你好 根據入庫單 沒有發票的這種借庫存商品貸應付帳款暫估 發票到了之后沖暫估,再做發票的
老師您好,對于月底沒沒有收到發票但是入庫的情況要暫估入庫是嗎?發票幾個月不回來,發票什么時候回來再沖暫估,還是每月月初沖回來,月底再暫估呀?
老師您好,暫估入庫分錄怎么做?暫估最遲什么時候沖銷
什么情況需要做暫估入庫
請問老師,在什么情況下能暫估入庫?現在還可以暫估入庫嗎
請郭老師回答。月末什么情況需要暫估入庫,暫估入庫分錄怎么做?暫估入庫什么時候沖回?
來料加工業務實際發生的加工費計入哪里?
村級集體經濟組織入賬跟小規模的一樣不
老師,個體工商戶(湯粉店),月銷售額在5萬左右,平時基本不開發票,哪怕開了金額也很小(一千左右一個月),幾個月才開一次,,請了四個員工包括老板總人數六人,除了老板老板娘買了社保,其他人都沒有買社保,請代賬公司打理至今已有六年了,老板說從沒有提供過任何單據或數據給代賬公司,現在我想接手過來,該注意哪點?謝謝
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
現實外賬做暫估入庫,但3月做暫估,6月才有發票,暫估是6月沖還是每月月初都沖然后月末在暫估
6月份沖暫估就可以的,其他的時間不用動的。課本里面是每個月月初沖暫估,然后月底再暫估回來,不用這么麻煩。
老師小規模借應收賬款貸收入,增值稅走什么科目?
應交稅費,應交增值稅,小規模的用這個。