是的,分紅給個(gè)人股東這五萬還需繳納20分紅個(gè)稅
老師,現(xiàn)在公司需要轉(zhuǎn)股,但是現(xiàn)在賬上未分配利潤有10萬,我買這個(gè)公司是11萬,那么我需要繳納的個(gè)人所得稅是按10萬的百分之20繳納還是差額1萬的20%繳納呢?
12月利潤分配未分配利潤做了24萬,這個(gè)需要提取法定盈余公積嗎?還有利潤股東分紅交20的個(gè)人所得稅這個(gè)是什么意思?
老師,請問公司個(gè)人股東轉(zhuǎn)股30%,報(bào)表中未分配利潤是7萬,已按未分配利潤7萬的30%繳納了個(gè)人所得稅,只單純股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)繳了個(gè)稅,并未分紅,這種情況未分配利潤要做分錄嗎?
公司有未分配利潤20萬,現(xiàn)在自然人股東要轉(zhuǎn)讓股權(quán),需要繳納的個(gè)人所得稅是按照未分配利潤的20%繳納嗎?
假如房租5萬,就是這五萬需要的企業(yè)所得稅繳納已經(jīng)繳納了,但是未分配利潤分紅不是還有20%嗎,這個(gè)五萬降低了未分配利潤有影響嗎,所得稅已經(jīng)繳納了,分紅這五萬還需繳納20分紅個(gè)稅嗎?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對方稅務(wù)局,對方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
就是沒有收到發(fā)票的房租,既不能抵扣所得稅,也不能降低未分配利潤抵扣分紅個(gè)稅是嗎
可以抵減會(huì)計(jì)利潤減少分紅