支付廠房租賃費和物業費時,先借記“預付賬款”或“管理費用”,貸記“銀行存款”。收到發票后,沖銷預付款,再借記“管理費用”,貸記“預付賬款”。是否攤銷視合同規定,如需攤銷,每月借記“管理費用”,貸記“預付賬款”。
請問小企業的賬務應該如何做,結轉的賬務處理 和 收到發票 還有 開出發票的處理?
請問租賃辦公室的大型打印機應該如何做賬務處理呀,有收到專票
請問支付廠房租金 應該怎么做賬務處理呀? 房東給我們開了專票又應該如何做賬務處理呢
請問 支付廠房租賃費和物業費,應該如何做賬務處理? 收到房東開來的租賃發票和物業發票應該如何做賬務處理? 需要攤銷嗎? 攤銷如何做賬務處理?
請問收到廠房發票,但是還沒支付完廠房租金應該如何做賬務處理呀
賬戶注銷打進來的款計入什么
老師,我新來這家公司,賬剛從代理拿回來,匯算清繳都沒做,咋整呀?
審計報告一般多久出來?
股東退股,已經實繳投資款,那需要怎樣操作?
老師,我司收到一輛二手車發票,我看到我司是賣方,發票是二手交易市場開的,我司是賣方的話能收到發票嗎,我現在是弄不清楚這是不是我司的進項,由于是紙質的,在電子稅務局平臺我查不到
請問我們是光伏發電公司 二月份的電費四月份收到的,我們是在四月份確認收入還是二月份
老師,建筑勞務公司小規模開出勞務費發票1%普票50萬,收到底下包工頭成立的勞務公司開給我公司的1%勞務普票30萬,是否可以分包抵減差額計稅,50-30=20,季度沒超30萬的話,就不用交增值稅了?
國家扶持建廠和購買設備,后面出文書轉給公司做資產,會計科目怎么做,需不需要上稅
個稅申報,不成功,老師彈出來下面這張圖,換個原來報過的電腦就沒關系。
老師工資薪金就是應付職工薪酬科目嗎?
之前沒做攤銷,咋辦呀
如果之前未進行攤銷,現在應追溯調整,將未攤銷的部分按月計算,補記到相應的費用科目,并調整利潤表中的相關費用。同時,在當前會計期間內,按剩余租賃期平均攤銷,計入每月費用。注意,這種調整需遵循會計準則,并可能影響財務報表的連續性和可比性。
可以一次性攤銷嗎?
可以一次性攤銷,特別是在租賃合同結束或租賃終止時。將租賃費和物業費余額在當期全部轉入“管理費用”,并在財務報表中體現這一變動。但這種方法僅適用于特定情況,通常會計原則推薦采用直線法或其他合理方法分攤費用。