你好!這個你可以直接計入營業(yè)外收支就行
老師好!19年暫估入庫了23萬,2020年拿回來的發(fā)票也是23萬,需要做什么調(diào)整嗎,如果實際收到的發(fā)票金額比暫估的金額要多怎么做會計分錄,需要調(diào)整什么嗎?
應付賬款上年余額是5萬,對賬后發(fā)現(xiàn)實際余額是一萬,要怎么調(diào)整,怎么做分錄呢?
老師,您好,去年因為會計差錯多暫估了庫存商品成本并已經(jīng)結轉成本,那今年調(diào)賬是做借:應付賬款——暫估入庫 200(正確金額) 貸:庫存商品 200 然后再做比調(diào)整成本的分錄 是需要用到以前年度損益調(diào)整,去年暫估多結轉了成本,那調(diào)整的話以前年度調(diào)整應該在借方還是貸方
銀行對賬單跟銀行日記賬的余額是一樣的,但是跟會計賬簿上的不一樣,有差額,銀行存款比賬上多,往前找了好多年,發(fā)現(xiàn)一直有這個差額,需要怎么調(diào)整?怎么做憑證?
如果之前會計 賬上的銀行存款余額比銀行對賬單的金額小,然后她直接把賬上跟銀行對賬單的差額又調(diào)得比銀行對賬單多了0.06,現(xiàn)在導致對不上銀行對賬單要怎么調(diào)整?
老師您好,請問工商年報里,有一個是企業(yè)控股,這個我應該如何選擇呢
老師,我現(xiàn)在裝釘2024年11月憑證時,發(fā)現(xiàn)報銷餐分錄記錯了,競然有進項稅,現(xiàn)在直接紅沖去年錯的記賬憑證,更正分錄為:借=:利潤分配一未分配利潤 貸:其他應付款一法人,對嗎?
如果購買東西 進項票后期才收到 請問一下怎么做賬
計提匯算清繳所得稅后 資產(chǎn)負債表和利潤表的勾勒關系差了計提匯算清繳所得稅的金額,分錄為,借利潤分配-未分配利潤 貸應交稅費-應交所得稅。問題出來哪現(xiàn)在怎么處理?
生產(chǎn)成本應該如何計算呢?
老師,我用的金蝶云星空,我是從1到100號開始錄憑證,另一個人是從101往后錄,我把前100號錄完了,我錄了一個215號憑證,為啥我的銀行存款明細賬不顯示215號憑證呢
老師,我的意思是固定資產(chǎn)按月計提折舊入成本,也比收入大,怎么辦
請教老師:我公司對外提供項目申報服務,開發(fā)票的稅收分類編碼是什么?
如何快速計算出利潤率有多少? 總收入:34063.05。利潤450.13。 如何才算出利潤率有多少?
這道題甲不是出票人 也不是承兌人 對吧
要不要年終再調(diào)整
你好!都可以的,企業(yè)自己決定就行了