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老師,科目余額表有些科目,以后不用,那么在期初設(shè)置的時候,是不是要按原始科目錄入,然后在第一期記賬錄入憑證的時候,把不用的科目直接沖去以后要用的新科目,還是在初始化,直接把不用科目的數(shù)據(jù)錄入新科目,那種方法對

2024-08-27 11:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-27 11:16

你好,按照第一種做法來的。

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快賬用戶8829 追問 2024-08-27 11:21

是吧,否則年度還是有很多科目存在,很亂,要干凈整潔

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齊紅老師 解答 2024-08-27 11:22

主要是,你需要接著之前的來做賬務(wù)處理。要么你就把之前的處理干凈了,然后再重新設(shè)置。

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齊紅老師 解答 2024-08-27 11:22

跟這個前后需要銜接的。

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快賬用戶8829 追問 2024-08-27 11:22

而且有些科目設(shè)置也有問題

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快賬用戶8829 追問 2024-08-27 11:23

只能先將錯就錯,按部就班開來

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齊紅老師 解答 2024-08-27 11:25

對的是的,是這么做的。

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快賬用戶8829 追問 2024-08-27 11:27

現(xiàn)在問題是,能不能把以前不合理,不規(guī)范的科目刪除掉

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齊紅老師 解答 2024-08-27 11:27

你好,之前的帳套你還能修改嗎?你修改之前的,因為前后需要銜接呀,你不銜接到時候你查的時候怎么查?

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快賬用戶8829 追問 2024-08-27 11:29

是啊,就怕這個,不能,在記賬公司那里

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齊紅老師 解答 2024-08-27 11:30

之前的賬套上面還能修改嗎?

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快賬用戶8829 追問 2024-08-27 11:30

我的意思是,第一期記賬,把不合理,不對的,不簡潔的沖掉,那些以前不對的,不合理的科目不是空出來了嗎,能刪掉不

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快賬用戶8829 追問 2024-08-27 11:31

要不做完帳試一試,這樣整體科目才能更干凈

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快賬用戶8829 追問 2024-08-27 11:33

老師,還有個問題,主營業(yè)務(wù)收入-服務(wù)收入(以前的),這個沒法更改科目了,本來想不要二級科目,如果按原來錄入就改不了二級科目了

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快賬用戶8829 追問 2024-08-27 11:34

要不錄入新科目,這樣,期初數(shù)據(jù)就是新科目的了

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齊紅老師 解答 2024-08-27 11:35

你好,你第1期和第2期是不是在一個賬套里面?只要是的話就可以,如果不是的話不行。你需要第二期接著第一期的來,不是嗎?

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快賬用戶8829 追問 2024-08-27 11:35

一季度,二季度在記賬公司

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齊紅老師 解答 2024-08-27 11:35

主營業(yè)務(wù)收入,你可以自己增加其他的二級科目的 服務(wù)收入,你單位沒有發(fā)生,那就先不要用,沒有發(fā)生的,你放在那里就行 你不用的,你也可以選擇禁用。

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快賬用戶8829 追問 2024-08-27 11:36

三季度自己弄,需要科目余額表重新初始化,結(jié)果發(fā)現(xiàn)有些科目想廢棄或者本身設(shè)置錯誤,想改過來

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快賬用戶8829 追問 2024-08-27 11:37

直接在初始化時還科目錄入數(shù)據(jù),最后會導(dǎo)致賬對不上吧

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快賬用戶8829 追問 2024-08-27 11:39

禁用以后,那再設(shè)置一個主營業(yè)務(wù)收入,不要二級科目,可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-27 11:40

是的,是的,不可以的。你已經(jīng)設(shè)置了二級科目,就得設(shè)置二級科目。你設(shè)置二級科目就行。如果你不設(shè)置二級科目的話,你以后有其他的業(yè)務(wù)收入不就不行了嗎? 不能只看現(xiàn)在

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快賬用戶8829 追問 2024-08-27 11:46

記賬公司的主營業(yè)務(wù)收入帶二級科目,實際多此一舉

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快賬用戶8829 追問 2024-08-27 11:47

可不可以不沖他們以前的錯誤的,直接禁用,可是有數(shù)據(jù)啊

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快賬用戶8829 追問 2024-08-27 11:48

還是得先沖一把,把數(shù)據(jù)清了,才能禁用吧

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齊紅老師 解答 2024-08-27 11:48

你可以統(tǒng)計一下你這個服務(wù)收入是什么,比如代理服務(wù),或者是咨詢服務(wù),或者是審計服務(wù) 禁用也可以有數(shù)據(jù)的,只不過是你以后不用了這個科目。

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快賬用戶8829 追問 2024-08-27 11:50

因為損益類科目,即使設(shè)置不對也早結(jié)轉(zhuǎn)了,就增加新科目,以后不用那些科目了就是

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齊紅老師 解答 2024-08-27 11:50

對的是的,是這個意思的。

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你好,按照第一種做法來的。
2024-08-27
你好,科目名稱不一致,可以新建一個客戶名稱,然后做調(diào)整 借:應(yīng)收賬款-A 負數(shù) 應(yīng)收賬款-B 客戶正數(shù)
2024-09-04
同學(xué),你好,沒有問題。
2021-07-05
是要按科目余額表錄初始數(shù)據(jù) 你這個申報給稅局的時候這個年初數(shù)根據(jù)之前2019.12月期末數(shù)去填寫下,這個是有問題,還有這個對應(yīng)這個利潤表表本年累計數(shù)也沒有之前數(shù)字,這個需要你自己相加下申報給稅局
2020-10-14
你好!是的,反方向余額總負數(shù)表示,你是年中建帳還是年初建帳?年初建帳只錄入期末余額就可以
2021-04-04
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