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Q

老師你好,我想問一下,我是個體戶小規模,上個季度開了20多萬發票,在這個季度紅沖了,這個季度報稅會有影響嗎?

2024-08-09 19:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-08-09 19:23

上一個季度交過增值稅嗎?如果沒有交的話,這個季度沒有其他的銷售額,增值稅附加稅也不影響 然后你的生產經營或者是什么征稅方式。

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快賬用戶4661 追問 2024-08-09 19:24

上個季度沒有交過增值稅,只交過經營所得

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快賬用戶4661 追問 2024-08-09 19:25

我是在這個季度紅沖了再重開的哦

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齊紅老師 解答 2024-08-09 19:30

你好,金額一樣的,不影響的。

頭像
快賬用戶4661 追問 2024-08-09 19:30

金額一樣的

頭像
快賬用戶4661 追問 2024-08-09 19:30

但是我交了經營

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齊紅老師 解答 2024-08-09 19:37

哦,那不影響的,因為你在第三季度一正數一負數相當于沒有發生。

頭像
快賬用戶4661 追問 2024-08-09 19:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-08-09 20:00

不用客氣,工作愉快

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上一個季度交過增值稅嗎?如果沒有交的話,這個季度沒有其他的銷售額,增值稅附加稅也不影響 然后你的生產經營或者是什么征稅方式。
2024-08-09
紅沖7萬,就減少了7萬的收入,可以再開7萬
2024-11-05
同學你好 這個沒有影響的
2024-09-11
您好,那沒事,現在補開這個也是允許的
2024-07-05
1.在申報表的主表上,將百分之一普票的銷售額和稅額填寫在相應的欄次內。 2.將百分之一普票對應的進項稅額填寫在申報表主表的上半部分“本期進項稅額明細”中的“份數”和“金額”欄內。 3.將沖紅后重新開具的百分之五普票的銷售額和稅額填寫在申報表主表的相應欄次內。 4.如果在同一個申報期內有開具增值稅專用發票或其他增值稅應稅勞務的銷售額和其他稅額,也需要填寫在申報表主表上。 5.在申報表主表的“本期進項稅額明細”中填寫相應的進項稅額信息。 6.根據實際情況填寫其他申報表中的相應欄次信息。 需要注意的是,具體的填寫方法可能因地區而異,您可以根據當地稅務部門的要求進行填寫。同時,確保您的申報表數據準確無誤,以免產生不必要的稅務風險。
2023-10-23
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