您好,比如說公司的資產可以抵扣進項稅額
老師,您好!公司采購空調收到的專票可以抵扣嗎?可以不入固定資產嗎?不如固定資產,賬務怎么處理呢?
老師你好,公司購入一臺冰箱,用于員工放飯盒這種,開的專用發票,可以抵扣增值稅額嗎?計入什么費用比較好呢?辦公費?福利費?還是固定資產啊
你好老師 我們公司主營生產和售賣飲料 為了銷售產品我們買了一批冰箱用于促銷 對于客戶來說我們是達到銷售條件就把冰箱給他們用 但是往后如果客戶達不到條件冰箱我們是回收回來的 那這一類為了促銷產品而購進的冰箱 是不是也要做固定資產?計提相應折舊?
老師好,今天收到一張2022年1月一張增值稅專用發票,辦公室購買的冰箱,金額900元,為員工墊付,請問可以報銷嗎,冰箱專票可以抵扣嗎
你好。公司是一般納稅人,外購一批空調捐贈給學校,購買空調收到的進賬專票可以抵扣嗎?
老師那這中情況究竟按啥分啊,按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
本單位小企業,23年有研發費用,然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用,但是匯算清繳的表默認灰色有勾選,然后這個表一定要填數字,全部0也不行,也不能提交申報。這是怎么回事。
股東分紅內賬按內賬分,外賬按外賬分怎么分啊,比如收入100萬,按外賬凈利潤20萬,按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了,內賬固定資產一次算支出了),按外賬分,也沒錢分,因為買了固定資產,折舊了,算的費用少啊
老師,股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅,
8月8日,發放上月工資774941.30元,其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元;代扣個人所得稅9215.73元,銀行實付上月工資682851.77元。
非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
請使用微信掃一掃登錄
是可以抵扣嗎,我們的會計說這個只能作為員工辦公福利是不能抵扣的
這個不算到福利費,空調可以抵扣,冰箱一般裝員工的食物這個不能抵扣進項稅額