同學(xué),你好 是可以的,讓對(duì)方寫個(gè)說(shuō)明,提供完稅證明就行
老師 您好 我們?cè)?019.4.11號(hào)給對(duì)方開(kāi)出的專票 對(duì)方說(shuō)沒(méi)有收到抵扣聯(lián)和發(fā)票聯(lián) 但是我們確實(shí)郵寄了 一共8份 對(duì)方說(shuō)只收到了4份 那我給對(duì)方郵寄記賬聯(lián)復(fù)印件蓋發(fā)票章 和抄報(bào)稅證明 對(duì)方可以拿這些作為認(rèn)證抵扣的依據(jù)么 謝謝老師 老師 還有一個(gè)事情是 抄報(bào)稅證明 是去稅務(wù)局開(kāi)么 還是在我們開(kāi)票系統(tǒng)軟件里開(kāi)呢
老師,國(guó)有企業(yè)不歸稅務(wù)局管嗎,為什么他們把我們發(fā)票丟了,喊我們走稅務(wù)局出證明,在我了解政策中,發(fā)票丟了,用我們銷售方記賬聯(lián)加蓋發(fā)票專用章復(fù)印件給他們作為記賬憑證就行了,但是這家國(guó)有企業(yè)非說(shuō)這樣不行,要重新開(kāi),要么就是稅務(wù)局出證明,重新開(kāi)涉及到我們重復(fù)交稅,紅沖的話,我們開(kāi)給他發(fā)票是一般納稅人6個(gè)點(diǎn)稅率開(kāi),但是現(xiàn)在我們又是小規(guī)模1個(gè)點(diǎn),稅率都不一樣了,又紅沖不到,打電話給專管員,專管員說(shuō)如果管理他們稅務(wù)局非要喊稅務(wù)局出證明,請(qǐng)他們管理部門這個(gè)理由上來(lái),我們根據(jù)他們理由回復(fù)。專管員都拿他們無(wú)語(yǔ)了,國(guó)家稅務(wù)總局2020年1號(hào)文件第四條就寫有發(fā)票丟失用銷售方的記賬聯(lián)復(fù)印加蓋發(fā)票專用章做賬就行,我就在我想,他們國(guó)有企業(yè)不適用國(guó)家稅務(wù)總局相關(guān)規(guī)定嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)四個(gè)發(fā)票有效性問(wèn)題,如下: 1、收到的發(fā)票沒(méi)有蓋發(fā)票章,發(fā)票能用嗎?需要郵寄回去讓銷售方蓋章再寄回嗎? 2、專票發(fā)票和抵扣聯(lián)弄點(diǎn)了,銷售方復(fù)印的發(fā)票聯(lián),但也沒(méi)有蓋發(fā)票章,可以用嗎?需要郵寄回銷售方蓋章再寄回嗎? 3、電子發(fā)票沒(méi)有印制章是不是無(wú)效呢? 4、紙質(zhì)發(fā)票的發(fā)票號(hào)碼和開(kāi)具出來(lái)的號(hào)碼不對(duì)應(yīng)是不是無(wú)效呢?
老師,個(gè)人房東去稅局代開(kāi)的租金普通發(fā)票,購(gòu)買方(我司)記賬聯(lián)丟失了,銷售方記賬聯(lián)復(fù)印件+蓋公章,這樣可以入賬稅前扣除嗎
你好,我們是購(gòu)買方,銷售方開(kāi)具紙質(zhì)專用發(fā)票給我們,我們把原件丟失了,現(xiàn)在讓對(duì)方把他們那邊的記賬聯(lián)復(fù)印件給我們?nèi)胭~,但是對(duì)方?jīng)]有復(fù)印,就直接從開(kāi)票系統(tǒng)里打印出來(lái)(如圖),然后蓋上發(fā)票專用章給我們,請(qǐng)問(wèn)圖片中的發(fā)票可以入賬嗎,因?yàn)楦袷讲灰粯?/p>
出口報(bào)關(guān)訂單可以不申請(qǐng)免抵退嗎?正常交稅 因?yàn)橘I廠房,園區(qū)有稅收要求,達(dá)到要求才能辦理房產(chǎn)證
小規(guī)模當(dāng)月開(kāi)完專票不需要再單獨(dú)計(jì)提增值稅吧因?yàn)殚_(kāi)多少交多少,附加稅照提?
請(qǐng)問(wèn)殘保金申報(bào)的時(shí)候員工人數(shù)和工資總額都是系統(tǒng)自動(dòng)帶出來(lái)的,他這個(gè)基數(shù)是從企業(yè)所得稅年報(bào)帶出來(lái)的還是從工資薪金申報(bào)系統(tǒng)帶出來(lái)的
老師,我是做門店餐飲的報(bào)表,想請(qǐng)問(wèn)一下,老師報(bào)損的是算在主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面,還是算在庫(kù)存商品里?
法人租賃其他個(gè)人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開(kāi)發(fā)票?
個(gè)稅年度匯算如果有兩個(gè)單位的話是不是都得申報(bào)?
老師,我每月工資5000,然后獎(jiǎng)金拿18萬(wàn),有社保和專項(xiàng)扣除扣除,這個(gè)我按綜合所得還是單獨(dú)申報(bào)
資產(chǎn)負(fù)債表里什么情況下會(huì)導(dǎo)致所得稅費(fèi)的增加?
老師,研發(fā)材料結(jié)轉(zhuǎn)成產(chǎn)品。之后再怎么沖回結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用。我在匯算清繳的時(shí)候發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)不對(duì)。是不是分錄錯(cuò)了。多了結(jié)轉(zhuǎn)材料的雙倍。
老師,十一月購(gòu)入的無(wú)形資產(chǎn),12月付的款,那計(jì)提攤銷是在十一月還是十二月呢
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利