借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
你好老師,進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅,期末結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
老師月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),分錄應(yīng)該怎么做?
月末進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí),結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做?
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該怎么做?
請問老師,一般納稅人月末銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄應(yīng)該怎么做
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬,進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
有具體案列嗎有數(shù)據(jù)嗎
假設(shè)銷項(xiàng)是100,進(jìn)項(xiàng)是120 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)120 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)100
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)100 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅120 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)120 我剛才寫反了。看這個(gè)。
差額怎么處理,在應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交貸方
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額表示留底。
為什么要通過轉(zhuǎn)出未交尼個(gè)科目
余額直接留在進(jìn)項(xiàng)稅額這個(gè)科目不可以嗎,直接借銷項(xiàng)稅額100貸進(jìn)項(xiàng)稅額100這樣可以嗎
它是一個(gè)過渡性的科目的
好的,其實(shí)也可以不通過這個(gè)科目是吧,直按照我這樣做
可以的可以這么做的