招標(biāo)代理服務(wù)費通常歸類為咨詢服務(wù)或?qū)I(yè)服務(wù)。具體編碼可能因地區(qū)政策而異,建議查詢當(dāng)?shù)囟悇?wù)局指導(dǎo)手冊或咨詢專業(yè)人士。
我們公司是招標(biāo)代理公司(工程管理有限公司),那我們收到的標(biāo)書費和招標(biāo)代理費,運維服務(wù)費,綜合服務(wù)項目,中標(biāo)服務(wù)費記入什么科目呢
老師,我們是監(jiān)理服務(wù)公司的,我們有招標(biāo)代理費需要開具發(fā)票,請問一下開具招標(biāo)代理費的發(fā)票勞務(wù)名稱是??
老師請問招標(biāo)代理業(yè)務(wù)開票的時候納稅分類編碼選擇什么?
老師,我們是招標(biāo)代理公司,招標(biāo)服務(wù)費選擇什么服務(wù)分類編碼明細(xì)?
老師,招投標(biāo)服務(wù),開票到底是經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)?還是現(xiàn)代服務(wù)? 我知道經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)是細(xì)分類別?可經(jīng)常看到別人開票選的是現(xiàn)代服務(wù)?
小規(guī)模按開票收入金額申報印花稅,申報繳納了稅款,沒有買賣合同,有什么影響
老師,簡易計稅就是差額納稅吧.那剛才不是說可以用應(yīng)交增值稅抵減科目嗎究竟怎么做啊,那我這樣做行不行,比如開出100就借銀行存款100貸主營業(yè)務(wù)收入100/1.03貸應(yīng)交增值稅銷項稅額100/1.03*0.03然后成本直接記借主營業(yè)務(wù)成本80貸銀行存款80然后申報的時候根據(jù)差額100-80=20*0.03申報,然后把應(yīng)交增值稅銷項和實際申報的差額計入借應(yīng)交增值稅抵減,貸主營業(yè)務(wù)收入或者主營業(yè)務(wù)成本簡易計稅用“應(yīng)交稅費——簡易計稅”科目核算。確認(rèn)收入時,按含稅收入換算不含稅收入及增值稅額入賬;確認(rèn)成本時,因進(jìn)項不能抵扣,稅額計入成本,也需價稅分離;繳納增值稅按該科目貸方減借方余額計算應(yīng)納稅額
個體工商戶開的專票可以抵扣稅嗎?還有25年1月注冊公司還可以減少注冊資金嗎?
一般納稅人收到蔬菜種植合作社開的1%普通發(fā)票能抵進(jìn)項嗎?
你好,出口退稅的課沒有更新呀
老師,出納到銀行買支票時,領(lǐng)購單上蓋的2個章是公章和出納的人名章嗎?還是別的什么章?
請問老師,我們有研發(fā)費用,企業(yè)所得稅匯算時,研發(fā)費用加計扣除明細(xì)表填寫了,期間費用明細(xì)表里研發(fā)費用也填了,但是主表的研發(fā)費用那行是0,怎么辦
簡易計稅究竟用應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅抵減科目還是簡易計稅科目
請問老師。我們外購一批酒送給客戶,賬務(wù)已經(jīng)視同銷售做進(jìn)成本了,那年度匯算的時候,也是要填視同銷售收入和視同銷售成本,一加一減就不用交所得稅了嗎?
老師,殘保金申報表的上年在職職工人數(shù)是填寫年平均人數(shù)嗎
弄成現(xiàn)代服務(wù)不行嗎?
可以的,現(xiàn)代服務(wù)類別廣泛,包括信息技術(shù)、管理咨詢、法律服務(wù)等,招標(biāo)代理服務(wù)也適合歸為此類。具體編碼要參照當(dāng)?shù)刎敹愐?guī)定。
好的,謝謝老師
不客氣,有其他財會疑問隨時來聊。祝工作順利!
剛才客戶又說要開成經(jīng)紀(jì)代理服務(wù)了,這到底開什么合適?
如果客戶是做招標(biāo)代理,那就按“現(xiàn)代服務(wù)-專業(yè)服務(wù)-招標(biāo)代理”開票。這樣既符合行業(yè)特性,也便于稅務(wù)處理。記得查當(dāng)?shù)卣撸_保合規(guī)哦!
好的,謝謝老師!
不客氣!招標(biāo)代理服務(wù)主要歸類為現(xiàn)代服務(wù)下的專業(yè)服務(wù)。記得查看地方政策,確保合規(guī)操作。有問題再來找我!