你好,你看下他已經報廢了,不能使用嗎?如果是的話,可以的,需要有報廢的證明。 借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產。如果沒有報廢的收入,借營業外支出貸固定資產清理。
老師,固定資產原值已經折舊完畢,設備已經報廢,原值一直掛賬上,有必要把報廢的原值一直掛賬上嗎,折舊完畢的固定資產還可以用固定資產清理科目嗎,具體怎么分錄
請問老師,固定資產已經折舊完,也不再使用了,帳務怎么處理?不處理的話,原值還一直在固定資產哪,但實際固定次產已經沒有這么多了。
老師好,固定資產折舊已折完,申請報廢了,也沒有產生費用和損益,賬務分錄怎么處理
老師好,請問一下,小規模納稅人購買的固定資產已經折舊完,沒有凈殘值,現在空調已經壞了無法使用,如何處理可以報廢嗎?或者給賣廢品,如何報廢或者賣廢品的話如何做賬務處理,
老師,假設一個固定資產原值2萬,使用5年,無殘值,每個月都計提折舊,5年后折舊完畢。由于這個東西是2001年購置,2011年前仍為手工賬。在并入賬套時。累計折舊數無此固定資產的數。報廢申請已通過,但是還沒處置噢,錯誤做賬借固定資產清理2萬,貸固定資產2萬。主要是因為目前財務報表上的累計折舊數不含此固定資產原先計提的折舊。那等到處置變賣這個東西時,賣了1000元(稅后)我應該怎么做分錄呢?就是如何調整?
31日,月末財產清查,盤虧、盤盈的財產分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,有個個體戶,2023年忘記工商年報0申報了,顯示異常,這個怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應該按多少計提法定盈余公積?
老師高新技術企業減按15%的稅率征收企業所得稅。是按哪個金額
老師,一個總公司下邊有3個分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個公司得向他們公司轉款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個分公司怎么轉款能減少風險和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產負債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當時沒票占估借:庫存商品 貸:應付賬款 結轉了 借:主營業務成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應交稅費-應交增值稅 貸應付賬款 結轉成本需要沖回嗎?
房屋維修工程公司開發票都能開什么項目名稱
沒有證明,可以單位自己出證明嗎,這個清理還需要申報稅局嗎?我們報廢是沒有收入的,賣不出錢,怎么辦?另外營業外支出匯算清繳是否需要調整?謝謝!
你好,可以的,就是自己出 圖片自己寫一個說明老板簽字,當時購入的時候有發票,營業外支出不需要調增。
固定資產清理在稅務表哪里申報,我記得好像需要報一下。12年購進設備,現在發票找不出來了,必須得要發票附在證明后面嗎
你好,匯算清繳的數105090在這里面填寫。
有發票就可以的,不需要把發票找出來。
好。另外我們新買的設備,計提折舊,我想把殘值改0,沒有殘值,可以嗎,因為報廢時候確實賣不出錢
可以的,可以這么做的。
老師,一張發票上面,設備10萬,設備相關的材料4.5千,我可以10萬進固定資產,4.5千材料直接進成本嗎?
你好,不可以 都做固定資產,他兩個一塊組成了這個固定資產不是嗎
對,好的謝謝
不用客氣,工作愉快。
老師,如果固定資產發票只開設備,輔助設備的相關材料費開到另一張發票是不是就可以,固定資產3年折舊,輔助材料直接走成本呢?
分開2張發票,或者3張發票的,他都是用在這個固定資產的。都是做在建工程完工之后轉固定資產。
和發票張數沒有關系的。