你好,外貿(mào)退稅是退的進項稅。
外貿(mào)企業(yè)向供貨商購買了一批貨然后再賣出國外,供貨商開了專用發(fā)票給外貿(mào)企業(yè),外貿(mào)企業(yè)收到發(fā)票并申請了退稅,現(xiàn)在因為質(zhì)量問題,國外公司讓這批貨退回。供貨商說退回需要將已經(jīng)開的專用發(fā)票退給他們,但是已經(jīng)退稅下來了,外貿(mào)企業(yè)該如何將這個發(fā)票給供貨商?開紅字發(fā)票嗎?還是要先將已經(jīng)退稅的歸還稅務局?
除生產(chǎn)企業(yè)、外貿(mào)企業(yè)外的其他企業(yè)(一般商貿(mào)企業(yè)),委托外貿(mào)企業(yè)代理出口應稅消費品一律不予退(免)稅。 老師,這里的一般商貿(mào)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)有什么區(qū)別?是一個有進出口經(jīng)營權,一個沒有嗎?
商貿(mào)企業(yè)委托外貿(mào)企業(yè)出口,為什么是免稅不退稅?是要開銷項發(fā)票給外貿(mào)企業(yè)的對吧?稅率是免稅還是0%?這批貨當時對應的進項要轉出嗎?
外貿(mào)企業(yè)出口退稅出口明細申報表 有進項票 外貿(mào)企業(yè)出口退稅進貨明細申報表這邊沒有進項是怎么回事
咨詢一個問題,生產(chǎn)企業(yè)銷售貨物給外貿(mào)企業(yè),開出專票給外貿(mào)企業(yè),再由外貿(mào)企業(yè)出口國外,退稅是退外貿(mào)企業(yè)銷項稅吧,進項稅生產(chǎn)企業(yè)是退不回來的吧?
資產(chǎn)負債表其他應付款出現(xiàn)負數(shù),金額為-48000000,需要重分類嗎?
老師匯算清繳職工薪酬是應付職工薪酬貸方但是我計提工資時候把個人社保也放里面了匯算需要扣除嗎
老師,我們有臺電腦已經(jīng)提足折舊,現(xiàn)在更換配件,我可以在直接增加原值嗎?
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則
老師,第一季度突然變成不是小型微利企業(yè)了,可以怎么處理的?因為是之前預收預付太多了,壓了很多貨物在路上,所以報表就是資產(chǎn)太大了,這種怎么處理
保安公司購買的消防勞保器械計入什么科目,金額有點大
印花稅申報里沒有合同租賃品目,請問怎么添加
退給生產(chǎn)企業(yè)嗎?
你好,外貿(mào)退稅 生產(chǎn)企業(yè)沒有出口不退給他。
外貿(mào)企業(yè)是銷售出國的時候直接免稅是吧
那整個流程的話,生產(chǎn)企業(yè)能享受優(yōu)惠嗎
你好,外貿(mào)一般納稅人有出口退稅率的可以退稅, 生產(chǎn)企業(yè)沒有優(yōu)惠,和銷售給其他的人是一樣的。
哦,那為什么稅務所的要求要我們生產(chǎn)企業(yè)的核算流程呢,他又不退我們進項稅。
他這是調(diào)研吧,因為他從你這里購入的。
判斷是不是有實際業(yè)務的。
哦,這個意思哦
這個和你們單位退稅沒有關系。
哦,這種情況,是都要提供核算過程嗎
還是因為什么原因,被要求提供呢
我們一點好處都沒有,還要寫情況說明,各種資料
涉及國家稅務總局預警信息:如果出口業(yè)務涉及國家稅務總局預警出口企業(yè)、預警供貨企業(yè)或預警出口商品,這會增加被函調(diào)的可能性。 稅務系統(tǒng)內(nèi)部或外部提供的線索:如果稅務系統(tǒng)內(nèi)部或外部有線索表明可能存在騙取出口退稅的行為,也會觸發(fā)函調(diào)。 出口企業(yè)及供貨企業(yè)均屬關注企業(yè),且出口關注商品:當出口企業(yè)及供貨企業(yè)都被列為關注企業(yè),并且出口的商品也是關注的商品時,更容易被函調(diào)。 關注企業(yè)首次出口關注商品:如果關注企業(yè)首次出口關注的商品,這也可能觸發(fā)函調(diào)。
我們就是首次涉及出口貨物
很有可能就是首次出口退稅