您好,工資申報(bào)要填寫的是7月計(jì)提的工資數(shù),應(yīng)付工資,不是實(shí)發(fā)工資哦
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
會(huì)計(jì)計(jì)提的應(yīng)發(fā)工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務(wù)局對(duì)電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設(shè)費(fèi)嗎
匯算清繳時(shí)工資薪金包括工資還有其他的嗎?
老師,假設(shè)含稅100元開9%專票,現(xiàn)在只開3%專票,那么稅差要扣多少呢,附加稅12%
這什么意思啊,都是商業(yè)匯票,付款期限最長不得超過 6 個(gè)月,后邊又說了個(gè)提示付款期限,遠(yuǎn)期商業(yè)匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業(yè)匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個(gè)月
那就是8月份申報(bào)7月份工資是按計(jì)提7月份的工資數(shù)填報(bào),那工資按收付實(shí)現(xiàn)制7月份發(fā)到手的是6月份的,這個(gè)收付實(shí)現(xiàn)制是怎么理解呀?
您好,我懂您的意思,有個(gè)文說當(dāng)月實(shí)發(fā)工資來申報(bào),咱如果每次都是差2個(gè)月來申報(bào)也沒有問題的,保正24年計(jì)提的工資都在24年所屬期內(nèi)申報(bào)就可以了,因?yàn)槎悇?wù)是要比對(duì)我們的工資費(fèi)用和申報(bào)個(gè)稅的金額,說得夸張一些,1-11月咱就是不申報(bào),在12月所屬期一次性申報(bào)24年都可以的,只是我們每月按計(jì)提來申報(bào)方便自已核對(duì),
嗯,我看前面會(huì)計(jì)做的賬,就是6月份的賬不是發(fā)了5月份的的工資嗎,然后她是直接發(fā)放工資,后面直接做計(jì)提這樣一借一貸就平了,應(yīng)付職工薪酬就沒有余生了。現(xiàn)在7月份我接手,我看到在7月發(fā)放到手6月的工資是10899,然后7月本月的工資按計(jì)提是17000,然后在月8月12號(hào)申報(bào)工資個(gè)稅我是按7月的17000申報(bào)的,問題的我現(xiàn)在看到發(fā)放的工資10899,也要做發(fā)放工資和計(jì)提這筆工資嗎?然后7月本月的工資我也要在月底做計(jì)提嗎?還是要怎么調(diào)整這筆賬呢?
您好,權(quán)責(zé)發(fā)生制在5月計(jì)提工資,6月發(fā)放,要么您跟以前保持一致,每月有一次計(jì)提和發(fā)放,咱要改變以前的記賬都在有個(gè)交叉月是有2月工資計(jì)提的,這是沒有辦法的,新舊計(jì)賬有個(gè)過度
那我要么按照之前的做法7月份發(fā)放6月份實(shí)發(fā)工資10899,計(jì)提6月應(yīng)付工資13899,7月份的就在8月發(fā)放時(shí)候再一起計(jì)提?要么就在7月發(fā)放6月工資是,計(jì)提6月的,月底再計(jì)提7月的,這樣到8月份的時(shí)候一切都正常來計(jì)提了,是這樣嗎?
您好,是的,就這2個(gè)方法,