如果外貿(mào)出口企業(yè)已對(duì)專票進(jìn)行出口退稅勾選,但后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯(cuò),一般需要按照以下步驟處理: 與供應(yīng)商溝通:及時(shí)聯(lián)系發(fā)票開具方,說明發(fā)票錯(cuò)誤的情況,要求對(duì)方開具紅字發(fā)票進(jìn)行沖銷,并重新開具正確的發(fā)票。 在稅務(wù)系統(tǒng)中操作: 如果尚未申報(bào)退稅,需要在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中撤銷已勾選的發(fā)票信息。 如果已經(jīng)申報(bào)退稅,可能需要向主管稅務(wù)機(jī)關(guān)說明情況,并按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求進(jìn)行處理。 紅字發(fā)票處理:收到供應(yīng)商開具的紅字發(fā)票后,按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。 重新勾選和申報(bào):在收到正確的發(fā)票后,重新在出口退稅申報(bào)系統(tǒng)中進(jìn)行勾選和申報(bào)操作。
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)退稅勾選了,發(fā)現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)票開錯(cuò)了,如何修改
老師,請(qǐng)問一下,外貿(mào)出口企業(yè)。一直都沒開出口發(fā)票。但是有做出口退稅,那么當(dāng)月退稅勾選的進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票該如何做賬呢?
老師好,我們是出口企業(yè),對(duì)方給我們開的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票我們已經(jīng)勾選了出口退稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)這個(gè)發(fā)票開錯(cuò)了怎么處理
外貿(mào)出口企業(yè),外購(gòu)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票稅局做出不與退稅處理,視同內(nèi)銷,已經(jīng)出口退稅勾選了,后續(xù)應(yīng)該怎么處理
外貿(mào)出口企業(yè)已勾選進(jìn)項(xiàng)但不退稅的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理?
登錄電子稅務(wù)局會(huì)有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報(bào)和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實(shí)際到賬9965手續(xù)費(fèi)35,我這個(gè)項(xiàng)目明細(xì)應(yīng)該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶,但是我當(dāng)時(shí)還沒做稅務(wù)登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開發(fā)票,1、開外管證時(shí),今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬(wàn)的話,那我開外管證時(shí)合同金額寫24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開票金額超過10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,但實(shí)際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒計(jì)提過,怎么重新開始做賬計(jì)提
我這個(gè)問題問到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開票收入),請(qǐng)問這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?
已勾選的,是不是我要先填寫紅字信息表,對(duì)方才能沖銷重新開
同學(xué)你好 是紙質(zhì)發(fā)票還是電子發(fā)票
電子發(fā)票
不是數(shù)電發(fā)票對(duì)吧 這個(gè)你申請(qǐng)紅字發(fā)票信息表 然后對(duì)方開紅字發(fā)票