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老師,我們在和商場簽訂代收代付協議,客戶轉錢給商場9萬,然后收款扣了手續費50元,商場那邊轉給我們89950,但是要我們開9萬發票給商場,這個50元的手續費我們沒有發票直接入賬是不是要企業所得稅前納稅調增,有沒有更好的一個解決方式呢

2024-10-22 17:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-10-22 17:46

您好,這個的話,沒有發票是需要調增的,這個可以是要求找個替票的,這可以

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快賬用戶9673 追問 2024-10-22 17:49

但是我們有代收代付協議,我們把這個代收代付協議和他們那邊那筆手續費的回單入賬這種也還是必須納稅調增嗎

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齊紅老師 解答 2024-10-22 17:49

對,這種也是必須調增的,這個

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您好,這個的話,沒有發票是需要調增的,這個可以是要求找個替票的,這可以
2024-10-22
你好,和商場聯營,是借助商場銷售,自己直接收款,然后把款項轉給商場,商場把費用扣除,再把差價轉回給你們。 其實這樣的話就是你們銷售給商場的是是9萬,商場收取1萬的管理費用。 記錄如下: 借:銀行存款9萬,貸:主營業務收入79646、應交稅費-增值稅(銷項)10354。 借:其他應收款10萬,貸:銀行存款10萬。 借:銷售費用1萬,貸:其他應收款1萬。
2020-09-23
同學你好,預付賬款10萬元,讓商場開具發票回來銷賬,具體會計分錄如下,還有1萬元的費用,不用做會計分錄: 借:庫存商品等科目 發票上價款 應交稅費-應交增值稅-進項 增值稅專用發票上稅款 貸:預付賬款 10萬元
2020-09-20
同學你好,預付賬款10萬元,讓商場開具發票回來銷賬,具體會計分錄如下,還有1萬元的費用,不用做會計分錄: 借:庫存商品等科目 發票上價款 應交稅費-應交增值稅-進項 增值稅專用發票上稅款 貸:預付賬款 10萬元
2020-09-20
1.明確稅務責任:在協議中明確,供應商收到的10萬商票與供應商向你方開具的8萬發票是兩個獨立的交易。強調供應商僅對向你方提供的8萬貨物或服務負責納稅。供應商收到商票后,其稅務責任僅限于按照正常業務操作進行申報和納稅。 2.保證商票合法性:在協議中要求客戶確保提供的10萬商票是真實、合法且有效的。如果商票出現任何問題(如偽造、過期等),客戶應承擔全部責任。 3.明確資金流向:在協議中詳細描述資金的流向,包括商票從客戶到供應商,以及你方向客戶開具的8.5萬發票所對應的款項支付方式。確保所有資金流動都符合商業慣例和法律法規。 4.遵循相關法規:提醒供應商,按照中國稅法規定,只要交易真實、合法,并且按照稅法規定申報納稅,就不存在稅務風險。如有需要,可以附上相關的稅法條款或咨詢稅務專家的意見。 5.增加擔保條款:如果供應商仍然有顧慮,可以考慮在協議中加入擔保條款,如由你方或客戶提供一定的擔保措施,確保供應商在代收代付過程中不會遭受損失。 6.協議條款明確簡潔:協議內容應簡潔明了,避免使用過于復雜或模糊的措辭。所有條款都應清晰地定義各方的權利和義務。 7.法律咨詢:在起草和簽署協議之前,最好咨詢專業的法律顧問,確保協議符合法律法規并最大程度地保護各方的利益。
2024-06-03
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