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請問 支付廠房租賃費和物業費,應該如何做賬務處理? 收到房東開來的租賃發票和物業發票應該如何做賬務處理? 需要攤銷嗎? 攤銷如何做賬務處理?

2024-09-20 16:18
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-09-20 16:19

支付廠房租賃費和物業費時,先借記“預付賬款”或“管理費用”,貸記“銀行存款”。收到發票后,沖銷預付款,再借記“管理費用”,貸記“預付賬款”。是否攤銷視合同規定,如需攤銷,每月借記“管理費用”,貸記“預付賬款”。

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快賬用戶6261 追問 2024-09-20 16:37

之前沒做攤銷,咋辦呀

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齊紅老師 解答 2024-09-20 16:41

如果之前未進行攤銷,現在應追溯調整,將未攤銷的部分按月計算,補記到相應的費用科目,并調整利潤表中的相關費用。同時,在當前會計期間內,按剩余租賃期平均攤銷,計入每月費用。注意,這種調整需遵循會計準則,并可能影響財務報表的連續性和可比性。

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快賬用戶6261 追問 2024-09-20 16:43

可以一次性攤銷嗎?

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齊紅老師 解答 2024-09-20 16:46

可以一次性攤銷,特別是在租賃合同結束或租賃終止時。將租賃費和物業費余額在當期全部轉入“管理費用”,并在財務報表中體現這一變動。但這種方法僅適用于特定情況,通常會計原則推薦采用直線法或其他合理方法分攤費用。

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支付廠房租賃費和物業費時,先借記“預付賬款”或“管理費用”,貸記“銀行存款”。收到發票后,沖銷預付款,再借記“管理費用”,貸記“預付賬款”。是否攤銷視合同規定,如需攤銷,每月借記“管理費用”,貸記“預付賬款”。
2024-09-20
借:管理費用-租金
應交稅費
貸:銀行存款
2024-09-20
你好這個你借管理費用,租金貸,應付賬款就可以了。
2024-10-11
你好同學,可以做預付賬款 讓個人去稅務局代開發票就記費用了
2020-09-22
同學,你好 借:管理費用-租金 貸:銀行存款
2024-10-15
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