您好, 這個是月度結(jié)轉(zhuǎn)的
成本結(jié)轉(zhuǎn)是有一筆銷售就結(jié)轉(zhuǎn)一筆成本?還是月末一次結(jié)轉(zhuǎn)成本?怎么看那些是銷售了就結(jié)轉(zhuǎn)成本好?那些月末一次結(jié)轉(zhuǎn)好?
請問老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發(fā)票是12月2號開的。正常開銷售發(fā)票要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票么?不然沒有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師,我們銷售的收入是做一筆收入就結(jié)轉(zhuǎn)成本可以,或月底了再結(jié)轉(zhuǎn)都可以?兩種都可以,還是只選一種?
貿(mào)易公司 是不是等銷售開票了當(dāng)月再結(jié)轉(zhuǎn)成本?還是有進(jìn)項就結(jié)轉(zhuǎn)成本,不管本月有沒有銷售?
銷售貨物貨款已收,是馬上結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是月底再結(jié)轉(zhuǎn)成本?
資產(chǎn)負(fù)債表的年報是在財務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報銷必須的原始憑證?
老師要是個人部分直接發(fā)工資扣除計其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報稅軟件自動生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
每季度結(jié)算一次利息為什么下一季度利息還會產(chǎn)生利息呢
老師就是我借管理費用-工資加個稅100貸應(yīng)付職工薪酬100發(fā)放時我借應(yīng)付職工薪酬100貸現(xiàn)金90其他應(yīng)收款個人部分社保10這個匯算清繳是得扣除個人部分被調(diào)增
清稅時其他應(yīng)付款金額較大怎么處理?
你看下月底銷售了多少,就結(jié)轉(zhuǎn)多少