關(guān)于?60?萬投資款的支付: 通常情況下,A?公司將持有的?B?公司?50%?股權(quán)轉(zhuǎn)讓給?C?公司時,雙方會在股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議中約定轉(zhuǎn)讓價款。如果約定?C?公司需向?A?公司支付?60?萬,那么?C?公司應(yīng)向?A?公司支付該款項;如果雙方約定的轉(zhuǎn)讓價款不是?60?萬,則按約定的金額支付。 關(guān)于是否交稅: 股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅和所得稅。 印花稅:雙方應(yīng)按產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移書據(jù)繳納印花稅,稅率為所載金額的萬分之五。 所得稅:如果?A?公司轉(zhuǎn)讓股權(quán)有收益,則需要繳納企業(yè)所得稅。如果?A?公司轉(zhuǎn)讓價格低于其投資成本(在本題中即低于?60?萬),同時?B?公司虧損,一般情況下?A?公司沒有股權(quán)轉(zhuǎn)讓收益,可能無需繳納企業(yè)所得稅。但稅務(wù)機關(guān)會根據(jù)具體情況進行判斷和核定,例如考慮?A?公司與?C?公司是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格是否合理等因素。 總之,在股權(quán)轉(zhuǎn)讓過程中,是否需要?C?公司支付?60?萬取決于雙方約定,且股權(quán)轉(zhuǎn)讓可能涉及印花稅和所得稅的繳納問題,具體情況需根據(jù)實際交易情況和稅務(wù)規(guī)定確定。
老師,你好,我公司A把在B公司的股權(quán)60萬(占股50%)以0元轉(zhuǎn)讓給了 C公司。但實際只給B公司投了21萬,請問A公司應(yīng)該怎做賬,分錄。B公司要退回A公司21萬嗎?
老師,a是b公司的股東,然后c入股b公司,從a手機買了a的股份,成為了b公司的股東,a就不是b公司股東了,現(xiàn)在是這樣的,c從a那里買b公司的股份,一共支付了200萬,其中150萬是這個股份的錢,另外50萬是c從a那里買股權(quán)需要另外支付給a的錢,銀行上面是c轉(zhuǎn)了150萬給b公司,c轉(zhuǎn)了50萬給a公司備注股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,那c公司付的這50萬c公司怎么入賬呢
老師,a是b公司的股東,然后c入股b公司,從a手里買了b公司的股份,成為了b公司的股東,a就不是b公司股東了,現(xiàn)在是這樣的,c從a那里買b公司的股份,一共支付了200萬,其中150萬是這個股份的錢,另外50萬是c從a那里買股權(quán)需要另外支付給a的錢,銀行上面是c轉(zhuǎn)了150萬給b公司,c轉(zhuǎn)了50萬給a公司備注股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,那c公司付的這50萬c公司怎么入賬呢
老師,a是b公司的股東,然后c入股b公司,從a手里買了b公司的股份,成為了b公司的股東,a就不是b公司股東了,現(xiàn)在是這樣的,c從a那里買b公司的股份,一共支付了200萬,其中150萬是這個股份的錢,另外50萬是c從a那里買股權(quán)需要另外支付給a的錢,銀行上面是c轉(zhuǎn)了150萬給b公司,c轉(zhuǎn)了50萬給a公司備注股權(quán)轉(zhuǎn)讓款,那c公司付的這50萬c公司怎么入賬呢
老師,你好,請問下,我們公司實收資本一千萬,其中a股東和b股東的需要股權(quán)轉(zhuǎn)讓,a 和b各持150萬的股,現(xiàn)在兩人一同轉(zhuǎn)讓給c,因為公司經(jīng)營虧損,現(xiàn)在轉(zhuǎn)讓股權(quán),給a和 b各支付20萬和50的費用,請問這個財務(wù)賬務(wù)處理怎么記賬?
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調(diào)增
清稅時其他應(yīng)付款金額較大怎么處理?
老師我計提工資是把個人部分社保放在管理費用工資里了現(xiàn)在發(fā)放是貸的其他應(yīng)收那我匯算清繳把應(yīng)付職工薪酬扣除掉個人部分被調(diào)增
公司投資合伙企業(yè)基金,獲得投資收益,所得稅匯算清繳填在哪,還需要填居民企業(yè)間股利分紅那個分表,填了又通不過
核算成本給其他部門開會,不用跟他們說我用什么核算方法吧,要求他們什么時候提供數(shù)據(jù)給我對嗎?
籌建期交的50萬房租,需要在營業(yè)期攤銷嘛
小規(guī)模納稅人,本季度開票50萬,那增值稅是按50萬繳納,還是(50-30=20)的20萬繳納
老師,請看一下怎么修改
如果A公司就只是需要c付給他60萬的實交資本,那就是雙方都要按60萬交印花稅么
對的 這個都要交印花稅的