借固定資產(chǎn)清理160, 累計折舊3040, 貸固定資產(chǎn)3200, 借銀行存款500, 貸固定資產(chǎn)清理500÷1.01, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅500÷1.01×1%, 借固定資產(chǎn)清理 貸營業(yè)外收入500÷1.01-160。
購買的固定資產(chǎn)原值30000元,已累計折舊8750元,現(xiàn)在老板賣了22000元,怎么做分錄
你好老師 小規(guī)模公司購的床已經(jīng)提完折舊了有凈殘值,現(xiàn)在給賣了怎么做會計分錄
你好老師小規(guī)模公司固定資產(chǎn)折舊已經(jīng)計提完了固定資產(chǎn)金額是16000元 凈殘值是165元 現(xiàn)在給給賣了收入是1000元這么做會計分錄
你好老師 小規(guī)模公司 購買冰柜3200元,累計折舊3040元,凈資產(chǎn)是160元已經(jīng)折舊完了。現(xiàn)在賣了500元怎么做會計分錄
你好老師 小規(guī)模公司購床16000元,累計折舊是15200元凈殘值是800元,已經(jīng)折舊完成。現(xiàn)在處理床1000元現(xiàn)金 不考慮增值稅及其它 ,怎么做分錄
企業(yè)所得稅匯繳時從業(yè)人數(shù)有小數(shù)點(diǎn)怎么算
老師,請問公司在廣交會賣給國外客人的幾把雨傘,客人要開發(fā)票,這種只需要開形式發(fā)票吧?我們賬務(wù)上按內(nèi)銷處理對嗎?
老師你好,我是鋼結(jié)構(gòu)制造,我需要核算成本,是根據(jù)入庫數(shù)據(jù)統(tǒng)計還是根據(jù)付款數(shù)據(jù)核算。我們是進(jìn)多少用多少
老師,我這個貸方帶出憑證不對,該是應(yīng)付賬款呢,是怎么設(shè)置下還是?
老板出差請人吃飯幾千,算差旅費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師您好,去年2024計提員工獎金的時候,做錯分錄了,借管理費(fèi)用-職工薪酬,寫錯成:管理費(fèi)用-福利費(fèi),我在2025年更正了,那我做匯算清繳的時候可以按管理費(fèi)用-職工薪酬填表嗎?
老師,我公司是小規(guī)模納稅人,如果沒有采購合同的情況下,印花稅時稅務(wù)局是按不含稅成本價作計稅依據(jù)嗎?銷售沒有合同的話,是按實(shí)際結(jié)算金額的含稅價還是不含稅價作計稅依據(jù),謝謝
老師這個行業(yè)的增值稅稅負(fù)率是多少呀
老師你好,我公司24年1月份購買一輛營運(yùn)二手車,因?yàn)槔习逡恢闭f沒發(fā)票未入賬,,現(xiàn)在應(yīng)該怎么操作。賬務(wù)怎么處理
請問老師為什么有的企業(yè)利潤表是本年累計和本期兩列,有的是本年累計和本月兩列呢?不是統(tǒng)一的嗎?