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你好老師 想請問一下,固定資產計提完折舊后,一開始沒設殘值,報廢申請已通過,報廢分錄這樣對嗎?借固定資產清理 貸固定資產

2024-08-16 13:15
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-16 13:16

報廢了,借累計折舊 貸固定資產, 沒有殘值,沒有固定資產清理。

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 13:23

老師,又提一次折舊嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:24

你好,沒有計提折舊呀。你之前計提折舊是在貸方,現在清理了,不得讓他再借方。

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 13:25

不是很理解,1.這個東西還需要報廢嗎?2.原本賬上累計折舊已經沒有這個東西的噢,我還需要現在減少折舊嗎?

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:25

你第一個,你問我需要報廢呀?如果是的話,那你看一下這個固定資產實際報廢了沒有。你上面寫了提問的時候,報廢申請已經通過,就已經報廢了。

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:26

第二個對的是的累積者就需要沖了它,你都沒有這個固定資產了,你為什么還要在這里面有累計折舊?所以與這個固定資產所有相關的都不需要出現了。

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 13:34

老師,假設一個固定資產原值2萬,使用5年,無殘值,每個月都計提折舊,5年后折舊完畢。報廢申請已通過,但是還沒處置噢,錯誤做賬借固定資產清理2萬,貸固定資產2萬。那等到處置變賣這個東西時,我應該怎么做分錄呢?就是如何調整?

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:35

借累計折舊貸固定資產清理。

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 13:35

同時,這個東西之前計提折舊的數值在累計折舊這個科目沒體現了噢

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:36

你之前計提的折舊怎么做的?來寫一下。

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 13:39

借制造費用 貸累計折舊,后面不知道會計怎么做賬,就沖沒了。應該怎么做呢老師

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:40

你好,我上面給你寫了借累計折舊貸固定資產清理 先我問一下,你這個固定資產需要處置了,累計折舊需要需要在賬上掛著嗎?讓他掛著好看還是怎么了?有什么用處嗎?

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 13:44

借累計折舊2萬 貸固定資產清理2萬嗎?如果賣了得1000元,如何做賬?

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齊紅老師 解答 2024-08-16 13:45

借銀行存款1000, 貸固定資產清理1000÷(1加稅率) 應交稅費,應交增值稅, 借固定資產清理貸,營業外收入。

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 14:19

老師,做完借累計折舊2,貸固定資產清理2,與原先做錯的借固定資產清理2,貸固定資產2,抵消了,已經沒有固定資產清理了。后面處置還能用上固定資產清理嗎?

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 14:20

不是只剩下累計折舊了嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-16 14:24

你好對的 收入涉及固定資產清理

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 14:32

那減少2萬的折舊一直掛著嗎?原本累計折舊里也沒有這2萬折舊,不相當于減少多了嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-16 14:32

累計折舊,你折舊發生額在貸方。 現在紅沖到借方,他怎么會掛著掛在哪里呀

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齊紅老師 解答 2024-08-16 14:32

舊的管理費用帶累計折舊,那現在處置了,報廢了,借累計折舊貸固定資產,他怎么會掛賬,掛著多少?

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 14:42

財務報表里的累計折舊數并沒有這個東西折舊了。會計做賬已經清掉了

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快賬用戶1917 追問 2024-08-16 14:43

已經是錯誤的做法了,就是現在要怎么調整?

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齊紅老師 解答 2024-08-16 14:44

你好,那你把完整的賬務處理你寫一下,我給你改。你不說錯誤的,我沒法給你調整。把你之前所有的與這個固定資產相關的都發來

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報廢了,借累計折舊 貸固定資產, 沒有殘值,沒有固定資產清理。
2024-08-16
你好,是的,是的是這樣,是的
2021-06-24
先是 借:固定資產清理,累計折舊,貸:固定資產,然后要把固定資產清理轉入營業外支出,借:營業外支出,貸:固定資產清理
2022-05-19
對的,是的,是這么做的。
2023-09-20
若報廢無殘料收入、無賠償等其他事項,賬務處理正確。第一步將固定資產轉入清理,轉出原值與累計折舊;第二步把清理凈損失轉入營業外支出 。若有殘料收入、賠償等,賬務需進一步調整。
2025-04-22
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