢
報(bào)完稅,有個(gè)風(fēng)險(xiǎn)提示,點(diǎn)進(jìn)去就說(shuō)應(yīng)該有員工,應(yīng)該選那個(gè)表
對(duì)的,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表是必填的
但是老師,我的管理費(fèi)用里已經(jīng)包括職工薪酬了,不需要調(diào)整,我只能把管理費(fèi)用減少,又納稅調(diào)增,我不明白
就是這張職工納稅調(diào)整明細(xì)表是必填的,你可以不調(diào)整
就是報(bào)稅的時(shí)候選這張表,不填數(shù),是這樣嗎
就是這張表是必選的,如果你公司有數(shù)的話就得填上,如果說(shuō)沒(méi)有的話就填零
沒(méi)有調(diào)整就填0是嗎
不是,沒(méi)有調(diào)整只要是有工資社保這些,都需要填到里面
老師,我填這個(gè)表,賬截止金額和實(shí)際發(fā)生額一致的,自動(dòng)帶出來(lái)納稅調(diào)整金額,應(yīng)該是沒(méi)有調(diào)整金額,這種應(yīng)該怎么辦
就是你這邊里面的稅收金額需要填寫上,之后納稅調(diào)整的就沒(méi)了
稅收金額也填17500元,就沒(méi)了是嗎
對(duì)的,稅收金額和賬載金額一致了,就沒(méi)有后面的納稅調(diào)整的金額了
謝謝老師
沒(méi)事,幫忙給個(gè)五星好評(píng),多謝